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华兴源创(688001)2025年中报深度解读:主营业务利润扭亏为盈推动净利润同比大幅增长,应收账款减值风险高

苏州华兴源创科技股份有限公司于2019年上市,实际控制人为“陈文源”。公司是国内领先的检测设备与整线检测系统解决方案提供商,主要从事平板显示及半导体集成电路、可穿戴检测设备研发、生产和销售。

2025年半年度,公司实现营收9.16亿元,同比小幅增长9.27%。扣非净利润7,451.41万元,同比大幅增长15.43倍。华兴源创2025年半年度净利润7,851.95万元,业绩同比大幅增长152.41%。

PART 1
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主营业务构成

公司主要产品包括检测设备和治具及配件两项,其中检测设备占比62.84%,治具及配件占比31.05%。

分产品 营业收入 占比 毛利率
检测设备 5.75亿元 62.84% 55.55%
治具及配件 2.84亿元 31.05% 40.10%
其他 2,875.08万元 3.14% 40.90%
组装设备 2,719.20万元 2.97% 41.76%

PART 2
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主营业务利润扭亏为盈推动净利润同比大幅增长

1、营业总收入同比小幅增加9.27%,净利润同比大幅增加152.41%

2025年半年度,华兴源创营业总收入为9.16亿元,去年同期为8.38亿元,同比小幅增长9.27%,净利润为7,851.95万元,去年同期为3,110.86万元,同比大幅增长152.41%。

净利润同比大幅增长的原因是:

虽然(1)资产减值损失本期损失2,497.38万元,去年同期损失102.77万元,同比大幅增长;(2)资产处置收益本期为-22.34万元,去年同期为2,072.34万元,由盈转亏。

但是(1)主营业务利润本期为4,511.81万元,去年同期为-68.21万元,扭亏为盈;(2)信用减值损失本期收益2,744.18万元,去年同期收益550.18万元,同比大幅增长;(3)公允价值变动收益本期为959.08万元,去年同期为-914.47万元,扭亏为盈。

2、主营业务利润扭亏为盈

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 9.16亿元 8.38亿元 9.27%
营业成本 4.59亿元 4.12亿元 11.30%
销售费用 8,663.15万元 1.02亿元 -15.16%
管理费用 1.35亿元 1.30亿元 3.42%
财务费用 1,639.95万元 -177.29万元 1025.02%
研发费用 1.63亿元 1.87亿元 -12.70%
所得税费用 -1,215.72万元 -258.60万元 -370.11%

2025年半年度主营业务利润为4,511.81万元,去年同期为-68.21万元,扭亏为盈。

虽然毛利率本期为49.89%,同比有所下降了0.91%,不过(1)营业总收入本期为9.16亿元,同比小幅增长9.27%;(2)研发费用本期为1.63亿元,同比小幅下降12.70%,推动主营业务利润扭亏为盈。

3、非主营业务利润同比下降

华兴源创2025年半年度非主营业务利润为2,124.42万元,去年同期为2,920.46万元,同比下降。

非主营业务表


金额 占净利润比例 去年同期 同比增减
主营业务利润 4,511.81万元 57.46% -68.21万元 6714.29%
公允价值变动收益 959.08万元 12.21% -914.47万元 204.88%
资产减值损失 -2,497.38万元 -31.81% -102.77万元 -2330.18%
其他收益 1,013.31万元 12.91% 1,543.77万元 -34.36%
信用减值损失 2,744.18万元 34.95% 550.18万元 398.77%
其他 119.11万元 1.52% 2,080.81万元 -94.28%
净利润 7,851.95万元 100.00% 3,110.86万元 152.41%

4、费用情况

2025年半年度公司营收9.15亿元,同比小幅增长9.27%,虽然营收在增长,但是销售费用却在下降。

1)财务费用大幅增长

本期财务费用为1,639.95万元,去年同期为-177.29万元,表示由上期的财务收益,变为本期的财务支出。

主要是由于:

虽然汇兑净损失本期为586.98万元,去年同期为956.38万元,同比大幅下降了38.62%;

但是(1)利息净支出本期为1,032.43万元,去年同期为764.19万元,同比大幅增长了35.1%;(2)汇兑损失本期为608.74万元,去年同期为161.81万元,同比大幅增长了近3倍;(3)汇兑收益本期为21.75万元,去年同期为1,118.19万元,同比大幅下降了98.05%。

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 2,114.29万元 1,928.42万元
减:利息收入 -1,081.86万元 -1,164.23万元
利息净支出 1,032.43万元 764.19万元
汇兑损失 608.74万元 161.81万元
减:汇兑收益 -21.75万元 -1,118.19万元
汇兑净损失 586.98万元 956.38万元
其他费用(计算) -1,598.87万元 -1,705.67万元
合计 1,639.95万元 -177.29万元

2)销售费用下降

本期销售费用为8,663.15万元,同比下降15.16%。销售费用下降的原因是:

(1)工资薪金本期为4,865.48万元,去年同期为5,793.48万元,同比下降了16.02%。

(2)修理费本期为820.98万元,去年同期为1,023.43万元,同比下降了19.78%。

销售费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
工资薪金 4,865.48万元 5,793.48万元
差旅费 940.05万元 801.14万元
修理费 820.98万元 1,023.43万元
折旧费及摊销 689.21万元 854.92万元
服务费 306.15万元 657.76万元
其他费用(计算) 1,041.28万元 1,080.29万元
合计 8,663.15万元 1.02亿元

PART 3
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金融投资回报率低

金融投资1.53亿元,收益占净利润12.21%,投资主体为风险投资

在2025年半年度报告中,华兴源创用于金融投资的资产为1.53亿元。金融投资所产生的收益对净利润的贡献为959.08万元。

2025半年度金融投资主要投资内容如表所示:

2025半年度金融投资资产表


项目 投资金额
其他 1.53亿元
合计 1.53亿元

从金融投资收益来源方式来看,全部来源于其他非流动金融资产。

2025半年度金融投资收益来源方式


项目 类别 收益金额
投资收益 其他非流动金融资产 959.08万元
合计 959.08万元

PART 4
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应收账款减值风险高,坏账收回大幅提升利润

2025半年度,企业应收账款合计15.25亿元,占总资产的27.28%,相较于去年同期的11.78亿元大幅增长29.44%。

1、冲回利润3,022.88万元,大幅提升利润

2025年半年度,企业信用减值冲回利润2,744.18万元,其中主要是应收账款坏账损失3,022.88万元。

2、应收账款周转率连续4年下降

本期,企业应收账款周转率为0.61。在2021年半年度到2025年半年度,企业应收账款周转率连续4年下降,平均回款时间从189天增加到了295天,回款周期增长,应收账款的回款风险越来越大。

(注:2021年中计提坏账400.77万元,2022年中计提坏账1325.13万元,2023年中计提坏账464.29万元,2024年中计提坏账635.45万元,2025年中计提坏账3022.88万元。)

就目前情况来说,若企业延续当前势头,则要格外注意企业应收账款的减值风险。

PART 5
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存货周转率持续下降,存货跌价损失影响利润

存货跌价损失2,527.50万元,坏账损失影响利润

2025年半年度,华兴源创资产减值损失2,497.38万元,其中主要是存货跌价准备减值合计2,527.50万元。

2025年半年度,企业存货周转率为1.05,在2021年半年度到2025年半年度,存货周转率连续5年下降,平均回款时间从92天增加到了171天,企业存货周转能力下降,2025年半年度华兴源创存货余额合计9.57亿元,占总资产的19.25%,同比去年的8.16亿元增长17.33%。

(注:2021年中计提存货减值1232.25万元,2022年中计提存货减值2112.60万元,2023年中计提存货减值1165.23万元,2024年中计提存货减值51.77万元,2025年中计提存货减值2527.50万元。)

PART 6
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商誉金额较高

在2025年半年度报告中,华兴源创形成的商誉为2.91亿元,占净资产的8.4%。

商誉结构


商誉项 期末净值 备注
苏州欧立通自动化科技有限公司 2.91亿元 减值风险低
商誉总额 2.91亿元

商誉金额较高。其中,商誉的主要构成为苏州欧立通自动化科技有限公司。

苏州欧立通自动化科技有限公司减值风险低

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