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南极光(300940)2022年年报解读:手机背光源收入的大幅下降导致公司营收的大幅下降,主营业务利润由盈转亏

深圳市南极光电子科技股份有限公司于2021年上市,实际控制人为“姜发明”。公司的主营业务是以背光显示模组为核心的手机零部件的研发、生产和销售。主要产品是LED背光显示模组。

根据南极光2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收6.42亿元,同比大幅下降31.87%。扣非净利润-4,869.92万元,由盈转亏。南极光2022年年度净利润-4,547.97万元,业绩由盈转亏。近十年净利润首次为负。本期经营活动产生的现金流净额为9,196.08万元,营收同比大幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。

PART 1
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手机背光源收入的大幅下降导致公司营收的大幅下降

1、主营业务构成

公司的主营业务为背光显示模组,其中手机背光源为第一大收入来源,占比91.15%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
背光显示模组 6.36亿元 99.02% 8.36%
其他业务 631.80万元 0.98% 44.11%
分产品 营业收入 占比 毛利率
手机背光源 5.85亿元 91.15% 8.17%
专显背光源 5,053.51万元 7.87% 10.57%
其他业务 631.80万元 0.98% -
分地区 营业收入 占比 毛利率
华南 3.69亿元 57.46% 6.37%
华东 1.89亿元 29.48% 12.98%
其他地区 4,413.05万元 6.87% 14.34%
西南 2,552.23万元 3.97% -
华中 1,181.58万元 1.84% -
其他业务 242.25万元 0.38% -

2、手机背光源收入的大幅下降导致公司营收的大幅下降

2022年公司营收6.42亿元,与去年同期的9.43亿元相比,大幅下降了31.87%,主要是因为手机背光源本期营收5.85亿元,去年同期为8.79亿元,同比大幅下降了33.41%。

近两年产品营收变化


名称 2022年报营收 2021年报营收 同比增减
手机背光源 5.85亿元 8.79亿元 -33.41%
专显背光源 5,053.51万元 5,556.05万元 -9.04%
其他业务 631.80万元 811.81万元 -22.17%
合计 6.42亿元 9.43亿元 -31.87%

3、手机背光源毛利率的大幅下降导致公司毛利率的大幅下降

2022年公司毛利率从去年同期的13.58%,同比大幅下降到了今年的8.71%,主要是因为手机背光源本期毛利率8.17%,去年同期为13.06%,同比大幅下降了4.89%。

4、手机背光源毛利率持续下降

产品毛利率方面,2020-2022年手机背光源毛利率呈大幅下降趋势,从2020年的17.81%,大幅下降到2022年的8.17%,2022年专显背光源毛利率为10.57%,同比大幅下降5.56个百分点。

5、前五大客户高度集中

目前公司下游客户集中度非常高,前五大客户占总营收的76.16%,相较于2021年的86.36%,已经小幅下降,公司对第一大客户存在一定的依赖,2022年第一大客户占总营收的比例高达26.95%,第二大客户占比20.73%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
客户1 1.73亿元 26.95%
客户2 1.33亿元 20.73%
客户3 1.16亿元 18.12%
客户4 3,576.67万元 5.57%
京东方 3,078.87万元 4.79%
合计 4.89亿元 76.16%

PART 2
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净利润连续4年下降

1、营业总收入同比下降31.87%,净利润由盈转亏

2022年,南极光营业总收入为6.42亿元,去年同期为9.43亿元,同比大幅下降31.87%,净利润为-4,553.77万元,去年同期为4,203.95万元,由盈转亏。

尽管所得税费用本期为-1,010.34万元,去年同期为173.45万元,同比大幅下降6.82倍,然而主营业务利润本期为-5,145.13万元,去年同期为3,224.59万元,由盈转亏,导致净利润由盈转亏。

净利润从2017年到2019年呈现上升趋势,从2,827.85万元增长到7,983.84万元,而2019年到2022年呈现下降状态,从7,983.84万元下降到-4,553.77万元。

2、管理费用大幅增长,主营业务利润由盈转亏

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 6.42亿元 9.43亿元 -31.87%
营业成本 5.86亿元 8.15亿元 -28.04%
销售费用 2,336.52万元 2,200.98万元 6.16%
管理费用 4,643.04万元 3,184.35万元 45.81%
财务费用 -422.22万元 -76.75万元 -450.12%
研发费用 3,873.82万元 3,975.20万元 -2.55%
所得税费用 -1,010.34万元 173.45万元 -682.49%

2022年主营业务利润为-5,145.13万元,去年同期为3,224.59万元,由盈转亏。

主营业务利润由盈转亏主要是由于(1)营业总收入本期为6.42亿元,同比大幅下降31.87%;(2)毛利率本期为8.71%,同比大幅下降4.87%。

2022年公司营收6.42亿元,同比大幅下降31.87%。虽然营收在下降,但是管理费用、销售费用却在增长。

1、销售费用小幅增长

本期销售费用为2,336.52万元,同比小幅增长6.16%。销售费用小幅增长的原因是:虽然人力成本费本期为936.20万元,去年同期为1,158.41万元,同比下降了19.18%,但是股权激励费本期为312.71万元,去年同期为-。

销售费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
人力成本费 936.20万元 1,158.41万元
第三方检测费 465.20万元 470.59万元
业务招待费 441.36万元 370.29万元
股权激励费 312.71万元 -
其他 181.05万元 201.69万元
合计 2,336.52万元 2,200.98万元

2、管理费用大幅增长

本期管理费用为4,643.04万元,同比大幅增长45.81%。

管理费用大幅增长的原因是:

虽然办公费本期为59.29万元,去年同期为229.58万元,同比大幅下降了74.18%;

但是(1)资产折旧摊销费本期为970.74万元,去年同期为475.11万元,同比大幅增长了104.32%;(2)股权激励费用本期为475.42万元,去年同期为-;(3)人力成本费本期为1,739.19万元,去年同期为1,285.07万元,同比大幅增长了35.34%。

管理费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
人力成本费 1,739.19万元 1,285.07万元
资产折旧摊销费 970.74万元 475.11万元
股权激励费用 475.42万元 -
中介服务费 398.01万元 506.42万元
业务招待费 275.32万元 232.14万元
办公费 59.29万元 229.58万元
其他 725.07万元 456.03万元
合计 4,643.04万元 3,184.35万元

PART 3
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净现金流由正转负

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