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佳缘科技(301117)2022年年报解读:信息化综合解决方案收入的大幅下降导致公司营收的小幅下降,经营活动现金流连续7年低于净利润

佳缘科技股份有限公司于2022年上市,实际控制人为“王进”。公司是一家信息化服务及网络信息安全综合解决方案的提供商,业务专注于国防军工、医疗健康和政务服务领域。公司主要服务由信息化综合解决方案、网络信息安全产品和技术服务三部分组成。

根据佳缘科技2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收2.70亿元,同比小幅下降14.94%。扣非净利润5,072.88万元,同比大幅下降42.56%。佳缘科技2022年年度净利润6,140.49万元,业绩同比大幅下降34.04%。

PART 1
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信息化综合解决方案收入的大幅下降导致公司营收的小幅下降

1、主营业务构成

公司的主要业务为军工,占比高达80.79%,主要产品包括网络信息安全产品和信息化综合解决方案两项,其中网络信息安全产品占比78.91%,信息化综合解决方案占比17.57%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
军工 2.18亿元 80.79% 64.29%
政务 3,094.43万元 11.48% 5.56%
其他业务 2,082.85万元 7.73% -
分产品 营业收入 占比 毛利率
网络信息安全产品 2.13亿元 78.91% 65.43%
信息化综合解决方案 4,736.56万元 17.57% 20.04%
技术服务 948.07万元 3.52% 8.93%
分地区 营业收入 占比 毛利率
华东 1.05亿元 38.82% 69.85%
华北 5,189.68万元 19.26% 64.89%
西南 4,882.72万元 18.12% 10.66%
西北 3,470.19万元 12.88% 46.36%
华南 2,664.39万元 9.89% -
其他业务 283.02万元 1.03% -

2、信息化综合解决方案收入的大幅下降导致公司营收的小幅下降

2022年公司营收2.70亿元,与去年同期的3.17亿元相比,小幅下降了14.93%,主要是因为信息化综合解决方案本期营收4,736.56万元,去年同期为1.07亿元,同比大幅下降了55.57%。

近两年产品营收变化


名称 2022年报营收 2021年报营收 同比增减
网络信息安全产品 2.13亿元 2.05亿元 3.51%
信息化综合解决方案 4,736.56万元 1.07亿元 -55.57%
其他业务 948.07万元 476.14万元 99.12%
合计 2.70亿元 3.17亿元 -14.93%

3、前五大客户高度集中

目前公司下游客户集中度非常高,前五大客户占总营收的64.58%,相较于2021年的78.62%,已经小幅下降,公司对第一大客户存在一定的依赖,2022年第一大客户占总营收的比例高达30.80%,第二大客户占比12.88%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
第一名 8,301.12万元 30.80%
第二名 3,470.19万元 12.88%
第三名 2,654.87万元 9.85%
第四名 1,764.78万元 6.55%
第五名 1,214.16万元 4.50%
合计 1.74亿元 64.58%

PART 2
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主营业务利润同比大幅下降

1、管理费用大幅增长,主营业务利润同比大幅下降44.45%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 2.70亿元 3.17亿元 -14.94%
营业成本 1.20亿元 1.48亿元 -18.68%
销售费用 735.28万元 660.03万元 11.40%
管理费用 2,609.03万元 1,419.94万元 83.74%
财务费用 -30.24万元 209.78万元 -114.42%
研发费用 5,216.44万元 2,914.46万元 78.99%
所得税费用 539.47万元 1,333.32万元 -59.54%

2022年主营业务利润为6,373.87万元,去年同期为1.15亿元,同比大幅下降44.45%。

虽然毛利率本期为55.47%,同比小幅增长2.06%,不过(1)营业总收入本期为2.70亿元,同比小幅下降14.94%;(2)研发费用本期为5,216.44万元,同比大幅增长78.99%,导致主营业务利润同比大幅下降。

2022年公司营收2.70亿元,同比小幅下降14.93%。虽然营收在下降,但是管理费用、研发费用、销售费用却在增长。

1、研发费用大幅增长

本期研发费用为5,216.44万元,同比大幅增长78.99%。研发费用大幅增长的原因是:

(1)物料消耗本期为1,661.23万元,去年同期为827.80万元,同比大幅增长了100.68%。

(2)职工薪酬本期为2,120.29万元,去年同期为1,421.85万元,同比大幅增长了49.12%。

(3)服务费本期为838.99万元,去年同期为217.79万元,同比大幅增长了近3倍。

研发费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 2,120.29万元 1,421.85万元
物料消耗 1,661.23万元 827.80万元
服务费 838.99万元 217.79万元
折旧摊销费 225.63万元 276.80万元
其他 370.30万元 170.22万元
合计 5,216.44万元 2,914.46万元

2、销售费用小幅增长

本期销售费用为735.28万元,同比小幅增长11.4%。销售费用小幅增长的原因如下表所示:


销售费用增长项 本期发生额 上期发生额 销售费用下降项 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 385.41万元 258.10万元 业务招待费 81.61万元 116.82万元
其他费用 16.46万元 38.38万元

3、管理费用大幅增长

本期管理费用为2,609.03万元,同比大幅增长83.74%。管理费用大幅增长的原因是:

(1)本期新增上市费用453.02万元。

(2)职工薪酬本期为925.42万元,去年同期为670.78万元,同比大幅增长了37.96%。

(3)折旧摊销费本期为369.31万元,去年同期为173.43万元,同比大幅增长了112.94%。

(4)服务费本期为289.75万元,去年同期为111.88万元,同比大幅增长了158.99%。

管理费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 925.42万元 670.78万元
上市费用 453.02万元 -
折旧摊销费 369.31万元 173.43万元
服务费 289.75万元 111.88万元
业务招待费 227.67万元 182.05万元
差旅费 131.88万元 114.45万元
其他 211.97万元 167.35万元
合计 2,609.03万元 1,419.94万元

2、营业总收入同比小幅降低14.94%,净利润同比大幅降低33.92%

2022年,佳缘科技营业总收入为2.70亿元,去年同期为3.17亿元,同比小幅下降14.94%,净利润为6,150.83万元,去年同期为9,308.70万元,同比大幅下降33.92%。

尽管投资收益本期为1,573.34万元,同比增长1,573.34万元,然而主营业务利润本期为6,373.87万元,同比大幅下降44.45%,导致净利润同比大幅下降。

净利润从2013年到2021年呈现上升趋势,从157.58万元增长到9,308.70万元,而2021年到2022年呈现下降状态,从9,308.70万元下降到6,150.83万元。

PART 3
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净现金流由负转正

1、净利润同比大幅降低33.92%,净现金流同比大幅增加36.30倍

2022年,佳缘科技净利润为6,150.83万元,去年同期为9,308.70万元,同比大幅下降33.92%。净现金流为6.62亿元,去年同期为-1,875.62万元,由负转正。

净现金流由负转正是因为筹资活动产生的现金流净额本期为8.73亿元,同比大幅增长24.36倍。

筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是吸收投资所收到的现金本期为10.11亿元,同比增长10.11亿元。

2、经营活动现金流同比大幅下降2.81倍

本期经营活动现金流净额为-1.91亿元,去年同期为-5,019.53万元,同比大幅下降2.81倍。

固然本期经营性应收项目增加8,791.53万元,同比大幅下降38.33%,然而(1)本期存货增加1.54亿元,同比大幅增长2.20倍;(2)本期经营性应付项目减少1,208.01万元,去年同期为-2,954.43万元,由负转正;(3)本期净利润6,150.83万元,同比大幅下降33.92%,导致经营活动现金流净额同比大幅下降。

3、经营活动现金流连续7年低于净利润

从2016年到2022年经营活动现金流净额与净利润的差额持续为负。主要原因是在此期间应收账款从2016年2,223.92万元到2022年3.12亿元,增长2.90亿元。

经营活动现金流和净利润差额表


年份 经营活动现金流净额 净利润 差额
2016年 -572.08万元 524.44万元 -1,096.52万元
2017年 -15.44万元 1,092.67万元 -1,108.10万元
2018年 -2,261.94万元 2,154.06万元 -4,416.00万元
2019年 1,428.69万元 3,190.78万元 -1,762.09万元
2020年 37.78万元 5,287.20万元 -5,249.42万元
2021年 -5,019.53万元 9,308.70万元 -1.43亿元
2022年 -1.91亿元 6,150.83万元 -2.53亿元
差额总计 -5.33亿元

PART 4
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