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嘉元科技(688388)2022年年报解读:锂电铜箔收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长,在建工程余额猛增

广东嘉元科技股份有限公司于2019年上市,实际控制人为“廖平元”。公司主要从事锂离子电池用4.5~12μm各类高性能电解铜箔及PCB用电解铜箔的研究、生产和销售;主要产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔,主要用于锂离子电池的负极集流体,是锂离子电池行业重要基础材料;同时公司生产少量PCB用标准铜箔产品。

根据嘉元科技2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收46.41亿元,同比大幅增长65.50%。扣非净利润5.16亿元,同比小幅增长3.69%。嘉元科技2022年年度净利润5.20亿元,业绩同比小幅下降5.55%。本期经营活动产生的现金流净额为-5.38亿元,营收同比大幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。

PART 1
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锂电铜箔收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长

1、主营业务构成

公司的主营业务为工业,其中锂电铜箔为第一大收入来源,占比96.24%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
工业 46.41亿元 100.0% 19.84%
其他业务 21.55万元 0.0% -
分产品 营业收入 占比 毛利率
锂电铜箔 44.66亿元 96.24% 20.41%
标准铜箔 1.74亿元 3.76% 5.42%
其他业务 21.55万元 0.0% -
分地区 营业收入 占比 毛利率
华东区 33.57亿元 72.34% 19.87%
华南区 6.38亿元 13.74% 21.55%
西南区 5.09亿元 10.96% 17.20%
华中区 9,342.65万元 2.01% 20.97%
华北区 4,147.22万元 0.89% 21.70%
其他业务 289.98万元 0.06% -

2、锂电铜箔收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长

2022年公司营收46.41亿元,与去年同期的28.04亿元相比,大幅增长了65.5%,主要是因为锂电铜箔本期营收44.66亿元,去年同期为25.19亿元,同比大幅增长了77.29%。

近两年产品营收变化


名称 2022年报营收 2021年报营收 同比增减
锂电铜箔 44.66亿元 25.19亿元 77.29%
标准铜箔 1.74亿元 2.85亿元 -38.72%
其他收入 21.55万元 - -
其他业务 - 41.76万元 -
合计 46.41亿元 28.04亿元 65.5%

3、锂电铜箔毛利率的大幅下降导致公司毛利率的大幅下降

2022年公司毛利率从去年同期的30.03%,同比大幅下降到了今年的19.85%。

毛利率大幅下降的原因是:

(1)锂电铜箔本期毛利率20.41%,去年同期为30.23%,同比大幅下降了9.82%。

(2)标准铜箔本期毛利率5.42%,去年同期为28.23%,同比大幅下降了22.81%。

4、主要发展直销模式

在销售模式上,企业主要渠道为直销,占主营业务收入的98.67%。2022年直销营收45.79亿元,相较于去年增长75.07%,同期毛利率为20.01%,同比减少10.71个百分点。

5、对第一大客户高度依赖

目前公司下游客户集中度非常高,前五大客户占总营收的89.81%,此前2020-2021年,前五大客户集中度分别为81.26%、89.81%,总体呈增长趋势,公司对第一大客户存在一定的依赖,2022年第一大客户占总营收的比例高达67.46%,第二大客户占比11.15%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
客户一 31.31亿元 67.46%
客户二 5.18亿元 11.15%
客户三 3.07亿元 6.62%
客户四 1.25亿元 2.70%
客户五 8,731.51万元 1.88%
合计 41.68亿元 89.81%

PART 2
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主营业务利润同比小幅增长

1、研发费用大幅下降,主营业务利润同比小幅增长11.60%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 46.41亿元 28.04亿元 65.50%
营业成本 37.20亿元 19.62亿元 89.59%
销售费用 1,163.14万元 780.93万元 48.94%
管理费用 1.25亿元 6,100.51万元 105.45%
财务费用 7,632.06万元 4,033.41万元 89.22%
研发费用 5,303.55万元 1.47亿元 -63.90%
所得税费用 1.18亿元 8,095.51万元 46.31%

2022年主营业务利润为6.43亿元,去年同期为5.76亿元,同比小幅增长11.60%。

虽然毛利率本期为19.85%,同比大幅下降10.18%,不过营业总收入本期为46.41亿元,同比大幅增长65.50%,推动主营业务利润同比小幅增长。

2022年公司营收46.41亿元,同比大幅增长65.5%。虽然营收在增长,但是研发费用却在下降。

本期研发费用为5,303.55万元,同比大幅下降63.9%。归因于直接投入本期为1,052.04万元,去年同期为9,763.82万元,同比大幅下降了89.23%。

研发费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 3,558.51万元 2,814.92万元
直接投入 1,052.04万元 9,763.82万元
其他 693.01万元 2,111.78万元
合计 5,303.55万元 1.47亿元

2、营业总收入同比大幅增加65.50%,净利润同比小幅降低5.55%

2022年,嘉元科技营业总收入为46.41亿元,去年同期为28.04亿元,同比大幅增长65.50%,净利润为5.20亿元,去年同期为5.51亿元,同比小幅下降5.55%。

尽管主营业务利润本期为6.43亿元,同比小幅增长11.60%,然而(1)所得税费用本期为1.18亿元,同比大幅增长46.31%;(2)投资收益本期为526.60万元,同比大幅下降84.32%,导致净利润同比小幅下降。

净利润从2013年到2022年呈现上升趋势,从-181.05万元增长到5.20亿元。

PART 3
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净现金流同比大幅增长

1、净利润同比小幅降低5.55%,净现金流同比大幅增加3.18倍

2022年,嘉元科技净利润为5.20亿元,去年同期为5.51亿元,同比小幅下降5.55%。净现金流为8.17亿元,去年同期为1.95亿元,同比大幅增长3.18倍。

纵然经营活动产生的现金流净额本期为-5.38亿元,去年同期为3.19亿元,由正转负,但是筹资活动产生的现金流净额本期为37.07亿元,同比大幅增长95.07%,推动净现金流同比大幅增长。

筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是:

虽然偿还债务支付的现金本期为22.80亿元,同比大幅增长23.52倍;

但是吸收投资所收到的现金本期为35.08亿元,同比大幅增长700.52倍。

2、经营活动现金流由正转负

本期经营活动现金流净额为-5.38亿元,去年同期为3.19亿元,由正转负。

基于(1)本期经营性应收项目增加8.29亿元,同比增长8.29亿元;(2)本期存货增加6.13亿元,同比大幅增长3.13倍,最终导致经营活动现金流净额由正转负。

PART 4
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存货周转率下降

从2019年到2022年,收入从14.46亿元3年里,大幅增长到46.41亿元,增长率为73.64%,同时存货从1.55亿元增长到9.37亿元,增长率为167.92%,可以看出,3年内,存货的增长率远大于营业收入的增长率。

2022年企业存货周转率为5.91,在2021年到2022年嘉元科技存货周转率从8.29下降到了5.91,存货周转天数从43天增加到了60天。2022年嘉元科技存货余额合计9.37亿元,占总资产的8.68%,同比去年的3.23亿元大幅增长了189.82%。

从存货分类来看,在产品占存货的比例最大,达到33.60%,余额同比增长231.14%;其次,原材料占比26.94%,余额同比增长46.48%。

存货分类


项目名称 期末余额 累计计提 账面价值
在产品 3.15亿元 3.15亿元
原材料 2.52亿元 2.52亿元
发出商品 1.83亿元 1.83亿元

2022年,嘉元科技在建工程余额合计20.90亿元,较去年的6.85亿元大幅增长。

其中,本期重要在建工程新增投入28.67亿元,这也是在建工程余额增加的主要原因。在此之中,在安装设备本期新增投入13.27亿元。

新立项项目

年产10万吨高性能电解铜箔建设项目

该项目为2022年新立项项目,项目预算为23.36亿元,本期投入2.30亿元,当前项目完成情况为:在建。

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