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中辰股份(300933)2022年年报解读:电力电缆毛利率的小幅增长推动公司毛利率的小幅增长,存货周转率持续下降

中辰电缆股份有限公司于2021年上市,实际控制人为“杜南平”。公司的主营业务为电线电缆及电缆附件的研发、生产与销售。主要产品为110kV及以下电力电缆、750kV及以下裸导线、电气装备用电线电缆等电线电缆产品及电缆附件。

根据中辰股份2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收25.79亿元,同比基本持平。扣非净利润6,411.65万元,同比下降19.89%。

PART 1
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电力电缆毛利率的小幅增长推动公司毛利率的小幅增长

1、主营业务构成

公司的主营业务为电线电缆,其中电力电缆为第一大收入来源,占比91.39%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
电线电缆 25.77亿元 99.93% 14.93%
其他业务 189.83万元 0.07% 33.41%
分产品 营业收入 占比 毛利率
电力电缆 23.57亿元 91.39% 15.62%
电气装备用电线电缆 1.58亿元 6.13% 6.49%
裸导线 5,417.51万元 2.1% -
电缆附件 812.28万元 0.31% -
其他业务 189.83万元 0.07% 33.41%
分地区 营业收入 占比 毛利率
华东地区 12.73亿元 49.36% 14.29%
华中地区 3.98亿元 15.43% 15.68%
西北地区 2.44亿元 9.45% 18.38%
西南地区 2.41亿元 9.34% -
华北地区 2.20亿元 8.52% 18.91%
其他业务 2.04亿元 7.9% -

2、电力电缆毛利率的小幅增长推动公司毛利率的小幅增长

2022年公司毛利率从去年同期的14.39%,同比小幅增长到了今年的14.94%,主要是因为电力电缆本期毛利率15.62%,去年同期为14.79%,同比小幅增长了0.83%。

3、电气装备用电线电缆毛利率持续下降

产品毛利率方面,2020-2022年电气装备用电线电缆毛利率呈大幅下降趋势,从2020年的15.01%,大幅下降到2022年的6.49%,2022年电力电缆毛利率为15.62%,同比小幅增加0.83个百分点。

4、前五大客户较集中

目前公司下游客户集中度较高,前五大客户占总营收的20.58%,相较于2021年的24.69%,已经小幅下降。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
客户1 1.09亿元 4.24%
客户2 8,672.66万元 3.36%
客户3 8,536.77万元 3.31%
客户4 7,238.32万元 2.81%
客户5 6,879.48万元 2.67%
合计 4.23亿元 20.58%

PART 2
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主营业务利润同比小幅下降

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 25.79亿元 25.31亿元 1.91%
营业成本 21.94亿元 21.67亿元 1.26%
销售费用 9,548.70万元 9,930.39万元 -3.84%
管理费用 3,885.81万元 3,767.07万元 3.15%
财务费用 5,993.66万元 3,655.00万元 63.99%
研发费用 8,450.26万元 8,257.13万元 2.34%
所得税费用 831.41万元 618.73万元 34.37%

2022年主营业务利润为9,671.07万元,去年同期为9,995.57万元,同比小幅下降3.25%。

主营业务利润同比小幅下降原因是:


主营业务利润下降项目 本期值 同比增减 主营业务利润增长项目 本期值 同比增减
财务费用 5,993.66万元 63.99% 营业总收入 25.79亿元 1.91%
毛利率 14.94% 0.55%

PART 3
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净现金流同比大幅下降

1、净利润基本持平,净现金流同比大幅降低31.72%

2022年,中辰股份净利润为7,647.56万元,去年同期为7,876.01万元,同比基本持平。净现金流为1.56亿元,去年同期为2.29亿元,同比大幅下降31.72%。

纵然筹资活动产生的现金流净额本期为6.51亿元,同比大幅增长115.32%,但是经营活动产生的现金流净额本期为-3.39亿元,去年同期为4,438.47万元,由正转负,导致净现金流同比大幅下降。

筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是:

虽然偿还债务支付的现金本期为9.42亿元,同比大幅增长32.87%;

但是(1)吸收投资所收到的现金本期为5.64亿元,同比大幅增长115.69%;(2)取得借款收到的现金本期为10.84亿元,同比大幅增长36.09%。

2、经营活动现金流由正转负

本期经营活动现金流净额为-3.39亿元,去年同期为4,438.47万元,由正转负。

固然本期存货增加1.10亿元,同比大幅下降49.08%,然而本期经营性应付项目减少2.31亿元,去年同期为-2.23亿元,由负转正,导致经营活动现金流净额由正转负。

PART 4
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应收账款坏账损失影响利润,应收账款周转率小幅下降

2022年,企业应收账款合计11.39亿元,占总资产的33.21%,相较于去年同期的9.52亿元增长了19.65%。应收账款的规模大,且相对占比较高。

1、坏账损失2,690.61万元,坏账损失影响利润

2022年,企业信用减值损失2,184.85万元,导致企业净利润从盈利9,832.41万元下降至盈利7,647.56万元,其中应收账款坏账损失为信用减值的主要构成因素,合计2,690.61万元。

净利润及信用减值损失表


项目 合计
净利润 7,647.56万元
信用减值损失(损失以“-”号填列) -2,184.85万元
其中:应收账款坏账损失(损失以“-”号填列) -2,690.61万元

坏账准备中计提的坏账准备共计2,690.61万元,占整个坏账准备的100.00%。

坏账准备情况表


项目名称 计提 收回或者转回 合计
坏账准备 2,690.61万元 - 2,690.61万元
合计 2,690.61万元 - 2,690.61万元

其中,按单项计提坏账准备的应收账款本期计提867.30万元,按组合计提坏账准备的应收账款本期计提1,571.88万元。

按单项计提

其中,按单项计提主要是企业对客户1,其他客户,客户4等个别应收账款单项计提了减值准备,分别计提了317.24万元,286.76万元和149.50万元。

按单项计提坏账准备情况表


项目名称 期末余额 期初余额 计提坏账准备 计提理由
客户1 386.94万元 69.70万元 317.24万元 已无偿债能力,预计无法收回
其他客户 286.76万元 286.76万元 已注销,预计无法收回
客户4 601.98万元 50.89万元 149.50万元 诉讼执行中,预计无法全额收回
客户7 121.26万元 256.42万元 -135.16万元 已列为失信人,预计无法收回
客户2 256.42万元 386.94万元 -130.53万元 已列为失信人,预计无法收回

按账龄计提

本期主要为2-3年新增坏账准备671.01万元。

按组合计提坏账准备


名称 期末余额 期初余额 计提坏账准备
6个月以内 7.44亿元 6.34亿元 109.54万元
7-12个月 1.78亿元 1.61亿元 73.10万元
1-2年 2.00亿元 1.56亿元 -29.00万元
2-3年 3,887.73万元 1,485.95万元 671.01万元
3-4年 1,310.18万元 2,789.47万元 -527.56万元
4-5年 2,297.01万元 1,102.14万元 643.95万元
5年以上 2,134.06万元 1,503.24万元 630.82万元
合计 12.18亿元 10.20亿元 1,571.88万元

2、应收账款周转率小幅下降,回款周期小幅增长

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