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真视通(002771)2022年年报解读:主营业务利润同比大幅增长,生产监控与应急指挥系统毛利率持续增长

北京真视通科技股份有限公司于2015年上市,实际控制人为“王国红”。公司是信息技术与多媒体视讯综合解决方案和服务提供商,主营业务包括多媒体视讯系统建设与服务业务、数据中心系统建设与服务业务。

根据真视通2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收6.47亿元,同比基本持平。扣非净利润819.93万元,同比大幅下降31.59%。真视通2022年年度净利润806.65万元,业绩同比大幅下降30.19%。

PART 1
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生产监控与应急指挥系统毛利率持续增长

1、主营业务构成

公司的营收主要由以下三块构成,分别为能源、政府、金融。主要产品包括多媒体信息系统和生产监控与应急指挥系统两项,其中多媒体信息系统占比71.25%,生产监控与应急指挥系统占比11.56%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
能源 3.11亿元 47.99% 24.84%
政府 1.56亿元 24.11% 17.16%
金融 7,529.93万元 11.63% 20.05%
交通 6,372.42万元 9.85% -
其他 4,155.31万元 6.42% -
分产品 营业收入 占比 毛利率
多媒体信息系统 4.61亿元 71.25% 24.58%
生产监控与应急指挥系统 7,483.45万元 11.56% 21.55%
数据中心系统建设及服务 7,162.41万元 11.07% 12.56%
其他 3,958.04万元 6.12% 7.99%
分地区 营业收入 占比 毛利率
华北 4.37亿元 67.52% 23.43%
华东 1.10亿元 17.07% 14.31%
西北 3,421.32万元 5.29% -
华南 2,804.25万元 4.33% -
华中 2,770.87万元 4.28% -
其他业务 980.58万元 1.51% -

2、生产监控与应急指挥系统毛利率持续增长

2022年公司毛利率为21.88%,同比去年的21.53%基本持平。产品毛利率方面,2020-2022年生产监控与应急指挥系统毛利率呈增长趋势,从2020年的16.93%,增长到2022年的21.55%,2022年多媒体信息系统毛利率为24.58%,同比增加0.62个百分点。

3、前五大客户较集中

目前公司下游客户集中度较高,前五大客户占总营收的36.45%,相较于2021年的30.96%,仍在小幅增长,其中第一大客户占比11.81%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
客户1 7,645.25万元 11.81%
客户2 4,795.97万元 7.41%
客户3 4,577.89万元 7.07%
客户4 3,743.36万元 5.78%
客户5 2,834.43万元 4.38%
合计 2.36亿元 36.45%

PART 2
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主营业务利润同比大幅增长

1、主营业务利润同比大幅增长71.13%,研发费用小幅下降

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 6.47亿元 6.41亿元 0.97%
营业成本 5.06亿元 5.03亿元 0.52%
销售费用 2,597.02万元 2,860.86万元 -9.22%
管理费用 4,592.13万元 4,779.31万元 -3.92%
财务费用 -55.12万元 -23.31万元 -136.48%
研发费用 3,324.47万元 3,876.74万元 -14.25%
所得税费用 -95.21万元 -217.36万元 56.20%

2022年主营业务利润为3,325.96万元,去年同期为1,943.48万元,同比大幅增长71.13%。

主营业务利润同比大幅增长主要是由于(1)营业总收入本期为6.47亿元,同比增长0.97%;(2)研发费用本期为3,324.47万元,同比小幅下降14.25%;(3)销售费用本期为2,597.02万元,同比小幅下降9.22%;(4)毛利率本期为21.88%,同比增长0.35%。

2022年公司营收6.47亿元,同比基本持平。

本期研发费用为3,324.47万元,同比小幅下降14.25%。研发费用小幅下降的原因是:

(1)折旧摊销本期为288.22万元,去年同期为543.62万元,同比大幅下降了46.98%。

(2)委托外部开发费本期为272.14万元,去年同期为482.50万元,同比大幅下降了43.6%。

(3)职工薪酬本期为2,406.23万元,去年同期为2,481.18万元,同比小幅下降了3.02%。

研发费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 2,406.23万元 2,481.18万元
折旧摊销 288.22万元 543.62万元
委托外部开发费 272.14万元 482.50万元
其他 357.89万元 369.44万元
合计 3,324.47万元 3,876.74万元

非主营业务中信用减值损失本期为-1,868.83万元,占利润总额2.47倍,同比大幅下降4.68倍。资产减值损失本期为-655.94万元,占利润总额86.64%,同比大幅增长63.10%。

非主营业务表


金额 占利润总额比例 同比增减
投资收益 -261.06万元 -34.48% -881.48%
公允价值变动收益 53.82万元 7.11% -
资产减值损失 -655.94万元 -86.64% 63.10%
营业外收入 709.64元 0.01% -99.80%
营业外支出 9.21万元 1.22% -45.32%
其他收益 172.25万元 22.75% -34.71%
信用减值损失 -1,868.83万元 -246.86% -467.63%

2、营业总收入基本持平,净利润同比降低26.25%

2022年,真视通营业总收入为6.47亿元,去年同期为6.41亿元,同比基本持平,净利润为852.27万元,去年同期为1,155.56万元,同比下降26.25%。

净利润同比下降原因是:


净利润下降项目 本期值 同比增减 净利润增长项目 本期值 同比增减
信用减值损失 -1,868.83万元 -467.63% 主营业务利润 3,325.96万元 71.13%
资产减值损失 -655.94万元 63.10%

净利润从2016年到2017年呈现持平趋势,从6,903.58万元增长到6,928.15万元,而2017年到2022年呈现下降状态,从6,928.15万元下降到852.27万元。

PART 3
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净现金流同比大幅下降

1、净利润同比降低26.25%,净现金流同比大幅降低74.53%

2022年,真视通净利润为852.27万元,去年同期为1,155.56万元,同比下降26.25%。净现金流为974.75万元,去年同期为3,826.52万元,同比大幅下降74.53%。

纵然筹资活动产生的现金流净额本期为2,626.35万元,去年同期为-1,561.33万元,由负转正,但是投资活动产生的现金流净额本期为-5,367.61万元,去年同期为-206.20万元,同比大幅下降25.03倍,导致净现金流同比大幅下降。

投资活动现金流净额同比大幅下降的原因是:

1、投资支付的现金本期为3,300.00万元,同比增长3,300.00万元。

2、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为2,082.24万元,同比大幅增长4.26倍。

筹资活动现金流净额由负转正的原因是:

1、取得借款收到的现金本期为4,000.00万元,同比大幅增长2.90倍。

2、偿还债务支付的现金本期为744.24万元,同比大幅下降62.79%。

2、经营活动现金流同比大幅下降33.57%

本期经营活动现金流净额为3,716.01万元,同比大幅下降33.57%。

固然本期存货减少9,589.57万元,去年同期为-1,868.74万元,由负转正,然而(1)本期经营性应付项目减少9,809.16万元,去年同期为-523.35万元,由负转正;(2)本期经营性应收项目增加773.45万元,去年同期为-3,186.57万元,由负转正,导致经营活动现金流净额同比大幅下降。

PART 4
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较多的对外股权投资但对外股权投资损失影响净利润

在2022年年报告期末,真视通用于对外股权投资的资产为5,645.3万元,占总资产的5.19%。对外股权投资所产生的收益为-133.01万元,占净利润852.27万元的-15.61%。

对外股权投资构成表


项目 金额 收益
高芯联 3,278.98万元 -21.02万元
湘江正和 1,837.81万元 -59.97万元
其他 528.51万元 -52.03万元
合计 5,645.3万元 -133.01万元

1、高芯联

高芯联业务性质为投资。

历年投资数据


高芯联 持有股权(%)间接 追加投资 投资损益 期末余额
2022年 33.00 3,300万元 -21.02万元 3,278.98万元

2、湘江正和

湘江正和业务性质为投资。

从下表可以明显的看出,湘江正和带来的收益处于年年下降的情况。同比上期看起来,投资亏损程度有所扩大。

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