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广田集团(002482)2025年中报深度解读:装饰施工收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长,净利润近3年整体呈现上升趋势

深圳广田集团股份有限公司于2010年上市,实际控制人为“深圳市人民政府国有资产监督管理委员会”。公司是一家以建筑装饰设计与施工为主营业务的集团企业,业务涵盖装饰、设计、幕墙、园林、智能、机电、软装、土建、工程金融等领域,是建筑装饰企业中高等级资质最完备的企业之一。公司主要产品包括工程金融、智能工程、建筑装饰。

2025年半年度,公司实现营收5.38亿元,同比大幅增长2.24倍。扣非净利润-7,256.90万元,较去年同期亏损有所减小。广田集团2025年半年度净利润-7,111.27万元,业绩较去年同期亏损有所减小。

PART 1
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装饰施工收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长

1、主营业务构成

公司的主营业务为建筑及建筑装饰业,其中装饰施工为第一大收入来源,占比94.10%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
建筑及建筑装饰业 5.28亿元 98.17% 5.82%
其他业务 987.60万元 1.83% -8.26%
分产品 营业收入 占比 毛利率
装饰施工 5.07亿元 94.1% 6.10%
装饰设计 2,187.30万元 4.06% -0.81%
其他业务 987.60万元 1.83% -8.26%
分地区 营业收入 占比 毛利率
华南地区 5.16亿元 95.78% 5.64%
东北地区 753.40万元 1.4% -
华东地区 688.86万元 1.28% -
西南地区 335.07万元 0.62% -
华中地区 318.24万元 0.59% -
其他业务 175.42万元 0.33% -

2、装饰施工收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长

2025年半年度公司营收5.38亿元,与去年同期的1.66亿元相比,大幅增长了近2倍,主要是因为装饰施工本期营收5.07亿元,去年同期为1.33亿元,同比大幅增长了近3倍。

近两年产品营收变化


名称 2025中报营收 2024中报营收 同比增减
装饰施工 5.07亿元 1.33亿元 279.4%
装饰设计 2,187.30万元 2,889.40万元 -24.3%
其他业务 987.60万元 379.14万元 -
合计 5.38亿元 1.66亿元 223.89%

3、装饰施工毛利率的下降导致公司毛利率的下降

2025年半年度公司毛利率从去年同期的7.46%,同比下降到了今年的5.56%,主要是因为装饰施工本期毛利率6.1%,去年同期为8.39%,同比下降27.29%。

4、华南地区销售额大幅增长

国内地区方面,华南地区的销售额同比大幅增长近6倍,比重从上期的45.76%大幅增长到了本期的95.78%。

PART 2
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净利润近3年整体呈现上升趋势

1、营业总收入同比增加2.24倍,净利润亏损有所减小

2025年半年度,广田集团营业总收入为5.38亿元,去年同期为1.66亿元,同比大幅增长2.24倍,净利润为-7,111.27万元,去年同期为-1.19亿元,较去年同期亏损有所减小。

净利润亏损有所减小的原因是主营业务利润本期为-6,774.09万元,去年同期为-1.17亿元,亏损有所减小。

2、主营业务利润较去年同期亏损有所减小

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 5.38亿元 1.66亿元 223.89%
营业成本 5.08亿元 1.54亿元 230.54%
销售费用 1,901.62万元 2,856.76万元 -33.44%
管理费用 5,306.31万元 8,179.73万元 -35.13%
财务费用 1,032.18万元 1,316.52万元 -21.60%
研发费用 846.91万元 479.05万元 76.79%
所得税费用 -85.65万元 -401.91万元 78.69%

2025年半年度主营业务利润为-6,774.09万元,去年同期为-1.17亿元,较去年同期亏损有所减小。

虽然毛利率本期为5.56%,同比下降了1.90%,不过营业总收入本期为5.38亿元,同比大幅增长2.24倍,推动主营业务利润亏损有所减小。

3、费用情况

2025年半年度公司营收5.38亿元,同比大幅增长223.89%,虽然营收在增长,但是财务费用、销售费用、管理费用却在下降。

1)研发费用大幅增长

本期研发费用为846.91万元,同比大幅增长76.79%。研发费用大幅增长的原因是:

(1)工资社保及福利本期为500.28万元,去年同期为381.62万元,同比大幅增长了31.09%。

(2)直接材料本期为343.26万元,去年同期为69.81万元,同比大幅增长了近4倍。

研发费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
工资社保及福利 500.28万元 381.62万元
直接材料 343.26万元 69.81万元
其他费用(计算) 3.37万元 27.62万元
合计 846.91万元 479.05万元

2)财务费用下降

本期财务费用为1,032.18万元,同比下降21.6%。归因于利息支出本期为1,132.06万元,去年同期为1,519.92万元,同比下降了25.52%。

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 1,132.06万元 1,519.92万元
减:利息收入 -129.29万元 -234.82万元
其他费用(计算) 29.42万元 31.42万元
合计 1,032.18万元 1,316.52万元

3)销售费用大幅下降

本期销售费用为1,901.62万元,同比大幅下降33.43%。归因于工资社保及福利本期为1,772.51万元,去年同期为2,693.16万元,同比大幅下降了34.18%。

销售费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
工资社保及福利 1,772.51万元 2,693.16万元
其他费用(计算) 129.10万元 163.61万元
合计 1,901.62万元 2,856.76万元

4)管理费用大幅下降

本期管理费用为5,306.31万元,同比大幅下降35.13%。管理费用大幅下降的原因是:

(1)职工薪酬本期为2,209.07万元,去年同期为2,861.06万元,同比下降了22.79%。

(2)折旧与摊销本期为2,088.46万元,去年同期为4,212.57万元,同比大幅下降了50.42%。

管理费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 2,209.07万元 2,861.06万元
折旧与摊销 2,088.46万元 4,212.57万元
物管费 649.84万元 278.69万元
其他费用(计算) 358.94万元 827.40万元
合计 5,306.31万元 8,179.73万元

PART 3
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近3年应收账款周转率呈现大幅增长

2025半年度,企业应收账款合计3.06亿元,占总资产的12.10%,相较于去年同期的1.61亿元大幅增长90.10%。

本期,企业应收账款周转率为1.83。在2023年半年度到2025年半年度,企业应收账款周转率从0.15大幅增长到了1.83,平均回款时间从1200天减少到了98天,回款周期大幅减少,企业的回款能力大幅提升。

(注:2021年中计提坏账1.28亿元,2022年中计提坏账4167.09万元,2023年中计提坏账1.49亿元,2024年中计提坏账611.16万元,2025年中计提坏账579.54万元。)

PART 4
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两名股东股权高位质押,两名股东存在股权冻结情况

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