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华是科技(301218)2022年年报解读:应收账款坏账风险较大,资产负债率同比大幅下降

浙江华是科技股份有限公司于2022年上市,实际控制人为“俞永方”。公司主营业务是为智慧政务、智慧民生、智慧建筑等智慧城市细分领域客户提供项目设计、信息系统开发、软硬件采购、系统集成及运维服务的一站式综合解决方案。

根据华是科技2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收4.72亿元,同比小幅下降9.90%。扣非净利润2,543.97万元,同比大幅下降47.15%。华是科技2022年年度净利润3,908.59万元,业绩同比大幅下降37.15%。

PART 1
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系统集成收入的小幅下降导致公司营收的小幅下降

1、主营业务构成

公司的主营业务为智慧城市服务,其中系统集成为第一大收入来源,占比83.99%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
智慧城市服务 4.68亿元 98.97% 23.76%
其他业务 486.21万元 1.03% 80.05%
分产品 营业收入 占比 毛利率
系统集成 3.97亿元 83.99% 22.47%
商品销售 4,854.56万元 10.28% 15.64%
系统运维服务 2,223.00万元 4.71% 64.58%
其他业务 486.21万元 1.02% -
分地区 营业收入 占比 毛利率
境内-浙江省内 3.66亿元 77.37% 25.27%
境内-浙江省外 1.07亿元 22.63% 21.16%
境外 1.55万元 0.0% 39.77%

2、系统集成收入的小幅下降导致公司营收的小幅下降

2022年公司营收4.72亿元,与去年同期的5.24亿元相比,小幅下降了9.9%,主要是因为系统集成本期营收3.97亿元,去年同期为4.44亿元,同比小幅下降了10.56%。

近两年产品营收变化


名称 2022年报营收 2021年报营收 同比增减
系统集成 3.97亿元 4.44亿元 -10.56%
商品销售 4,854.56万元 5,151.82万元 -5.77%
其他业务 2,709.22万元 2,918.52万元 -7.17%
合计 4.72亿元 5.24亿元 -9.9%

3、系统集成毛利率的小幅下降导致公司毛利率的小幅下降

2022年公司毛利率从去年同期的26.07%,同比小幅下降到了今年的24.34%,主要是因为系统集成本期毛利率22.47%,去年同期为25.14%,同比小幅下降了2.67%。

4、主要发展面对直接用户模式

在销售模式上,企业主要渠道为面对直接用户,占主营业务收入的71.98%。2022年面对直接用户营收3.40亿元,相较于去年下降6.22%,同期毛利率为26.25%,同比上涨2.19个百分点。

5、前五大客户高度集中

目前公司下游客户集中度非常高,前五大客户占总营收的41.20%,相较于2021年的35.09%,仍在小幅增长,其中第一大客户占比16.42%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
客户一 7,759.84万元 16.42%
客户二-浙江大学医学院附属邵逸夫医院 4,128.44万元 8.74%
客户三-衢州市政府投资项目建设中心 3,333.18万元 7.06%
客户四-义乌市建设投资集团有限公司 2,161.38万元 4.57%
客户五-贵州省广顺监狱 2,082.57万元 4.41%
合计 1.95亿元 41.20%

PART 2
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主营业务利润同比大幅下降

1、主营业务利润同比大幅下降40.69%,销售费用增长

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 4.72亿元 5.24亿元 -9.90%
营业成本 3.57亿元 3.88亿元 -7.79%
销售费用 1,260.55万元 975.32万元 29.25%
管理费用 4,293.83万元 3,619.00万元 18.65%
财务费用 -1,237.43万元 -94.56万元 -1208.66%
研发费用 3,506.76万元 2,803.03万元 25.11%
所得税费用 3.07万元 882.66万元 -99.65%

2022年主营业务利润为3,606.94万元,去年同期为6,081.45万元,同比大幅下降40.69%。

虽然财务费用本期为-1,237.43万元,同比大幅下降12.09倍,不过(1)营业总收入本期为4.72亿元,同比小幅下降9.90%;(2)毛利率本期为24.34%,同比小幅下降1.73%,导致主营业务利润同比大幅下降。

2022年公司营收4.72亿元,同比小幅下降9.9%。虽然营收在下降,但是销售费用、研发费用、管理费用却在增长。

1、研发费用增长

本期研发费用为3,506.76万元,同比增长25.11%。研发费用增长的原因是:

(1)职工薪酬本期为2,914.21万元,去年同期为2,275.93万元,同比增长了28.04%。

(2)委托研发费本期为203.87万元,去年同期为80.69万元,同比大幅增长了152.65%。

研发费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 2,914.21万元 2,275.93万元
委托研发费 203.87万元 80.69万元
其他 388.69万元 446.41万元
合计 3,506.76万元 2,803.03万元

2、销售费用增长

本期销售费用为1,260.55万元,同比增长29.25%。销售费用增长的原因是:

(1)职工薪酬本期为493.67万元,去年同期为402.11万元,同比增长了22.77%。

(2)投标费用本期为233.61万元,去年同期为153.55万元,同比大幅增长了52.14%。

(3)业务招待费本期为351.95万元,去年同期为282.34万元,同比增长了24.65%。

销售费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 493.67万元 402.11万元
业务招待费 351.95万元 282.34万元
投标费用 233.61万元 153.55万元
其他 181.33万元 137.32万元
合计 1,260.55万元 975.32万元

3、管理费用增长

本期管理费用为4,293.83万元,同比增长18.65%。管理费用增长的原因是:

(1)职工薪酬本期为2,770.31万元,去年同期为2,437.43万元,同比小幅增长了13.66%。

(2)咨询服务费本期为284.96万元,去年同期为138.92万元,同比大幅增长了105.13%。

(3)折旧与摊销本期为246.43万元,去年同期为170.87万元,同比大幅增长了44.22%。

管理费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 2,770.31万元 2,437.43万元
交通差旅费 321.75万元 318.20万元
咨询服务费 284.96万元 138.92万元
折旧与摊销 246.43万元 170.87万元
其他 670.37万元 553.58万元
合计 4,293.83万元 3,619.00万元

2、营业总收入同比小幅降低9.90%,净利润同比大幅降低37.15%

2022年,华是科技营业总收入为4.72亿元,去年同期为5.24亿元,同比小幅下降9.90%,净利润为3,908.59万元,去年同期为6,218.86万元,同比大幅下降37.15%。

尽管所得税费用本期为3.07万元,同比大幅下降99.65%,然而(1)主营业务利润本期为3,606.94万元,同比大幅下降40.69%;(2)信用减值损失本期为-1,361.43万元,去年同期为-473.77万元,同比大幅下降187.36%,导致净利润同比大幅下降。

净利润从2018年到2021年呈现上升趋势,从2,614.43万元增长到6,218.86万元,而2021年到2022年呈现下降状态,从6,218.86万元下降到3,908.59万元。

PART 3
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净现金流同比大幅增长

2022年,华是科技净利润为3,908.59万元,去年同期为6,218.86万元,同比大幅下降37.15%。净现金流为4.52亿元,去年同期为2,352.55万元,同比大幅增长18.21倍。

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