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太极股份(002368)2022年年报解读:系统集成服务毛利率持续下降,存货周转率持续下降

太极计算机股份有限公司于2010年上市,实际控制人为“中国电子科技集团有限公司”。公司的主营业务为面向政务、公共安全、国防、企业等行业提供信息系统建设和云计算、大数据等相关服务,涵盖信息基础设施、业务应用、数据运营、网络信息安全等综合信息技术服务。主要产品为云服务、网络安全与自主可控、智慧应用与服务、系统集成服务。

根据太极股份2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收106.01亿元,同比基本持平。扣非净利润3.32亿元,同比增长17.42%。

PART 1
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系统集成服务毛利率持续下降

1、主营业务构成

公司的核心业务有两块,一块是政务,一块是企业,主要产品包括网络安全与自主可控、系统集成服务、智慧应用与服务三项,网络安全与自主可控占比35.14%,系统集成服务占比34.25%,智慧应用与服务占比22.05%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
政务 60.81亿元 57.36% 15.60%
企业 31.40亿元 29.62% 29.43%
事业单位 9.87亿元 9.31% 14.93%
其他 3.93亿元 3.71% 29.84%
分产品 营业收入 占比 毛利率
网络安全与自主可控 37.25亿元 35.14% 12.14%
系统集成服务 36.31亿元 34.25% 9.42%
智慧应用与服务 23.38亿元 22.05% 38.20%
云服务 7.62亿元 7.19% 42.47%
其他业务 1.46亿元 1.37% -
分地区 营业收入 占比 毛利率
北京 34.72亿元 32.75% 33.45%
其他地区 21.48亿元 20.26% 10.53%
华南 19.40亿元 18.3% 14.38%
华东 18.34亿元 17.3% 14.59%
西北 8.63亿元 8.14% -
其他业务 3.43亿元 3.25% -

2、系统集成服务毛利率持续下降

2022年公司毛利率为20.16%,同比去年的20.3%基本持平。产品毛利率方面,2019-2022年系统集成服务毛利率呈大幅下降趋势,从2019年的13.67%,大幅下降到2022年的9.42%,2022年网络安全与自主可控毛利率为12.14%,同比小幅增加1.23个百分点。

PART 2
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主营业务利润同比小幅增长

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 106.01亿元 105.05亿元 0.91%
营业成本 84.64亿元 83.73亿元 1.09%
销售费用 2.56亿元 2.54亿元 0.60%
管理费用 7.10亿元 7.31亿元 -2.86%
财务费用 8,754.77万元 1.03亿元 -14.82%
研发费用 5.83亿元 5.69亿元 2.48%
所得税费用 3,326.39万元 2,572.73万元 29.29%

2022年主营业务利润为4.63亿元,去年同期为4.40亿元,同比小幅增长5.24%。

虽然毛利率本期为20.16%,同比下降0.14%,不过营业总收入本期为106.01亿元,同比增长0.91%,推动主营业务利润同比小幅增长。

2022年公司营收106.01亿元,同比基本持平。

本期财务费用为8,754.77万元,同比小幅下降14.82%。归因于利息支出本期为1.03亿元,去年同期为1.18亿元,同比小幅下降了13.16%。

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 1.03亿元 1.18亿元
减:利息收入 -2,130.07万元 -2,183.53万元
其他 626.40万元 648.36万元
合计 8,754.77万元 1.03亿元

PART 3
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净现金流由正转负

1、净利润基本持平,净现金流同比大幅降低2.07倍

2022年,太极股份净利润为4.02亿元,去年同期为3.94亿元,同比基本持平。净现金流为-4.26亿元,去年同期为3.97亿元,由正转负。

净现金流由正转负是因为(1)经营活动产生的现金流净额本期为1.62亿元,同比大幅下降78.04%;(2)筹资活动产生的现金流净额本期为-2.12亿元,去年同期为-1,325.90万元,同比大幅下降15.02倍。

筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是:

虽然偿还债务支付的现金本期为22.68亿元,同比小幅下降13.77%;

但是取得借款收到的现金本期为23.07亿元,同比下降18.17%。

2、经营活动现金流同比大幅下降78.04%

本期经营活动现金流净额为1.62亿元,同比大幅下降78.04%。

经营活动现金流净额同比大幅下降原因是:


经营活动现金流净额下降项目 本期值 上期值 经营活动现金流净额增长项目 本期值 上期值
经营性应付项目减少 17.21亿元 -31.57亿元 存货减少 7.76亿元 -13.63亿元
经营性应收项目减少 2.24亿元 -19.34亿元

PART 4
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商誉存在减值风险

在2022年年报告期末,太极股份形成的商誉为3.74亿元,占净资产的8.33%。

商誉结构


商誉项 商誉现值 备注
北京慧点科技有限公司 3.74亿元 存在极大的减值风险
商誉总额 3.74亿元

商誉金额较高。其中,商誉的主要构成为北京慧点科技有限公司。

北京慧点科技有限公司存在极大的减值风险

(1) 风险分析

根据2022年年度报告获悉,北京慧点科技有限公司仍有商誉现值3.74亿元,企业2020-2022年期末的净利润综合增长率为-34.41%,且2022年末净利润为1,963.88万元,存在减值的风险且此时可能还存在应减未减的风险,需要关注。

业绩增长表


北京慧点科技有限公司 净利润 净利润增长率 营业收入 营业收入增长率
2020年 4,094.51万元 - 3.22亿元 -
2021年 4,547.47万元 11.06% 3.37亿元 4.66%
2022年 1,963.88万元 -56.81% 2.63亿元 -21.96%

(2) 收购情况

北京慧点科技主营业务为技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;企业管理咨询;计算机系统集成;销售计算机、软件及辅助设备;计算机系统服务;数据处理;基础软件服务、应用软件服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);专业承包。

(3) 发展历程

北京慧点科技有限公司承诺在2013年至2015年实现业绩分别不低于4000万元、4820万元、5525万元,累计不低于1.43亿元。实际2013-2015年末产生的业绩为4,614.23万元、5,340.22万元、5,419万元,累计1.54亿元,踩线过关。

北京慧点科技有限公司的历年业绩数据如下表所示:

公司历年业绩数据


北京慧点科技有限公司 营业收入 净利润
2013年 - -
2014年 2.1亿元 5,463.75万元
2015年 2.65亿元 4,981.25万元
2016年 2.82亿元 2,810.8万元
2017年 2.54亿元 2,066.51万元
2018年 2.92亿元 2,651.09万元
2019年 3.21亿元 3,938.52万元
2020年 3.22亿元 4,094.51万元
2021年 3.37亿元 4,547.47万元
2022年 2.63亿元 1,963.88万元

可是一过承诺期就变脸,业绩开始走下坡路。

PART 5
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应收账款坏账损失影响利润,应收账款周转率下降

2022年,企业应收账款合计44.35亿元,占总资产的27.97%,相较于去年同期的42.71亿元基本不变。

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