返回
碧湾信息
仁信新材(301395)2022年年报解读:资产负债率同比大幅增加
惠州仁信新材料股份有限公司于2023年上市。公司是一家专业从事聚苯乙烯高分子新材料研发、生产和销售的高新技术企业。现有产品主要为通用级聚苯乙烯,其应用广泛,经加工成型后可应用于光学显示、家用电器、日用品、包装等领域。
根据仁信新材2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收24.41亿元,同比大幅增长43.81%。扣非净利润8,772.36万元,同比大幅下降31.72%。仁信新材2022年年度净利润9,406.13万元,业绩同比下降29.85%。
PART 1
碧湾App
主营业务构成
公司主要产品包括透苯GPPS专用料、透苯GPPS普通料、改苯HIPS普通料三项,透苯GPPS专用料占比41.24%,透苯GPPS普通料占比30.20%,改苯HIPS普通料占比28.56%。
分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
透苯GPPS专用料 | 10.07亿元 | 41.24% | 5.92% |
透苯GPPS普通料 | 7.37亿元 | 30.2% | 3.99% |
改苯HIPS普通料 | 6.97亿元 | 28.56% | 5.62% |
其他业务 | 21.23元 | 0.0% | - |
分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
华南地区 | 19.20亿元 | 78.64% | 5.38% |
华东地区 | 4.96亿元 | 20.3% | 4.72% |
其他地区 | 2,591.71万元 | 1.06% | 5.93% |
PART 2
碧湾App
净利润连续3年下降
1、营业总收入同比大幅增加43.81%,净利润同比降低29.85%
2022年,仁信新材营业总收入为24.41亿元,去年同期为16.98亿元,同比大幅增长43.81%,净利润为9,406.13万元,去年同期为1.34亿元,同比下降29.85%。
尽管所得税费用本期为1,597.12万元,同比大幅下降33.06%,然而主营业务利润本期为1.04亿元,同比大幅下降31.89%,导致净利润同比下降。
净利润从2016年到2020年呈现上升趋势,从1,433.16万元增长到1.70亿元,而2020年到2022年呈现下降状态,从1.70亿元下降到9,406.13万元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 24.41亿元 | 16.98亿元 | 43.81% |
营业成本 | 23.13亿元 | 15.20亿元 | 52.14% |
销售费用 | 138.70万元 | 176.44万元 | -21.39% |
管理费用 | 1,408.24万元 | 1,591.50万元 | -11.52% |
财务费用 | 21.97万元 | 39.78万元 | -44.76% |
研发费用 | 438.45万元 | 480.59万元 | -8.77% |
所得税费用 | 1,597.12万元 | 2,385.76万元 | -33.06% |
PART 3
碧湾App
净现金流同比大幅增长
2022年,仁信新材净利润为9,406.13万元,去年同期为1.34亿元,同比下降29.85%。净现金流为1.69亿元,去年同期为3,360.25万元,同比大幅增长4.03倍。
净现金流同比大幅增长是因为(1)经营活动产生的现金流净额本期为2.37亿元,同比大幅增长63.29%;(2)投资活动产生的现金流净额本期为-6,432.79万元,去年同期为-1.08亿元,同比大幅增长40.66%。
投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是:
请下载并登录APP,即可阅读全文
免责声明:上述所有信息均基于市场公开数据,经数据自动处理技术和人工智能算法产生,碧湾将尽力但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。所有数据信息仅供参考,不构成任何投资建议,不代表碧湾观点,投资者据此操作,风险自担。