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兆丰股份(300695)2022年年报解读:轮毂轴承单元收入的下降导致公司营收的下降,存货周转率大幅下降

浙江兆丰机电股份有限公司于2017年上市,实际控制人为“孔爱祥”。公司主营业务为各类汽车轮毂轴承单元、分离轴承、滚轮轴承等汽车轴承,以及商用车底盘系统零部件和新能源电动车桥的研发、生产和销售。公司的主要产品为汽车轮毂轴承单元、商用车底盘系统零部件和新能源电动车桥。

根据兆丰股份2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收5.28亿元,同比下降26.48%。扣非净利润1.50亿元,同比大幅增长32.60%。兆丰股份2022年年度净利润1.52亿元,业绩同比增长29.16%。本期经营活动产生的现金流净额为1.73亿元,营收同比下降而经营活动产生的现金流净额同比增长。

PART 1
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轮毂轴承单元收入的下降导致公司营收的下降

1、主营业务构成

公司的主要业务为汽车零部件制造,占比高达97.92%,其中轮毂轴承单元为第一大收入来源,占比83.69%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
汽车零部件制造 5.17亿元 97.92% 28.72%
租赁等收入 1,100.38万元 2.08% 54.03%
分产品 营业收入 占比 毛利率
轮毂轴承单元 4.42亿元 83.69% 33.51%
重型车轴零部件 3,184.76万元 6.03% -27.03%
电动车桥 2,976.96万元 5.64% -
租赁等 1,100.38万元 2.08% 54.03%
分离轴承 847.84万元 1.61% -
其他业务 501.49万元 0.95% -
分地区 营业收入 占比 毛利率
境外 3.37亿元 63.82% 39.51%
境内 1.91亿元 36.18% 11.15%

2、轮毂轴承单元收入的下降导致公司营收的下降

2022年公司营收5.28亿元,与去年同期的7.18亿元相比,下降了26.48%。

主营业务下降的原因是:

(1)轮毂轴承单元本期营收4.42亿元,去年同期为5.63亿元,同比下降了21.44%。

(2)重型车轴零部件本期营收3,184.76万元,去年同期为7,695.03万元,同比大幅下降了58.61%。

近两年产品营收变化


名称 2022年报营收 2021年报营收 同比增减
轮毂轴承单元 4.42亿元 5.63亿元 -21.44%
重型车轴零部件 3,184.76万元 7,695.03万元 -58.61%
其他业务 5,426.68万元 7,873.45万元 -31.08%
合计 5.28亿元 7.18亿元 -26.48%

3、重型车轴零部件毛利率大幅下降

2022年公司毛利率为29.25%,同比去年的29.45%基本持平。产品毛利率方面,2019-2022年轮毂轴承单元毛利率呈大幅下降趋势,从2019年的50.51%,大幅下降到2022年的33.51%,2022年重型车轴零部件毛利率为-27.03%,同比大幅下降17.09个百分点。

4、国内销售大幅下降

从地区营收情况上来看,本期公司营销渠道主要集中在海外地区。2022年国内销售1.91亿元,同比大幅下降39.05%,同期海外销售3.37亿元,同比大幅下降16.74%。2021-2022年,国内营收占比从43.64%下降到36.18%,海外营收占比从56.36%增长到63.82%,国内不仅市场销售额在大幅下降,而且毛利率也从17.52%下降到11.15%。

5、前五大客户集中度得到改善

目前公司下游客户集中度非常高,前五大客户占总营收的45.87%,此前2019-2021年,前五大客户集中度分别为77.99%、69.99%、50.80%,总体呈大幅下降趋势,其中第一大客户占比17.62%,第二大客户占比12.13%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
第一名 9,307.63万元 17.62%
第二名 6,403.96万元 12.13%
第三名 4,251.13万元 8.05%
第四名 2,234.09万元 4.23%
第五名 2,029.90万元 3.84%
合计 2.42亿元 45.87%

PART 2
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投资收益同比大幅增长导致净利润同比增长

1、营业总收入同比降低26.48%,净利润同比增加29.16%

2022年,兆丰股份营业总收入为5.28亿元,去年同期为7.18亿元,同比下降26.48%,净利润为1.52亿元,去年同期为1.18亿元,同比增长29.16%。

尽管资产减值损失本期为-1,001.26万元,去年同期为-396.61万元,同比大幅下降152.46%,然而(1)投资收益本期为2,233.33万元,同比大幅增长45.43倍;(2)主营业务利润本期为1.43亿元,同比小幅增长8.88%;(3)信用减值损失本期为174.02万元,去年同期为-686.55万元,同比大幅增长125.35%,推动净利润同比增长。

净利润从2019年到2021年呈现下降趋势,从2.14亿元下降到1.18亿元,而2021年到2022年呈现上升状态,从1.18亿元增长到1.52亿元。

2、销售费用大幅增长,主营业务利润同比小幅增长8.88%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 5.28亿元 7.18亿元 -26.48%
营业成本 3.74亿元 5.07亿元 -26.27%
销售费用 1,734.05万元 1,179.31万元 47.04%
管理费用 3,292.48万元 3,731.03万元 -11.75%
财务费用 -9,235.78万元 -1,266.08万元 -629.48%
研发费用 4,846.56万元 4,139.94万元 17.07%
所得税费用 2,254.98万元 1,753.26万元 28.62%

2022年主营业务利润为1.43亿元,去年同期为1.31亿元,同比小幅增长8.88%。

主营业务利润同比小幅增长原因是:


主营业务利润增长项目 本期值 同比增减 主营业务利润下降项目 本期值 同比增减
财务费用 -9,235.78万元 -629.48% 营业总收入 5.28亿元 -26.48%
毛利率 29.25% -0.20%

2022年公司营收5.28亿元,同比下降26.48%。虽然营收在下降,但是销售费用、研发费用却在增长。

1、研发费用增长

本期研发费用为4,846.56万元,同比增长17.07%。研发费用增长的原因是:

(1)直接投入本期为2,230.34万元,去年同期为1,729.80万元,同比增长了28.94%。

(2)直接人工本期为1,862.65万元,去年同期为1,753.71万元,同比小幅增长了6.21%。

研发费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
直接投入 2,230.34万元 1,729.80万元
直接人工 1,862.65万元 1,753.71万元
其他 753.58万元 656.43万元
合计 4,846.56万元 4,139.94万元

2、销售费用大幅增长

本期销售费用为1,734.05万元,同比大幅增长47.04%。

销售费用大幅增长的原因是:

虽然出口信用保险费本期为132.71万元,去年同期为233.18万元,同比大幅下降了43.09%;

但是(1)工资及附加费用本期为647.66万元,去年同期为423.70万元,同比大幅增长了52.86%;(2)佣金本期为209.65万元,去年同期为70.83万元,同比大幅增长了195.99%;(3)市场推广费本期为399.70万元,去年同期为287.68万元,同比大幅增长了38.94%;(4)售后服务费本期为160.90万元,去年同期为77.86万元,同比大幅增长了106.66%。

销售费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
工资及附加费用 647.66万元 423.70万元
市场推广费 399.70万元 287.68万元
佣金 209.65万元 70.83万元
售后服务费 160.90万元 77.86万元
出口信用保险费 132.71万元 233.18万元
其他 183.44万元 86.06万元
合计 1,734.05万元 1,179.31万元

PART 3
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净现金流由负转正

1、净利润同比增加29.16%,净现金流同比大幅增加13.48倍

2022年,兆丰股份净利润为1.52亿元,去年同期为1.18亿元,同比增长29.16%。净现金流为4.40亿元,去年同期为-3,522.88万元,由负转正。

净现金流由负转正是因为(1)筹资活动产生的现金流净额本期为2.26亿元,去年同期为-3,265.92万元,由负转正;(2)投资活动产生的现金流净额本期为4,041.60万元,去年同期为-1.42亿元,由负转正。

筹资活动现金流净额由负转正的原因是吸收投资所收到的现金本期为2.30亿元,同比增长2.30亿元。

投资活动现金流净额由负转正的原因是:

1、收到其他与投资活动有关的现金本期为1.24亿元,同比大幅增长4.58倍。

2、支付的其他与投资活动有关的现金本期为4,142.70万元,同比大幅下降43.59%。

3、取得投资收益收到的现金本期为2,383.67万元,同比大幅增长48.55倍。

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