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山河智能(002097)2022年年报解读:地下工程机械收入的大幅下降导致公司营收的大幅下降,净利润连续3年下降

山河智能装备股份有限公司于2006年上市。公司锚定工程机械、航空装备与服务、特种装备三大业务领域,不断推出具有世界影响力的产品,为全球客户提供整体解决方案。公司现为国内地下工程装备龙头企业之一,位居全球工程机械制造企业50强、全球挖掘机企业20强、全球支线飞机租赁企业3强。

根据山河智能2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收73.02亿元,同比大幅下降35.99%。扣非净利润-12.31亿元,由盈转亏。山河智能2022年年度净利润-11.70亿元,业绩由盈转亏。在近10年中,2022年年报的净利润亏损达到11.70亿元,而总盈利只有10.01亿元,一年亏掉近十年的总盈利。

PART 1
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地下工程机械收入的大幅下降导致公司营收的大幅下降

1、主营业务构成

公司主要从事工程机械、航空业务、工程施工及其他,主要产品包括挖掘机机械、特种装备及其他机械、地下工程机械三项,挖掘机机械占比38.59%,特种装备及其他机械占比30.06%,地下工程机械占比13.65%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
工程机械 64.57亿元 88.42% 17.60%
航空业务 7.01亿元 9.6% -
工程施工及其他 1.44亿元 1.98% -
分产品 营业收入 占比 毛利率
挖掘机机械 28.18亿元 38.59% 15.69%
特种装备及其他机械 21.95亿元 30.06% 20.64%
地下工程机械 9.97亿元 13.65% 13.21%
航空业务 7.01亿元 9.6% 62.12%
配件及维修服务 4.48亿元 6.13% 24.46%
其他业务 1.44亿元 1.97% -
分地区 营业收入 占比 毛利率
国内市场 40.85亿元 55.95% 16.31%
国际市场 32.17亿元 44.05% 27.75%

2、地下工程机械收入的大幅下降导致公司营收的大幅下降

2022年公司营收73.02亿元,与去年同期的114.08亿元相比,大幅下降了35.99%。

主营业务大幅下降的原因是:

(1)地下工程机械本期营收9.97亿元,去年同期为45.25亿元,同比大幅下降了77.98%。

(2)挖掘机机械本期营收28.18亿元,去年同期为38.19亿元,同比下降了26.22%。

近两年产品营收变化


名称 2022年报营收 2021年报营收 同比增减
挖掘机机械 28.18亿元 38.19亿元 -26.22%
特种装备及其他机械 21.95亿元 12.35亿元 77.78%
地下工程机械 9.97亿元 45.25亿元 -77.98%
其他业务 12.93亿元 18.29亿元 -29.31%
合计 73.02亿元 114.08亿元 -35.99%

3、地下工程机械毛利率的大幅下降导致公司毛利率的小幅下降

2022年公司毛利率从去年同期的23.19%,同比小幅下降到了今年的21.35%,主要是因为地下工程机械本期毛利率13.21%,去年同期为30.28%,同比大幅下降了17.07%。

PART 2
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净利润连续3年下降

1、营业总收入同比下降35.99%,净利润由盈转亏

2022年,山河智能营业总收入为73.02亿元,去年同期为114.08亿元,同比大幅下降35.99%,净利润为-11.70亿元,去年同期为3.22亿元,由盈转亏。

本期主营业务利润-2.83亿元,去年同期为5.48亿元,由盈转亏;本期信用减值损失-10.42亿元,去年同期为-3.00亿元,同比大幅下降2.47倍,是导致净利润大幅降低的主要原因。

净利润从2013年到2020年呈现上升趋势,从2,602.96万元增长到5.77亿元,而2020年到2022年呈现下降状态,从5.77亿元下降到-11.70亿元。

2、主营业务利润由盈转亏,管理费用增长

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 73.02亿元 114.08亿元 -35.99%
营业成本 57.44亿元 87.62亿元 -34.45%
销售费用 6.52亿元 8.83亿元 -26.14%
管理费用 6.49亿元 5.40亿元 20.26%
财务费用 2.06亿元 2.22亿元 -7.19%
研发费用 2.97亿元 3.98亿元 -25.44%
所得税费用 -1.45亿元 992.90万元 -1555.48%

2022年主营业务利润为-2.83亿元,去年同期为5.48亿元,由盈转亏。

主营业务利润由盈转亏主要是由于(1)营业总收入本期为73.02亿元,同比大幅下降35.99%;(2)毛利率本期为21.35%,同比小幅下降1.84%。

2022年公司营收73.02亿元,同比大幅下降35.99%。虽然营收在下降,但是管理费用却在增长。

本期管理费用为6.49亿元,同比增长20.26%。管理费用增长的原因是:

(1)折旧及摊销本期为2.94亿元,去年同期为2.04亿元,同比大幅增长了43.96%。

(2)其他本期为1.24亿元,去年同期为9,505.08万元,同比大幅增长了30.09%。

管理费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
折旧及摊销 2.94亿元 2.04亿元
薪金及福利 2.04亿元 2.04亿元
其他 1.52亿元 1.32亿元
合计 6.49亿元 5.40亿元

非主营业务中信用减值损失本期为-10.42亿元,占利润总额79.31%,同比大幅下降2.47倍。其他收益本期为1.73亿元,占利润总额13.16%,同比小幅下降13.44%。

非主营业务表


金额 占利润总额比例 同比增减
投资收益 242.11万元 -0.18% 102.73%
资产减值损失 -1.41亿元 10.75% -220.72%
营业外收入 349.18万元 -0.27% -76.25%
营业外支出 297.69万元 -0.23% -78.44%
其他收益 1.73亿元 -13.16% -13.44%
信用减值损失 -10.42亿元 79.31% -247.07%
资产处置收益 -2,356.91万元 1.79% -242.41%

PART 3
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应收账款坏账损失大幅拉低利润,近2年应收账款周转率呈现大幅下降

2022年,企业应收账款合计54.97亿元,占总资产的26.71%,相较于去年同期的42.38亿元大幅增长了29.70%。

1、坏账损失6.55亿元,严重影响利润

2022年,企业信用减值损失10.42亿元,导致企业净利润从亏损1.27亿元下降至亏损11.70亿元,其中应收账款坏账损失为信用减值的主要构成因素,合计6.55亿元。

净利润及信用减值损失表


项目 合计
净利润 -11.70亿元
信用减值损失(损失以“-”号填列) -10.42亿元
其中:应收账款坏账损失(损失以“-”号填列) -6.55亿元

企业应收账款坏账损失中主要是按单项计提坏账准备,合计6.19亿元。在按单项计提坏账准备中,主要为新计提的坏账准备6.37亿元。

坏账准备情况表


项目名称 计提 收回或者转回 合计
按单项计提坏账准备 6.37亿元 1,878.71万元 6.19亿元
按组合计提坏账准备 8,327.07万元 4,652.68万元 3,674.39万元
合计 7.21亿元 6,531.39万元 6.55亿元

2、应收账款周转率呈大幅下降趋势

本期,企业应收账款周转率为1.50。在2021年到2022年,企业应收账款周转率从2.79大幅下降到了1.50,平均回款时间从129天增加到了240天,回款周期大幅增长,企业的回款能力大幅下降。

3、账龄结构稳定

从账龄结构情况来看,本期企业一年以内,一至三年,三年以上应收账款占比分别为65.64%,26.87%和7.49%。

PART 4
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存货周转率大幅下降

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