返回
碧湾信息

拱东医疗(605369)2022年年报解读:实验检测类收入的大幅增长推动公司营收的增长,在建工程余额大幅减少

浙江拱东医疗器械股份有限公司于2020年上市,实际控制人为“施慧勇”。公司主营业务为一次性医用耗材的研发、生产和销售。公司主要产品可分为真空采血系统、实验检测类耗材、体液采集类耗材、医用护理类耗材和药品包装材料等类型,产品广泛应用于临床诊断和护理、科研检测、药品包装等领域。

根据拱东医疗2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收14.69亿元,同比增长22.98%。扣非净利润3.22亿元,同比小幅增长8.85%。拱东医疗2022年年度净利润3.26亿元,业绩同比小幅增长4.84%。本期经营活动产生的现金流净额为2.83亿元,营收同比增长而经营活动产生的现金流净额同比下降。

PART 1
碧湾App

实验检测类收入的大幅增长推动公司营收的增长

1、主营业务构成

公司的主营业务为医疗器械,主要产品包括实验检测类、体液采集类、真空采血系统三项,实验检测类占比51.24%,体液采集类占比23.34%,真空采血系统占比18.41%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
医疗器械 14.59亿元 99.37% 39.39%
其他业务 924.67万元 0.63% -
分产品 营业收入 占比 毛利率
实验检测类 7.53亿元 51.24% 40.46%
体液采集类 3.43亿元 23.34% 44.19%
真空采血系统 2.70亿元 18.41% 39.06%
医用护理类 4,353.07万元 2.96% 16.48%
药品包装类 4,289.70万元 2.92% 12.85%
其他业务 1,645.83万元 1.13% -
分地区 营业收入 占比 毛利率
境外分部 419.20万元 0.29% 13.08%
其他业务 14.64亿元 99.71% -

2、实验检测类收入的大幅增长推动公司营收的增长

2022年公司营收14.69亿元,与去年同期的11.94亿元相比,增长了22.98%。

主营业务增长的原因是:

(1)实验检测类本期营收7.53亿元,去年同期为4.91万元,同比大幅增长了53.2%。

(2)真空采血系统本期营收2.70亿元,去年同期为2.26万元,同比增长了19.62%。

近两年产品营收变化


名称 2022年报营收 2021年报营收 同比增减
实验检测类 7.53亿元 4.91万元 53.2%
体液采集类 3.43亿元 3.98万元 -13.95%
真空采血系统 2.70亿元 2.26万元 19.62%
医用护理类 4,353.07万元 2,410.13元 80.62%
药品包装类 4,289.70万元 3,322.56元 29.11%
其他 721.15万元 1,537.12元 -53.08%
其他业务 924.68万元 11.94亿元 -99.23%
合计 14.69亿元 11.94亿元 22.98%

3、实验检测类毛利率的小幅下降导致公司毛利率的小幅下降

2022年公司毛利率从去年同期的44.36%,同比小幅下降到了今年的39.5%。

毛利率小幅下降的原因是:

(1)实验检测类本期毛利率40.46%,去年同期为44.72%,同比小幅下降了4.26%。

(2)体液采集类本期毛利率44.19%,去年同期为49.92%,同比小幅下降了5.73%。

(3)真空采血系统本期毛利率39.06%,去年同期为39.2%,同比下降了0.14%。

4、实验检测类毛利率持续下降

产品毛利率方面,2020-2022年实验检测类毛利率呈下降趋势,从2020年的52.68%,下降到2022年的40.46%,2020-2022年体液采集类毛利率呈下降趋势,从2020年的54.23%,下降到2022年的44.19%。

5、国内销售增长率大幅高于海外

从地区营收情况上来看,2020-2022年公司国内销售大幅增长,2020年国内销售4.16万元,2021年增长85.3%,2022年增长1327655.09%,同期2020年海外销售4.04万元,2021年增长3.54%,2022年增长1044255.45%,国内销售增长率大幅高过海外市场增长率。2020-2022年,国内营收占比从50.73%大幅增长到70.08%,海外营收占比从49.27%大幅下降到29.92%,海外虽然市场销售额在大幅增长,但是毛利率却从45.09%大幅下降到25.16%。

PART 2
碧湾App

主营业务利润同比小幅增长

1、财务收益大幅增长,主营业务利润同比小幅增长6.57%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 14.69亿元 11.94亿元 22.98%
营业成本 8.89亿元 6.65亿元 33.71%
销售费用 6,336.40万元 5,727.76万元 10.63%
管理费用 9,912.01万元 6,314.79万元 56.97%
财务费用 -4,438.67万元 -1,026.42万元 -332.44%
研发费用 7,234.54万元 5,829.06万元 24.11%
所得税费用 4,461.79万元 4,974.37万元 -10.30%

2022年主营业务利润为3.77亿元,去年同期为3.54亿元,同比小幅增长6.57%。

虽然毛利率本期为39.50%,同比小幅下降4.86%,不过营业总收入本期为14.69亿元,同比增长22.98%,推动主营业务利润同比小幅增长。

2022年公司营收14.69亿元,同比增长22.98%。虽然营收在增长,但是财务费用却在下降。

本期财务费用为-4,438.67万元,表示有财务收益,同时这种收益较上期大幅增长了332.44%。归因于本期汇兑收益为2,965.29万元,去年同期汇兑损失为545.11万元;

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
汇兑损益 -2,965.29万元 545.11万元
利息收入 -1,500.83万元 -1,598.11万元
其他 27.45万元 26.58万元
合计 -4,438.67万元 -1,026.42万元

2、营业总收入同比增加22.98%,净利润同比小幅增加4.84%

2022年,拱东医疗营业总收入为14.69亿元,去年同期为11.94亿元,同比增长22.98%,净利润为3.26亿元,去年同期为3.11亿元,同比小幅增长4.84%。

尽管资产处置收益本期为-10.40万元,去年同期为996.08万元,同比大幅下降101.05%,然而(1)主营业务利润本期为3.77亿元,同比小幅增长6.57%;(2)其他收益本期为682.71万元,同比大幅增长4.68倍,推动净利润同比小幅增长。

净利润从2016年到2017年呈现下降趋势,从6,052.07万元下降到4,425.24万元,而2017年到2022年呈现上升状态,从4,425.24万元增长到3.26亿元。

2022年,拱东医疗在建工程余额合计2,833.74万元。

其中,在建工程减少的主要原因主要为重要在建工程当期大幅转固,合计2.85亿元。在此之中,年产10000吨医用耗材及包材、6.2亿支真空采血管等高端医疗器械产能扩建及研发中心建设项目,本期转入固定资产2.74亿元。

大额转固项目

年产10000吨医用耗材及包材、6.2亿支真空采血管等高端医疗器械产能扩建及研发中心建设项目

请下载并登录APP,即可阅读全文

iOS下载
android下载
分享 (0)
点赞 (0)
免责声明:上述所有信息均基于市场公开数据,经数据自动处理技术和人工智能算法产生,碧湾将尽力但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。所有数据信息仅供参考,不构成任何投资建议,不代表碧湾观点,投资者据此操作,风险自担。
热门推荐
爱迪特(301580)2022年年报解读
春立医疗(688236)2022年年报解读:脊柱类产品收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长,在建工程余额大幅减少
冠昊生物(300238)2022年年报解读:人工晶体收入的大幅下降导致公司营收的下降,资产减值损失较去年同期大幅下降推动净利润由盈转亏
碧湾APP 扫码下载
androidUrl
手机扫码下载