返回
分析报告

黄河旋风(600172)2022年年报解读:政府补助增加了归母净利润的收益,主营业务利润同比大幅下降

河南黄河旋风股份有限公司于1998年上市,实际控制人为“乔秋生”。公司的主营业务为粉末、超硬复合材料的生产与销售,公司主要经营的产品涵盖超硬材料及制品,超硬复合材料及制品等。超硬材料应用的终端产品主要包括金刚石研磨工具、金刚石修整工具、金刚石钻进工具、金刚石锯切工具、金刚石超硬材料刀具等类别。

根据黄河旋风2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收24.10亿元,同比小幅下降9.13%。扣非净利润1,575.55万元,同比大幅下降86.34%。黄河旋风2022年年度净利润3,081.89万元,业绩同比下降28.37%。

PART 1
碧湾App

超硬材料收入的小幅下降导致公司营收的小幅下降

1、主营业务构成

公司主要产品包括超硬材料和其他两项,其中超硬材料占比61.81%,其他占比23.68%。

分产品 营业收入 占比 毛利率
超硬材料 14.90亿元 61.81% 46.58%
其他 5.71亿元 23.68% -1.82%
金属粉末 1.39亿元 5.75% 15.21%
超硬复合材料 1.33亿元 5.53% 14.09%
超硬材料制品 3,249.60万元 1.35% 38.08%
其他业务 4,517.11万元 1.88% -
分地区 营业收入 占比 毛利率
国内地区 23.04亿元 95.59% 31.05%
国外地区 1.00亿元 4.16% 22.82%
其他业务 590.27万元 0.25% -

2、超硬材料收入的小幅下降导致公司营收的小幅下降

2022年公司营收24.10亿元,与去年同期的26.52亿元相比,小幅下降了9.13%。

主营业务小幅下降的原因是:

(1)超硬材料本期营收14.90亿元,去年同期为16.45亿元,同比小幅下降了9.45%。

(2)金属粉末本期营收1.39亿元,去年同期为1.87亿元,同比下降了25.85%。

近两年产品营收变化


名称 2022年报营收 2021年报营收 同比增减
超硬材料 14.90亿元 16.45亿元 -9.45%
其他 5.71亿元 5.78亿元 -1.25%
金属粉末 1.39亿元 1.87亿元 -25.85%
超硬复合材料 1.33亿元 1.21亿元 10.18%
超硬材料制品 3,249.60万元 3,395.35万元 -4.29%
建筑机械 2,251.56万元 3,140.40万元 -28.3%
超硬刀具 1,675.28万元 1,685.33万元 -0.6%
其他业务 590.27万元 3,883.35万元 -84.8%
合计 24.10亿元 26.52亿元 -9.13%

3、超硬材料毛利率持续增长

2022年公司毛利率为30.71%,同比去年的30.83%基本持平。值得一提的是,虽然超硬材料营收额在下降,但是毛利率却在提升。2020-2022年超硬材料毛利率呈大幅增长趋势,从2020年的32.31%,大幅增长到2022年的46.58%,2019-2022年金属粉末毛利率呈下降趋势,从2019年的21.35%,下降到2022年的15.21%。

PART 2
碧湾App

主营业务利润同比大幅下降

1、主营业务利润同比大幅下降73.78%,销售费用小幅增长

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 24.10亿元 26.52亿元 -9.13%
营业成本 16.70亿元 18.35亿元 -8.97%
销售费用 6,261.85万元 5,843.81万元 7.15%
管理费用 1.94亿元 1.81亿元 7.21%
财务费用 3.34亿元 3.15亿元 5.94%
研发费用 7,602.28万元 7,730.14万元 -1.65%
所得税费用 598.74万元 -6,269.47万元 109.55%

2022年主营业务利润为3,959.54万元,去年同期为1.51亿元,同比大幅下降73.78%。

主营业务利润同比大幅下降主要是由于(1)营业总收入本期为24.10亿元,同比小幅下降9.13%;(2)毛利率本期为30.71%,同比下降0.12%。

2022年公司营收24.10亿元,同比小幅下降9.13%。虽然营收在下降,但是销售费用、财务费用却在增长。

1、财务费用小幅增长

本期财务费用为3.34亿元,同比小幅增长5.94%。财务费用小幅增长的原因是:

(1)利息费用本期为3.49亿元,去年同期为3.39亿元,同比增长了2.99%。

(2)利息收入本期为1,663.72万元,去年同期为2,671.32万元,同比大幅下降了37.72%。

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
利息费用 3.49亿元 3.39亿元
减:利息收入 -1,663.72万元 -2,671.32万元
其他 160.39万元 310.04万元
合计 3.34亿元 3.15亿元

2、销售费用小幅增长

本期销售费用为6,261.85万元,同比小幅增长7.15%。

销售费用小幅增长的原因是:

虽然业务费本期为3,434.83万元,去年同期为3,864.19万元,同比小幅下降了11.11%;

但是(1)广告及展览费本期为665.03万元,去年同期为121.53万元,同比大幅增长了近4倍;(2)职工薪酬本期为1,458.16万元,去年同期为1,131.64万元,同比增长了28.85%。

销售费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
业务费 3,434.83万元 3,864.19万元
职工薪酬 1,458.16万元 1,131.64万元
广告及展览费 665.03万元 121.53万元
其他 703.84万元 726.45万元
合计 6,261.85万元 5,843.81万元

2、营业总收入同比小幅降低9.13%,净利润同比降低28.37%

2022年,黄河旋风营业总收入为24.10亿元,去年同期为26.52亿元,同比小幅下降9.13%,净利润为3,081.89万元,去年同期为4,302.47万元,同比下降28.37%。

净利润同比下降原因是:


净利润下降项目 本期值 同比增减 净利润增长项目 本期值 同比增减
主营业务利润 3,959.54万元 -73.78% 营业外利润 -317.15万元 95.72%
所得税费用 598.74万元 109.55% 资产减值损失 -1,362.20万元 80.38%

净利润从2016年到2018年呈现下降趋势,从2.68亿元下降到-2.50亿元,而2018年到2022年呈现上升状态,从-2.50亿元增长到3,081.89万元。

PART 3
碧湾App

净现金流同比大幅增长

1、净利润同比降低28.37%,净现金流同比大幅增加86.82%

2022年,黄河旋风净利润为3,081.89万元,去年同期为4,302.47万元,同比下降28.37%。净现金流为-1,475.94万元,去年同期为-1.12亿元,较去年同期大幅增长86.82%。

纵然经营活动产生的现金流净额本期为7.06亿元,同比下降27.90%,但是投资活动产生的现金流净额本期为-2.65亿元,去年同期为-6.16亿元,同比大幅增长56.93%,推动净现金流同比大幅增长。

请下载并登录APP,即可阅读全文

网友评论 {{totalComments}}
文明上网,理性发言
{{ errorMessage }}
{{ successMessage }}
加载评论中...
{{ getAvatarText(comment.author) }}
{{ comment.author }} {{ comment.createdAt }}
{{ comment.content }}
{{ comment.replies.length }}
{{ getAvatarText(reply.author) }}
{{ reply.author }} {{ reply.time }}
{{ reply.content }}
暂无评论,快来发表第一条评论吧
{{ userStatus }}
清除
温馨提示:根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场。
用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《碧湾信息评论区管理规定》
分享 (0)
点赞 (0)
免责声明:上述所有信息均基于市场公开数据,经数据自动处理技术和人工智能算法产生,碧湾将尽力但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。所有数据信息仅供参考,不构成任何投资建议,不代表碧湾观点,投资者据此操作,风险自担。
热门推荐
华民股份(300345)2022年年报解读:非经常性损益减少了归母净利润的亏损,资产负债率同比大幅增加
凤形股份(002760)2022年年报解读:船电系统解决方案及特种电机收入的下降导致公司营收的小幅下降,非经常性损益增加了归母净利润的收益
三超新材(300554)2022年年报解读:电镀金刚线收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长,非经常性损益是本期归母净利润盈利的次要因素
碧湾APP 扫码下载
androidUrl
手机扫码下载