生益电子(688183)2022年年报解读:在建工程余额猛增,海外销售大幅增长
生益电子股份有限公司于2021年上市。公司始终专注于各类印制电路板的研发、生产与销售业务。公司印制电路板产品定位于中高端应用市场,具有高精度、高密度和高可靠性等特点,产品按照应用领域划分主要包括通信设备板、网络设备板、计算机/服务器板、消费电子板、工控医疗板及其他板等。
根据生益电子2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收35.35亿元,同比小幅下降3.09%。扣非净利润2.73亿元,同比增长19.71%。生益电子2022年年度净利润3.13亿元,业绩同比增长18.40%。本期经营活动产生的现金流净额为7.41亿元,营收同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
海外销售大幅增长
1、主营业务构成
公司的主营业务为电子元器件,其中印制电路板为第一大收入来源。
分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
电子元器件 | 34.07亿元 | 96.38% | 21.24% |
其他业务 | 1.28亿元 | 3.62% | 93.40% |
分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
印制电路板 | 34.07亿元 | 96.38% | 21.24% |
其他业务 | 1.28亿元 | 3.62% | 93.40% |
分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
内销 | 20.06亿元 | 56.74% | 17.88% |
外销 | 14.01亿元 | 39.64% | 26.05% |
其他业务 | 1.28亿元 | 3.62% | 93.40% |
2、印制电路板收入的小幅下降导致公司营收的小幅下降
2022年公司营收35.35亿元,与去年同期的36.47亿元相比,小幅下降了3.09%,主要是因为印制电路板本期营收34.07亿元,去年同期为35.14亿元,同比小幅下降了3.05%。
近两年产品营收变化
名称 | 2022年报营收 | 2021年报营收 | 同比增减 |
---|---|---|---|
印制电路板 | 34.07亿元 | 35.14亿元 | -3.05% |
其他业务 | 1.28亿元 | 1.33亿元 | -4.1% |
合计 | 35.35亿元 | 36.47亿元 | -3.09% |
3、印制电路板毛利率的增长推动公司毛利率的增长
2022年公司毛利率从去年同期的20.29%,同比增长到了今年的23.85%,主要是因为印制电路板本期毛利率21.24%,去年同期为17.53%,同比增长了3.71%。
4、海外销售大幅增长
从地区营收情况上来看,2020-2022年公司海外销售大幅增长,2020年海外销售5.66亿元,2021年增长92.94%,2022年增长28.29%,同期2020年国内销售30.67亿元,2021年下降21.04%,2022年下降11.91%。2020-2022年,国内营收占比从84.42%大幅下降到60.36%,海外营收占比从15.58%大幅增长到39.64%,海外不仅市场销售额在大幅增长,而且毛利率也从17.00%增长到26.05%。
5、主要发展直销模式
在销售模式上,企业主要渠道为直销,占主营业务收入的88.54%。2022年直销营收31.30亿元,相较于去年下降4.69%,同期毛利率为21.89%,同比增加3.59个百分点。
6、前五大客户高度集中
目前公司下游客户集中度非常高,前五大客户占总营收的49.78%,公司对第一大客户存在一定的依赖,2022年第一大客户占总营收的比例高达23.36%。
前五大客户销售情况
客户名称 | 销售额 | 占销售总额比重 |
---|---|---|
单位1 | 7.96亿元 | 23.36% |
单位2 | 2.86亿元 | 8.39% |
单位3 | 2.82亿元 | 8.29% |
单位4 | 1.69亿元 | 4.97% |
单位5 | 1.63亿元 | 4.77% |
合计 | 16.96亿元 | 49.78% |
净利润连续4年下降
1、营业总收入同比小幅降低3.09%,净利润同比增加18.40%
2022年,生益电子营业总收入为35.35亿元,去年同期为36.47亿元,同比小幅下降3.09%,净利润为3.13亿元,去年同期为2.64亿元,同比增长18.40%。
尽管营业外利润本期为-765.22万元,去年同期为3,016.84万元,由盈转亏,然而(1)主营业务利润本期为3.45亿元,同比增长20.79%;(2)所得税费用本期为-304.59万元,去年同期为1,533.67万元,同比大幅下降119.86%,推动净利润同比增长。
净利润从2017年到2019年呈现持平趋势,从1.38亿元增长到4.41亿元,而2019年到2022年呈现下降状态,从4.41亿元下降到3.13亿元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
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营业总收入 | 35.35亿元 | 36.47亿元 | -3.09% |
营业成本 | 26.92亿元 | 29.07亿元 | -7.41% |
销售费用 | 8,820.68万元 | 7,579.86万元 | 16.37% |
管理费用 | 1.85亿元 | 1.45亿元 | 27.29% |
财务费用 | 986.84万元 | 1,944.39万元 | -49.25% |
研发费用 | 1.96亿元 | 1.90亿元 | 3.18% |
所得税费用 | -304.59万元 | 1,533.67万元 | -119.86% |
2022年公司营收35.35亿元,同比小幅下降3.09%。虽然营收在下降,但是管理费用、销售费用却在增长。
1、销售费用增长
本期销售费用为8,820.68万元,同比增长16.37%。销售费用增长的原因是:
(1)销售佣金本期为4,481.80万元,去年同期为3,900.58万元,同比小幅增长了14.9%。
(2)职工薪酬本期为2,260.78万元,去年同期为1,913.82万元,同比增长了18.13%。
(3)业务招待费本期为581.40万元,去年同期为412.34万元,同比大幅增长了41.0%。
销售费用主要构成表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
---|---|---|
销售佣金 | 4,481.80万元 | 3,900.58万元 |
职工薪酬 | 2,260.78万元 | 1,913.82万元 |
检板费及退货赔偿 | 935.58万元 | 933.53万元 |
业务招待费 | 581.40万元 | 412.34万元 |
其他 | 561.13万元 | 419.59万元 |
合计 | 8,820.68万元 | 7,579.86万元 |
2、管理费用增长
本期管理费用为1.85亿元,同比增长27.29%。管理费用增长的原因是:
(1)职工薪酬本期为1.11亿元,去年同期为7,798.47万元,同比大幅增长了42.08%。
(2)其他本期为1,225.00万元,去年同期为529.34万元,同比大幅增长了131.42%。
管理费用主要构成表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
---|---|---|
职工薪酬 | 1.11亿元 | 7,798.47万元 |
折旧及摊销 | 2,960.49万元 | 2,963.82万元 |
外包服务费 | 1,243.43万元 | 1,140.59万元 |
其他 | 3,230.30万元 | 2,641.88万元 |
合计 | 1.85亿元 | 1.45亿元 |