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云鼎科技(000409)2022年年报解读:系统集成及设备收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长,净利润近3年整体呈现下降趋势

云鼎科技股份有限公司于1996年上市,实际控制人为“山东省人民政府”。公司主营业务为信息化技术服务和煤气化技术推广业务。公司主要产品为工业互联网平台、智能矿山业务、智能洗选业务、智慧电力新能源业务、ERP实施及运维服务、煤气化项目整体技术解决方案及相关配套服务。

根据云鼎科技2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收10.91亿元,同比大幅增长114.69%。扣非净利润2,125.43万元,同比大幅增长129.56%。云鼎科技2022年年度净利润6,116.19万元,业绩同比大幅增长75.29%。

PART 1
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系统集成及设备收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长

1、主营业务构成

公司主要从事信息技术服务、专业技术服务、其他,主要产品包括系统集成及设备、技术服务、ERP实施及运维服务三项,系统集成及设备占比60.42%,技术服务占比18.73%,ERP实施及运维服务占比17.01%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
信息技术服务 10.11亿元 92.62% 30.52%
专业技术服务 7,511.38万元 6.88% 46.75%
其他 537.98万元 0.49% 63.40%
分产品 营业收入 占比 毛利率
系统集成及设备 6.59亿元 60.42% 23.77%
技术服务 2.04亿元 18.73% 43.81%
ERP实施及运维服务 1.86亿元 17.01% 35.95%
专利技术实施许可 3,468.37万元 3.18% -
其他业务 720.26万元 0.66% -

2、系统集成及设备收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长

2022年公司营收10.91亿元,与去年同期的5.08亿元相比,大幅增长了114.69%。

营收大幅增长的主要原因是:

(1)系统集成及设备本期营收6.59亿元,去年同期为3.37亿元,同比大幅增长了95.5%。

(2)技术服务本期营收2.04亿元,去年同期为5,135.81万元,同比大幅增长了近3倍。

(3)ERP实施及运维服务本期营收1.86亿元,去年同期为4,851.20万元,同比大幅增长了近3倍。

近两年产品营收变化


名称 2022年报营收 2021年报营收 同比增减
系统集成及设备 6.59亿元 3.37亿元 95.5%
技术服务 2.04亿元 5,135.81万元 297.94%
ERP实施及运维服务 1.86亿元 4,851.20万元 282.66%
其他业务 4,188.63万元 7,115.34万元 -
合计 10.91亿元 5.08亿元 114.69%

3、系统集成及设备毛利率的大幅下降导致公司毛利率的下降

2022年公司毛利率从去年同期的43.99%,同比下降到了今年的31.8%。

毛利率下降的原因是:

(1)系统集成及设备本期毛利率23.77%,去年同期为35.79%,同比大幅下降33.58%。

(2)ERP实施及运维服务本期毛利率35.95%,去年同期为39.4%,同比小幅下降8.76%。

4、对第一大客户高度依赖

目前公司下游客户集中度非常高,前五大客户占总营收的81.23%,相较于2021年的84.23%,已经小幅下降,公司对第一大客户(山能集团)存在一定的依赖,2022年第一大客户(山能集团)占总营收的比例高达67.37%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
山能集团 7.35亿元 67.37%
大地工程开发(集团)有限公司 8,982.57万元 8.23%
甘肃华亭煤电股份有限公司 2,204.12万元 2.02%
山西东泰矿业机械有限公司 2,092.92万元 1.92%
平顶山中选自控系统有限公司 1,834.36万元 1.68%
合计 8.86亿元 81.23%

PART 2
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净利润近3年整体呈现下降趋势

1、营业总收入同比增加114.69%,净利润同比增加75.29%

2022年年度,云鼎科技营业总收入为10.91亿元,去年同期为5.08亿元,同比大幅增长114.69%,净利润为6,116.19万元,去年同期为3,489.29万元,同比大幅增长75.29%。

净利润同比大幅增长的原因是:

虽然资产减值损失本期损失1,452.54万元,去年同期损失716.03万元,同比大幅下降;

但是主营业务利润本期为1.03亿元,去年同期为7,146.43万元,同比大幅增长。

2、主营业务利润同比大幅增长43.88%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 10.91亿元 5.08亿元 114.69%
营业成本 7.44亿元 2.85亿元 161.42%
销售费用 1,606.09万元 982.76万元 63.43%
管理费用 1.50亿元 1.01亿元 48.61%
财务费用 386.90万元 366.00万元 5.71%
研发费用 6,490.45万元 3,203.93万元 102.58%
所得税费用 1,704.55万元 1,441.97万元 18.21%

2022年年度主营业务利润为1.03亿元,去年同期为7,146.43万元,同比大幅增长43.88%。

虽然毛利率本期为31.80%,同比下降了12.19%,不过营业总收入本期为10.91亿元,同比大幅增长114.69%,推动主营业务利润同比大幅增长。

3、非主营业务利润亏损增大

云鼎科技2022年年度非主营业务利润为-2,461.21万元,去年同期为-2,215.17万元,亏损增大。

非主营业务表


金额 占净利润比例 去年同期 同比增减
主营业务利润 1.03亿元 168.11% 7,146.43万元 43.88%
资产减值损失 -1,452.54万元 -23.75% -716.03万元 -102.86%
信用减值损失 -1,523.38万元 -24.91% -1,825.50万元 16.55%
其他 551.03万元 9.01% 294.70万元 86.98%
净利润 6,116.19万元 100.00% 3,489.29万元 75.29%

4、费用情况

1)销售费用大幅增长

本期销售费用为1,606.09万元,同比大幅增长63.43%。销售费用大幅增长的原因是:

(1)人力资源费本期为1,051.19万元,去年同期为591.43万元,同比大幅增长了77.74%。

(2)促销费本期为95.44万元,去年同期为12.52万元,同比大幅增长了近7倍。

销售费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
人力资源费 1,051.19万元 591.43万元
差旅费 149.49万元 151.97万元
促销费 95.44万元 12.52万元
其他 309.96万元 226.85万元
合计 1,606.09万元 982.76万元

2)管理费用大幅增长

本期管理费用为1.50亿元,同比大幅增长48.61%。管理费用大幅增长的原因是:

(1)人力资源费本期为9,593.91万元,去年同期为6,205.25万元,同比大幅增长了54.61%。

(2)中介机构费本期为1,116.18万元,去年同期为607.30万元,同比大幅增长了83.79%。

管理费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
人力资源费 9,593.91万元 6,205.25万元
中介机构费 1,116.18万元 607.30万元
其他费用 1,045.46万元 971.34万元
折旧及摊销 705.82万元 578.43万元
其他 2,569.84万元 1,752.49万元
合计 1.50亿元 1.01亿元

5、净现金流由负转正

2022年年度,云鼎科技净现金流为6.38亿元,去年同期为-6,041.55万元,由负转正。

净现金流由负转正的原因是:

虽然支付其他与筹资活动有关的现金本期为3.96亿元,同比大幅增长181.21倍;

但是(1)吸收投资所收到的现金本期为8.62亿元,同比大幅增长114.10倍;(2)收到其他与筹资活动有关的现金本期为3.10亿元,同比增长3.10亿元;(3)销售商品、提供劳务收到的现金本期为6.79亿元,同比大幅增长60.25%。

PART 3
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商誉金额较高

在2022年年报告期末,云鼎科技形成的商誉为1.61亿元,占净资产的9.82%。

商誉结构


商誉项 商誉现值 备注
天津德通电气有限公司 1.61亿元
商誉总额 1.61亿元

商誉金额较高。其中,商誉的主要构成为天津德通电气有限公司。

天津德通电气有限公司

(1) 收购情况

2022年,企业斥资3.22亿元的对价收购天津德通电气有限公司57.41%的股份,但其57.41%股份所对应的可辨认净资产公允价值仅1.62亿元,也就是说这笔收购的溢价率高达99.49%,形成的商誉高达1.61亿元,占当年净资产的9.82%。

(2) 发展历程

天津德通电气有限公司承诺在2022年至2024年实现业绩分别不低于4963.90万元、5071.78万元、6031.50万元,累计不低于1.61亿元。实际2022年末产生的业绩为5,173.93万元,累计5,173.93万元。

天津德通电气有限公司的历史业绩数据如下表所示:

公司历年业绩数据


天津德通电气有限公司 营业收入 净利润
2022年 2.15亿元 1,955.62万元

PART 4
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应收账款周转率大幅增长,应收账款坏账损失影响利润

2022年,企业应收账款合计6.18亿元,占总资产的24.94%,相较于去年同期的3.88亿元大幅增长59.25%。

1、坏账损失1,100.79万元

2022年,企业信用减值损失1,523.38万元,其中主要是应收账款坏账损失1,100.79万元。

2、应收账款周转率大幅增长,回款周期大幅减少

本期,企业应收账款周转率为2.17。在2021年到2022年,企业应收账款周转率从1.47大幅增长到了2.17,平均回款时间从244天减少到了165天,回款周期大幅减少,企业的回款能力大幅提升。

(注:2019年计提坏账4007.85万元,2020年计提坏账663.56万元,2021年计提坏账1637.17万元,2022年计提坏账1100.79万元。)

3、一年以内账龄占比小幅增长

从账龄结构情况来看,本期企业一年以内,一至三年,三年以上应收账款占比分别为71.33%,19.67%和9.00%。

从账龄趋势情况来看,一年以内应收账款占比,在2021年至2022年从56.52%上涨到71.33%。

PART 5
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存货周转率大幅提升,存货跌价损失影响利润

存货跌价损失691.41万元,坏账损失影响利润

2022年,云鼎科技资产减值损失1,452.54万元,其中主要是存货跌价准备减值合计691.41万元。

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