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金龙羽(002882)2022年年报解读:普通电线收入的下降导致公司营收的小幅下降,资产负债率同比大幅下降

金龙羽集团股份有限公司于2017年上市,实际控制人为“郑有水”。公司主营业务为电线电缆的研发、生产、销售与服务,主要产品包括电线和电缆两大类。其中电线分为普通电线和特种电线,电缆分为普通电缆和特种电缆。

根据金龙羽2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收39.73亿元,同比小幅下降13.44%。扣非净利润2.17亿元,同比大幅增长3.32倍。金龙羽2022年年度净利润2.22亿元,业绩同比大幅增长3.30倍。本期经营活动产生的现金流净额为4.75亿元,营收同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。

PART 1
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普通电线收入的下降导致公司营收的小幅下降

1、主营业务构成

公司主要从事民用类、电网类、外贸类,主要产品包括特种电缆和普通电线两项,其中特种电缆占比59.52%,普通电线占比23.52%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
民用类 35.34亿元 88.94% 13.30%
电网类 3.32亿元 8.36% 9.14%
外贸类 1.05亿元 2.64% 13.28%
其他业务 221.79万元 0.06% 92.68%
分产品 营业收入 占比 毛利率
特种电缆 23.65亿元 59.52% 11.70%
普通电线 9.35亿元 23.52% 15.09%
特种电线 5.85亿元 14.73% 14.81%
普通电缆 8,650.38万元 2.18% 11.72%
其他业务 221.79万元 0.05% -
分地区 营业收入 占比 毛利率
境内 38.66亿元 97.31% 12.95%
境外 1.05亿元 2.64% 13.28%
其他业务 221.79万元 0.05% -

2、普通电线收入的下降导致公司营收的小幅下降

2022年公司营收39.73亿元,与去年同期的45.90亿元相比,小幅下降了13.43%。

主营业务小幅下降的原因是:

(1)普通电线本期营收9.35亿元,去年同期为11.87亿元,同比下降了21.28%。

(2)特种电缆本期营收23.65亿元,去年同期为25.91亿元,同比小幅下降了8.73%。

近两年产品营收变化


名称 2022年报营收 2021年报营收 同比增减
特种电缆 23.65亿元 25.91亿元 -8.73%
普通电线 9.35亿元 11.87亿元 -21.28%
特种电线 5.85亿元 6.86亿元 -14.67%
其他业务 8,872.17万元 1.26亿元 -29.53%
合计 39.73亿元 45.90亿元 -13.43%

3、普通电线毛利率小幅提升

2022年公司毛利率为13.0%,同比去年的12.93%基本持平。产品毛利率方面,2022年特种电缆毛利率为11.70%,同比增加0.15个百分点,同期普通电线毛利率为15.09%,同比小幅增加0.66个百分点。

4、主要发展直销模式

在销售模式上,企业主要渠道为直销,占主营业务收入的75.07%。2022年直销营收29.81亿元,相较于去年下降9.78%,同期毛利率为12.34%,同比下降0.40个百分点。

5、前五大客户较集中

目前公司下游客户集中度较高,前五大客户占总营收的30.35%,此前2020-2021年,前五大客户集中度分别为30.97%、30.73%,总体保持平稳趋势,其中第一大客户占比10.52%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
A公司及其关联方 4.18亿元 10.52%
B公司及其关联方 2.43亿元 6.11%
C公司及其关联方 2.15亿元 5.41%
D公司及其关联方 1.87亿元 4.72%
E公司及其关联方 1.43亿元 3.59%
合计 12.05亿元 30.35%

PART 2
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信用减值损失同比大幅增长导致净利润同比大幅增长

1、营业总收入同比小幅降低13.44%,净利润同比大幅增加3.30倍

2022年,金龙羽营业总收入为39.73亿元,去年同期为45.90亿元,同比小幅下降13.44%,净利润为2.22亿元,去年同期为5,160.66万元,同比大幅增长3.30倍。

净利润同比大幅增长原因是:


净利润增长项目 本期值 同比增减 净利润下降项目 本期值 同比增减
信用减值损失 -1,878.67万元 93.04% 主营业务利润 2.77亿元 -22.62%
所得税费用 7,112.68万元 287.08%

净利润从2019年到2021年呈现下降趋势,从2.80亿元下降到5,160.66万元,而2021年到2022年呈现上升状态,从5,160.66万元增长到2.22亿元。

2、研发费用大幅增长,主营业务利润同比下降22.62%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 39.73亿元 45.90亿元 -13.44%
营业成本 34.57亿元 39.96亿元 -13.50%
销售费用 1.04亿元 1.05亿元 -1.36%
管理费用 6,708.61万元 7,935.34万元 -15.46%
财务费用 3,170.92万元 2,860.99万元 10.83%
研发费用 2,058.62万元 757.53万元 171.76%
所得税费用 7,112.68万元 1,837.52万元 287.08%

2022年主营业务利润为2.77亿元,去年同期为3.58亿元,同比下降22.62%。

虽然毛利率本期为13.00%,同比增长0.07%,不过营业总收入本期为39.73亿元,同比小幅下降13.44%,导致主营业务利润同比下降。

2022年公司营收39.73亿元,同比小幅下降13.43%。虽然营收在下降,但是研发费用、财务费用却在增长。

1、财务费用小幅增长

本期财务费用为3,170.92万元,同比小幅增长10.83%。财务费用小幅增长的原因如下表所示:


财务费用增长项 本期发生额 上期发生额 财务费用下降项 本期发生额 上期发生额
贴现利息 1,839.15万元 1,336.56万元 汇兑损益 -290.92万元 55.90万元
其他 508.06万元 255.90万元 利息支出 1,273.28万元 1,608.39万元

2、研发费用大幅增长

本期研发费用为2,058.62万元,同比大幅增长171.76%。研发费用大幅增长的原因是:

(1)研发工资本期为866.23万元,去年同期为334.52万元,同比大幅增长了158.95%。

(2)折旧本期为310.91万元,去年同期为73.03万元,同比大幅增长了近3倍。

(3)研发领料本期为383.46万元,去年同期为151.25万元,同比大幅增长了153.53%。

(4)其它本期为228.47万元,去年同期为28.52万元,同比大幅增长了近7倍。

研发费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
研发工资 866.23万元 334.52万元
研发领料 383.46万元 151.25万元
折旧 310.91万元 73.03万元
其它 228.47万元 28.52万元
检测费 93.76万元 110.07万元
其他 175.78万元 60.14万元
合计 2,058.62万元 757.53万元

PART 3
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净现金流由负转正

2022年,金龙羽净利润为2.22亿元,去年同期为5,160.66万元,同比大幅增长3.30倍。净现金流为1.02亿元,去年同期为-1.36亿元,由负转正。

纵然筹资活动产生的现金流净额本期为-3.21亿元,去年同期为4.56亿元,由正转负,但是经营活动产生的现金流净额本期为4.75亿元,去年同期为-6.08亿元,由负转正,推动净现金流由负转正。

筹资活动现金流净额由正转负的原因是:

虽然收到其他与筹资活动有关的现金本期为11.77亿元,同比大幅增长52.06%;

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