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沈阳机床(000410)2025年中报深度解读:归母净利润依赖于同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益,金属切削机床收入的增长推动公司营收的大幅增长

沈阳机床股份有限公司于1996年上市,实际控制人为“国务院国有资产监督管理委员会”。公司主营业务是金属切削机床制造。公司主要产品为卧式车床、立式车床、卧式加工中心、立式加工中心及行业专机、自动线等为主的六大类机床整机产品。

2025年半年度,公司实现营收18.89亿元,同比增长18.19%。扣非净利润-4,008.91万元,较去年同期亏损有所减小。沈阳机床2025年半年度净利润5,407.95万元,业绩扭亏为盈。

PART 1
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金属切削机床收入的增长推动公司营收的大幅增长

1、主营业务构成

公司的主要业务为工业(机床主机),占比高达99.30%,主要产品包括金属切削机床和金属成形机床两项,其中金属切削机床占比57.38%,金属成形机床占比29.20%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
工业(机床主机) 18.76亿元 99.3% 14.87%
工业(机床配套) 1,331.80万元 0.7% 79.87%
分产品 营业收入 占比 毛利率
金属切削机床 10.84亿元 57.38% 10.83%
金属成形机床 5.52亿元 29.2% 22.48%
其他 2.54亿元 13.42% 18.95%

2、金属切削机床收入的增长推动公司营收的大幅增长

2025年半年度公司营收18.89亿元,与去年同期的7.41亿元相比,大幅增长了155.01%。

营收大幅增长的主要原因是:

(1)金属切削机床本期营收10.84亿元,去年同期为9.33亿元,同比增长了16.18%。

(2)金属成形机床本期营收5.52亿元,去年同期为4.77亿元,同比增长了15.77%。

(3)其他本期营收2.54亿元,去年同期为1.89亿元,同比大幅增长了33.98%。

近两年产品营收变化


名称 2025中报营收 2024中报营收 同比增减
金属切削机床 10.84亿元 - -
金属成形机床 5.52亿元 - -
其他 2.54亿元 1.89亿元 33.98%
数控机床 - 4.86亿元 -
其他业务 - 6,603.45万元 -
合计 18.89亿元 7.41亿元 155.01%

PART 2
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净利润近7年整体呈现上升趋势

1、净利润扭亏为盈

本期净利润为5,407.95万元,去年同期-7,980.01万元,扭亏为盈。

净利润扭亏为盈的原因是(1)主营业务利润本期为3,505.54万元,去年同期为-8,854.49万元,扭亏为盈;(2)其他收益本期为4,888.06万元,去年同期为701.39万元,同比大幅增长。

值得注意的是,今年上半年净利润为近10年中报最高值。

2、主营业务利润扭亏为盈

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 18.89亿元 7.41亿元 155.01%
营业成本 16.00亿元 6.85亿元 133.43%
销售费用 6,392.35万元 4,146.45万元 54.16%
管理费用 1.26亿元 7,990.96万元 57.99%
财务费用 309.67万元 1,378.63万元 -77.54%
研发费用 4,922.15万元 327.95万元 1400.87%
所得税费用 1,053.82万元 97.43万元 981.60%

2025年半年度主营业务利润为3,505.54万元,去年同期为-8,854.49万元,扭亏为盈。

主营业务利润扭亏为盈主要是由于(1)营业总收入本期为18.89亿元,同比大幅增长155.01%;(2)毛利率本期为15.32%,同比大幅增长了7.82%。

3、非主营业务利润同比大幅增长

沈阳机床2025年半年度非主营业务利润为2,956.24万元,去年同期为971.91万元,同比大幅增长。

非主营业务表


金额 占净利润比例 去年同期 同比增减
主营业务利润 3,505.54万元 64.82% -8,854.49万元 139.59%
资产减值损失 -2,046.38万元 -37.84% -41.11万元 -4877.54%
其他收益 4,888.06万元 90.39% 701.39万元 596.92%
信用减值损失 -587.80万元 -10.87% -601.21万元 2.23%
其他 856.71万元 15.84% 1,280.56万元 -33.10%
净利润 5,407.95万元 100.00% -7,980.01万元 167.77%

4、费用情况

2025年半年度公司营收18.89亿元,同比大幅增长155.01%,虽然营收在增长,但是财务费用却在下降。

1)研发费用大幅增长

本期研发费用为4,922.15万元,同比大幅增长近14倍。研发费用大幅增长的原因是:虽然材料费本期为1,127.41万元,去年同期为3,229.94万元,同比大幅下降了65.09%,但是职工薪酬本期为2,717.47万元,去年同期为944.58万元,同比大幅增长了187.69%。

研发费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 2,717.47万元 944.58万元
材料费 1,127.41万元 3,229.94万元
其他 513.37万元 202.06万元
其他费用(计算) 563.90万元 -4,048.62万元
合计 4,922.15万元 327.95万元

2)财务费用大幅下降

本期财务费用为309.67万元,同比大幅下降77.54%。归因于利息收入本期为1,117.38万元,去年同期为817.61万元,同比大幅增长了36.66%。

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 1,605.57万元 1,640.13万元
利息收入 -1,117.38万元 -817.61万元
汇兑损益 -189.94万元 117.69万元
其他费用(计算) 11.41万元 438.42万元
合计 309.67万元 1,378.63万元

3)销售费用大幅增长

本期销售费用为6,392.35万元,同比大幅增长54.16%。销售费用大幅增长的原因是:虽然职工薪酬本期为3,708.49万元,去年同期为3,915.18万元,同比小幅下降了5.28%,但是销售服务费本期为1,587.96万元,去年同期为871.89万元,同比大幅增长了82.13%。

销售费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 3,708.49万元 3,915.18万元
销售服务费 1,587.96万元 871.89万元
其他费用(计算) 1,095.89万元 -640.63万元
合计 6,392.35万元 4,146.45万元

4)管理费用大幅增长

本期管理费用为1.26亿元,同比大幅增长57.99%。管理费用大幅增长的原因是:

管理费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 8,096.42万元 8,717.08万元
生产保障费 1,906.05万元 2,230.18万元
折旧费 1,362.88万元 1,283.81万元
其他费用(计算) 1,259.55万元 -4,240.11万元
合计 1.26亿元 7,990.96万元

PART 3
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归母净利润依赖于同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

沈阳机床2025半年度的归母净利润的收益依赖于非经常性损益,本期归母净利润为4,034.85万元,非经常性损益为8,043.77万元。

本期非经常性损益项目概览表:

本期扣除所得税与少数股东权益的非经常性损益


项目 金额
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 7,989.16万元
其他 54.60万元
合计 8,043.77万元

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益主要来源于企业合并时被合并方的净利润收益,具体内容如表所示:

同一控制下企业合并名单的明细


被合并方名称 企业合并过程中取得的权益比例(%) 合并当期期初至合并日被合并方的净利润
天津天锻 78.45% 4,849.72万元
中捷厂 100.00% 1,584.69万元
中捷航空航天 100.00% 1,535.25万元

扣非净利润趋势

PART 4
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应收账款周转率大幅增长

2025半年度,企业应收账款合计8.18亿元,占总资产的10.73%,相较于去年同期的4.35亿元大幅增长88.05%。

本期,企业应收账款周转率为3.33。在2024年半年度到2025年半年度,企业应收账款周转率从1.95大幅增长到了3.33,平均回款时间从92天减少到了54天,回款周期大幅减少,企业的回款能力大幅提升。

(注:2021年中计提坏账487.58万元,2022年中计提坏账2642.14万元,2023年中计提坏账255.07万元,2024年中计提坏账475.67万元,2025年中计提坏账518.79万元。)

PART 5
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存货跌价损失影响利润

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