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泓淋电力(301439)2022年年报解读:资产负债率同比下降,电源线组件收入的小幅下降导致公司营收的小幅下降

威海市泓淋电力技术股份有限公司于2023年上市,实际控制人为“迟少林”。公司的主营业务是电源线组件和特种线缆的研发、生产和销售。公司提供的产品主要包括电源线组件与特种线缆两大类别。

根据泓淋电力2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收22.89亿元,同比小幅下降6.56%。扣非净利润1.66亿元,同比小幅增长10.40%。泓淋电力2022年年度净利润1.79亿元,业绩同比小幅增长10.32%。本期经营活动产生的现金流净额为2.66亿元,营收同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。

PART 1
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电源线组件收入的小幅下降导致公司营收的小幅下降

1、主营业务构成

公司的主要业务为电源线组件,占比高达75.81%,主要产品包括电源线组件和特种线缆两项,其中电源线组件占比75.81%,特种线缆占比24.15%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
电源线组件 17.35亿元 75.81% 16.32%
特种线缆 5.53亿元 24.15% 12.89%
其他业务 103.36万元 0.04% -
分产品 营业收入 占比 毛利率
电源线组件 17.35亿元 75.81% 16.32%
特种线缆 5.53亿元 24.15% 12.89%
其他业务 103.36万元 0.04% -
分地区 营业收入 占比 毛利率
外销 12.57亿元 54.9% 17.88%
内销 10.32亿元 45.1% 12.64%

2、电源线组件收入的小幅下降导致公司营收的小幅下降

2022年公司营收22.89亿元,与去年同期的24.50亿元相比,小幅下降了6.56%,主要是因为电源线组件本期营收17.35亿元,去年同期为19.03亿元,同比小幅下降了8.83%。

近两年产品营收变化


名称 2022年报营收 2021年报营收 同比增减
电源线组件 17.35亿元 19.03亿元 -8.83%
特种线缆 5.53亿元 5.45亿元 1.4%
其他业务 103.36万元 118.38万元 -12.69%
合计 22.89亿元 24.50亿元 -6.56%

3、特种线缆毛利率小幅下降

2022年公司毛利率为15.51%,同比去年的15.35%基本持平。产品毛利率方面,2022年电源线组件毛利率为16.32%,同比小幅增加0.71个百分点,同期特种线缆毛利率为12.89%,同比小幅下降1.40个百分点。

4、前五大客户高度集中

目前公司下游客户集中度非常高,前五大客户占总营收的47.17%,其中第一大客户占比16.14%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
客户一 3.69亿元 16.14%
客户二 2.09亿元 9.13%
客户三 2.00亿元 8.73%
客户四 1.64亿元 7.17%
客户五 1.38亿元 6.01%
合计 10.80亿元 47.17%

PART 2
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净利润连续6年增长

1、营业总收入同比小幅降低6.56%,净利润同比小幅增加10.32%

2022年,泓淋电力营业总收入为22.89亿元,去年同期为24.50亿元,同比小幅下降6.56%,净利润为1.79亿元,去年同期为1.62亿元,同比小幅增长10.32%。

尽管投资收益本期为-813.20万元,去年同期为-478.99万元,同比大幅下降69.78%,然而(1)主营业务利润本期为1.72亿元,同比小幅增长4.25%;(2)所得税费用本期为103.08万元,同比大幅下降86.48%;(3)信用减值损失本期为178.62万元,去年同期为-280.12万元,同比大幅增长163.77%,推动净利润同比小幅增长。

净利润2017年到2022年呈现上升趋势,从4,077.44万元增长到1.79亿元。

2、主营业务分析

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 22.89亿元 24.50亿元 -6.56%
营业成本 19.34亿元 20.74亿元 -6.74%
销售费用 3,773.94万元 3,326.87万元 13.44%
管理费用 4,375.82万元 4,234.26万元 3.34%
财务费用 144.06万元 2,972.72万元 -95.15%
研发费用 9,720.31万元 1.01亿元 -3.59%
所得税费用 103.08万元 762.22万元 -86.48%

2022年公司营收22.89亿元,同比小幅下降6.56%。虽然营收在下降,但是销售费用却在增长。

本期销售费用为3,773.94万元,同比小幅增长13.44%。

销售费用小幅增长的原因是:

虽然售后服务费本期为91.45万元,去年同期为166.52万元,同比大幅下降了45.08%;

但是(1)外销代理费本期为1,652.93万元,去年同期为1,298.08万元,同比增长了27.34%;(2)业务招待费本期为172.10万元,去年同期为64.27万元,同比大幅增长了167.8%。

销售费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
外销代理费 1,652.93万元 1,298.08万元
职工薪酬 936.61万元 938.30万元
仓储费 722.93万元 706.79万元
业务招待费 172.10万元 64.27万元
售后服务费 91.45万元 166.52万元
其他 197.91万元 152.91万元
合计 3,773.94万元 3,326.87万元

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