返回
碧湾信息

万润新能(688275)2025年三季报深度解读:资产负债率同比增加,主营业务利润同比亏损减小推动净利润同比亏损减小

湖北万润新能源科技股份有限公司于2022年上市,实际控制人为“刘世琦”。公司的主营业务为锂电行业,其中磷酸铁锂为第一大收入来源,占比96.60%。

2025年三季度,公司实现营收73.36亿元,同比大幅增长51.18%。扣非净利润-4.45亿元,较去年同期亏损有所减小。万润新能2025年第三季度净利润-3.74亿元,业绩较去年同期亏损有所减小。本期经营活动产生的现金流净额为2.58亿元,营收同比大幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。

PART 1
碧湾App

主营业务利润同比亏损减小推动净利润同比亏损减小

1、净利润较去年同期亏损有所减小

本期净利润为-3.74亿元,去年同期-6.25亿元,较去年同期亏损有所减小。

净利润亏损有所减小的原因是(1)主营业务利润本期为-4.60亿元,去年同期为-6.24亿元,亏损有所减小;(2)资产减值损失本期损失4,837.74万元,去年同期损失1.47亿元,同比大幅下降。

2、主营业务利润较去年同期亏损有所减小

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 73.36亿元 48.52亿元 51.18%
营业成本 71.44亿元 48.25亿元 48.06%
销售费用 2,833.87万元 3,373.23万元 -15.99%
管理费用 2.29亿元 2.28亿元 0.48%
财务费用 1.67亿元 1.62亿元 2.94%
研发费用 1.85亿元 1.94亿元 -5.06%
所得税费用 -6,228.44万元 -7,340.43万元 15.15%

2025年三季度主营业务利润为-4.60亿元,去年同期为-6.24亿元,较去年同期亏损有所减小。

主营业务利润亏损有所减小主要是由于营业总收入本期为73.36亿元,同比大幅增长51.18%。

PART 2
碧湾App

资产负债率同比增加

2025年三季度,企业资产负债率为71.57%,去年同期为65.09%,同比小幅增长了6.48%,近4年资产负债率总体呈现上升状态,从48.65%增长至71.57%。

1、负债增加原因

万润新能负债增加主要原因是投资活动产生的现金流净额本期流出了3.86亿元,现金周转压力较大。主要是由于投资支付的现金本期为12.77亿元,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为4.99亿元。

2、有息负债近5年呈现上升趋势

有息负债从2021年三季度到2025年三季度近5年呈现上升趋势。有息负债的持续上升说明公司负债结构趋于恶化,会导致公司财务费用的上涨。

3、偿债能力:经营活动现金流净额/短期债务同比大幅下降

近五期偿债能力指标汇总


2025年三季报 2025年中报 2025年一季报 2024年年报 2024年三季报
流动比率 0.79 0.90 1.27 2.09 0.77
速动比率 0.68 0.78 1.09 1.85 0.61
现金比率(%) 0.37 0.41 0.56 1.27 0.09
资产负债率(%) 71.57 65.09 64.16 48.65 53.50
EBITDA 利息保障倍数 2.43 1.41 11.21 0.51 5.04
经营活动现金流净额/短期债务 0.03 0.37 -0.23 -0.51 -0.15
货币资金/短期债务 0.42 0.48 0.70 1.81 0.28

流动比率为0.79,去年同期为0.90,同比小幅下降,流动比率在比较低的情况下还在降低。

另外经营活动现金流净额/短期债务为0.03,去年同期为0.37,经营活动现金流净额/短期债务在比较低的情况下还在降低。

以上说明企业短期偿债压力较大。

PART 3
碧湾App

行业分析

请下载并登录APP,即可阅读全文

分享 (0)
点赞 (0)
免责声明:上述所有信息均基于市场公开数据,经数据自动处理技术和人工智能算法产生,碧湾将尽力但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。所有数据信息仅供参考,不构成任何投资建议,不代表碧湾观点,投资者据此操作,风险自担。
热门推荐
贝特瑞(920185)2025年三季报解读:公允价值变动收益同比大幅增长推动净利润同比大幅增长
安达科技(920809)2025年三季报解读:主营业务利润同比亏损减小推动净利润同比亏损减小
盟固利(301487)2025年三季报解读:主营业务利润亏损增大
碧湾APP 扫码下载
androidUrl
手机扫码下载