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文灿股份(603348)2022年年报解读:汽车类收入的增长推动公司营收的增长,净利润连续4年增长

文灿集团股份有限公司于2018年上市,实际控制人为“唐杰雄”。公司主营业务是汽车铝合金精密压铸件的研发、生产和销售。公司的主要产品为汽车用铝合金压铸件。

根据文灿股份2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收52.30亿元,同比增长27.18%。扣非净利润2.57亿元,同比大幅增长196.85%。文灿股份2022年年度净利润2.38亿元,业绩同比大幅增长144.50%。

PART 1
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汽车类收入的增长推动公司营收的增长

1、主营业务构成

公司的主营业务为铝合金铸件,其中汽车类为第一大收入来源,占比95.19%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
铝合金铸件 51.41亿元 98.3% 18.67%
其他业务 8,878.01万元 1.7% -
分产品 营业收入 占比 毛利率
汽车类 49.78亿元 95.19% 18.63%
非汽车类 1.63亿元 3.11% 19.86%
其他业务 8,878.01万元 1.7% -
分地区 营业收入 占比 毛利率
中国大陆 24.53亿元 46.92% 22.91%
欧洲 17.35亿元 33.17% 12.80%
美洲 8.95亿元 17.11% 18.32%
其他业务 8,878.01万元 1.7% -
亚洲 5,768.75万元 1.1% 19.90%

2、汽车类收入的增长推动公司营收的增长

2022年公司营收52.30亿元,与去年同期的41.12亿元相比,增长了27.18%,主要是因为汽车类本期营收49.78亿元,去年同期为39.76亿元,同比增长了25.2%。

近两年产品营收变化


名称 2022年报营收 2021年报营收 同比增减
汽车类 49.78亿元 39.76亿元 25.2%
非汽车类 1.63亿元 6,971.69万元 133.54%
其他业务 8,878.01万元 6,622.08万元 34.07%
合计 52.30亿元 41.12亿元 27.18%

3、汽车类毛利率小幅提升

2022年公司毛利率为18.47%,同比去年的18.5%基本持平。值得一提的是,汽车类在营收额增长的同时,而且毛利率也在提升。2022年汽车类毛利率为18.63%,同比小幅增加1.00个百分点。

PART 2
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主营业务利润同比大幅增长

1、主营业务利润同比大幅增长89.79%,财务费用小幅下降

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 52.30亿元 41.12亿元 27.18%
营业成本 42.64亿元 33.51亿元 27.22%
销售费用 7,480.45万元 5,231.13万元 43.00%
管理费用 2.81亿元 2.86亿元 -1.75%
财务费用 7,011.57万元 8,131.11万元 -13.77%
研发费用 1.60亿元 1.20亿元 32.83%
所得税费用 2,624.92万元 868.67万元 202.18%

2022年主营业务利润为3.57亿元,去年同期为1.88亿元,同比大幅增长89.79%。

虽然毛利率本期为18.47%,同比下降0.03%,不过营业总收入本期为52.30亿元,同比增长27.18%,推动主营业务利润同比大幅增长。

2022年公司营收52.30亿元,同比增长27.18%。虽然营收在增长,但是财务费用却在下降。

本期财务费用为7,011.57万元,同比小幅下降13.77%。

财务费用小幅下降的原因是:

虽然利息收入本期为296.26万元,去年同期为1,986.72万元,同比大幅下降了85.09%;

但是(1)本期汇兑收益为919.42万元,去年同期汇兑损失为963.60万元;(2)利息支出本期为8,732.25万元,去年同期为9,990.99万元,同比小幅下降了12.6%;

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 8,732.25万元 9,990.99万元
减:利息收入 -296.26万元 -1,986.72万元
汇兑损益 -919.42万元 963.60万元
其他 -505.00万元 -836.76万元
合计 7,011.57万元 8,131.11万元

非主营业务中资产减值损失本期为-5,693.50万元,占利润总额21.58%,同比大幅增长34.10%。营业外支出本期为5,139.84万元,占利润总额19.48%,同比大幅增长4.96倍。

非主营业务表


金额 占利润总额比例 同比增减
资产减值损失 -5,693.50万元 -21.58% 34.10%
营业外收入 97.65万元 0.37% -17.73%
营业外支出 5,139.84万元 19.48% 496.35%
其他收益 2,450.49万元 9.29% -6.03%
信用减值损失 -976.07万元 -3.70% 14.47%
资产处置收益 -104.69万元 -0.40% 68.68%

2、营业总收入同比增加27.18%,净利润同比大幅增加144.50%

2022年,文灿股份营业总收入为52.30亿元,去年同期为41.12亿元,同比增长27.18%,净利润为2.38亿元,去年同期为9,716.82万元,同比大幅增长144.50%。

尽管营业外利润本期为-5,042.20万元,去年同期为-743.19万元,较去年同期亏损增大,然而主营业务利润本期为3.57亿元,同比大幅增长89.79%,推动净利润同比大幅增长。

净利润从2017年到2019年呈现下降趋势,从1.55亿元下降到7,103.45万元,而2019年到2022年呈现上升状态,从7,103.45万元增长到2.38亿元。

PART 3
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商誉金额较高

在2022年年报告期末,文灿股份形成的商誉为2.66亿元,占净资产的8.75%。

商誉结构


商誉项 商誉现值 备注
百炼集团 2.66亿元
商誉总额 2.66亿元

商誉金额较高。其中,商誉的主要构成为百炼集团。

百炼集团

收购情况

2020年,企业斥资11.94亿元的对价收购百炼集团61.96%的股份,但其61.96%股份所对应的可辨认净资产公允价值为8.97亿元,这笔收购所形成的溢价率为33.18%,形成了2.97亿元的商誉,占当年净资产的11.53%。

2022年,文灿股份在建工程余额合计8.11亿元,较去年的6.48亿元上涨了25.17%。

其中,本期重要在建工程新增投入8.28亿元,这也是在建工程余额增加的主要原因。在此之中,机器设备(南通雄邦)本期新增投入3.54亿元。

大额转固项目

机器设备(南通雄邦)

该项目项目预算为2.47亿元,本期投入3.54亿元,项目本期转入固定资产2.68亿元,期末账面余额1.31亿元。

基本信息


项目预算 期末余额 当期投入 累计投入金额 当期转入固定资产金额 项目进度
2.47亿元 1.31亿元 3.54亿元 1.31亿元 2.68亿元

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