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鹏辉能源(300438)2022年年报解读:二次锂电池收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长,净利润连续3年增长

广州鹏辉能源科技股份有限公司于2015年上市,实际控制人为“夏信德”。公司主营业务是锂离子电池、一次电池(锂铁电池、锂锰电池等)的研发、生产和销售。公司主要产品为钴酸锂系列产品、磷酸铁锂系列产品、三元材料和多元复合锂材料系列产品、锂铁电池、锂锰电池、锌空气电池等。

根据鹏辉能源2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收90.67亿元,同比大幅增长59.26%。扣非净利润5.67亿元,同比大幅增长3.14倍。鹏辉能源2022年年度净利润6.49亿元,业绩同比大幅增长2.55倍。

PART 1
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二次锂电池收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长

1、主营业务构成

公司的主营业务为电子元器件制造,其中二次锂电池为第一大收入来源,占比93.46%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
电子元器件制造 90.67亿元 100.0% 18.69%
分产品 营业收入 占比 毛利率
二次锂电池 84.74亿元 93.46% 18.03%
其他 3.26亿元 3.6% -
一次锂电池 2.67亿元 2.94% -
分地区 营业收入 占比 毛利率
境内 79.39亿元 87.56% 18.18%
境外 11.28亿元 12.44% 22.28%

2、二次锂电池收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长

2022年公司营收90.67亿元,与去年同期的56.93亿元相比,大幅增长了59.26%,主要是因为二次锂电池本期营收84.74亿元,去年同期为51.53亿元,同比大幅增长了64.43%。

近两年产品营收变化


名称 2022年报营收 2021年报营收 同比增减
二次锂电池 84.74亿元 51.53亿元 64.43%
其他业务 5.93亿元 5.39亿元 9.87%
合计 90.67亿元 56.93亿元 59.26%

3、二次锂电池毛利率的增长推动公司毛利率的增长

2022年公司毛利率从去年同期的16.21%,同比增长到了今年的18.69%,主要是因为二次锂电池本期毛利率18.03%,去年同期为14.92%,同比增长了0.49%。

4、前五大客户高度集中

目前公司下游客户集中度非常高,前五大客户占总营收的41.71%,此前2020-2021年,前五大客户集中度分别为21.34%、28.56%,总体呈大幅增长趋势,其中第一大客户占比13.52%,第二大客户占比10.01%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
第一名 12.25亿元 13.52%
第二名 9.07亿元 10.01%
第三名 8.36亿元 9.22%
第四名 5.03亿元 5.55%
第五名 3.09亿元 3.41%
合计 37.81亿元 41.71%

PART 2
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主营业务利润同比大幅增长

1、财务费用大幅下降,主营业务利润同比大幅增长2.16倍

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 90.67亿元 56.93亿元 59.26%
营业成本 73.72亿元 47.70亿元 54.56%
销售费用 2.40亿元 1.59亿元 51.36%
管理费用 2.17亿元 1.88亿元 15.23%
财务费用 121.74万元 5,818.22万元 -97.91%
研发费用 4.30亿元 2.46亿元 74.53%
所得税费用 3,328.41万元 45.77万元 7171.51%

2022年主营业务利润为7.77亿元,去年同期为2.46亿元,同比大幅增长2.16倍。

主营业务利润同比大幅增长主要是由于(1)营业总收入本期为90.67亿元,同比大幅增长59.26%;(2)毛利率本期为18.69%,同比增长2.48%。

2022年公司营收90.67亿元,同比大幅增长59.26%。虽然营收在增长,但是财务费用却在下降。

本期财务费用为121.74万元,同比大幅下降97.91%。归因于本期汇兑收益为4,461.09万元,去年同期汇兑损失为745.86万元;

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 5,052.72万元 5,947.21万元
汇兑损益 -4,461.09万元 745.86万元
减:利息收入 -965.85万元 -1,122.01万元
其他 495.96万元 247.16万元
合计 121.74万元 5,818.22万元

2、营业总收入同比增加59.26%,净利润同比增加2.55倍

2022年,鹏辉能源营业总收入为90.67亿元,去年同期为56.93亿元,同比大幅增长59.26%,净利润为6.49亿元,去年同期为1.83亿元,同比大幅增长2.55倍。

本期主营业务利润7.77亿元,同比大幅增长2.16倍,是推动净利润大幅增加的主要原因。

净利润从2018年到2020年呈现下降趋势,从2.73亿元下降到6,445.68万元,而2020年到2022年呈现上升状态,从6,445.68万元增长到6.49亿元。

PART 3
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应收账款周转率持续上升

2022年,企业应收账款合计18.81亿元,占总资产的15.53%,相较于去年同期的17.19亿元小幅增长了9.45%。

1、应收账款周转率连续5年上升

本期,企业应收账款周转率为5.04。在2017年度到2022年度,企业应收账款周转率连续5年上升,平均回款时间从166天减少到了71天,回款周期减少,企业的运营能力提升。

2、一年以内账龄占比增长

从账龄结构情况来看,本期企业一年以内,一至三年,三年以上应收账款占比分别为89.59%,3.66%和6.75%。

从账龄趋势情况来看,公司一年以内应收账款占比,在2019年至2022年从70.02%小幅上涨到89.59%。三年以上应收账款占比,在2021年至2022年从12.70%下降到6.75%。一年以内的应收账款比重有明显上升。

2022年,鹏辉能源在建工程余额合计4.42亿元。

大额转固项目

在安装设备

该项目本期投入10.79亿元,项目本期转入固定资产12.41亿元,期末账面余额1.85亿元,更多内容详见ipo报告中的'募集资金运用'。

基本信息


项目预算 期末余额 当期投入 累计投入金额 当期转入固定资产金额 项目进度
1.85亿元 10.79亿元 12.41亿元

PART 4
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净现金流同比大幅增长

1、净利润同比增加2.55倍,净现金流同比大幅增加96.90%

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