返回
碧湾信息

汇中股份(300371)2025年中报深度解读:国外收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长,主营业务利润同比大幅增长推动净利润同比大幅增长

汇中仪表股份有限公司于2014年上市,实际控制人为“张力新”。公司的主营业务是为客户提供涵盖“数据采集、能源计量、数据分析、方案设计、节能服务”的完整产业链服务。主要产品包括超声热量表、超声水表、超声流量计及相关智慧管理系统。

2025年半年度,公司实现营收2.13亿元,同比大幅增长51.67%。扣非净利润3,633.52万元,同比大幅增长122.31%。汇中股份2025年半年度净利润4,174.48万元,业绩同比大幅增长111.23%。

PART 1
碧湾App

国外收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长

1、主营业务构成

公司主要产品包括超声水表及系统和超声热量表及系统两项,其中超声水表及系统占比65.93%,超声热量表及系统占比16.66%。

分产品 营业收入 占比 毛利率
超声水表及系统 1.41亿元 65.93% 40.49%
超声热量表及系统 3,555.22万元 16.66% 55.54%
其他 2,168.14万元 10.16% 63.15%
超声流量计及系统 1,546.78万元 7.25% 87.13%

2、国外收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长

2025年半年度公司营收2.13亿元,与去年同期的1.41亿元相比,大幅增长了51.67%。

营收大幅增长的主要原因是:

(1)国外本期营收7,359.64万元,去年同期为364.23万元,同比大幅增长了近19倍。

(2)超声水表及系统本期营收1.41亿元,去年同期为8,358.61万元,同比大幅增长了68.3%。

近两年产品营收变化


名称 2025中报营收 2024中报营收 同比增减
超声水表及系统 1.41亿元 8,358.61万元 68.3%
国外 7,359.64万元 - -
华北 4,370.08万元 4,737.83万元 -7.76%
华东 4,299.41万元 3,743.27万元 14.86%
超声热量表及系统 3,555.22万元 2,507.75万元 41.77%
其他 2,168.14万元 1,720.08万元 26.05%
超声流量计及系统 1,546.78万元 1,482.40万元 4.34%
华南 - 1,956.75万元 -
华中 - 1,470.14万元 -
其他业务 -1.60亿元 -1.19亿元 -
合计 2.13亿元 1.41亿元 51.67%

3、华东毛利率的下降导致公司毛利率的小幅下降

2025年半年度公司毛利率从去年同期的50.38%,同比小幅下降到了今年的48.68%。

毛利率小幅下降的原因是:

(1)华东本期毛利率45.18%,去年同期为55.62%,同比下降18.77%。

(2)超声水表及系统本期毛利率40.49%,去年同期为40.82%,同比下降0.81%。

PART 2
碧湾App

主营业务利润同比大幅增长推动净利润同比大幅增长

1、营业总收入同比增加51.67%,净利润同比增加111.23%

2025年半年度,汇中股份营业总收入为2.13亿元,去年同期为1.41亿元,同比大幅增长51.67%,净利润为4,174.48万元,去年同期为1,976.28万元,同比大幅增长111.23%。

净利润同比大幅增长的原因是:

虽然信用减值损失本期损失668.03万元,去年同期收益417.48万元,同比大幅下降;

但是主营业务利润本期为4,652.05万元,去年同期为1,086.66万元,同比大幅增长。

2、主营业务利润同比大幅增长3.28倍

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 2.13亿元 1.41亿元 51.67%
营业成本 1.10亿元 7,136.69万元 53.44%
销售费用 2,233.51万元 2,221.53万元 0.54%
管理费用 1,596.30万元 1,736.90万元 -8.10%
财务费用 -227.81万元 13.29万元 -1814.25%
研发费用 1,808.14万元 1,518.04万元 19.11%
所得税费用 541.58万元 508.28万元 6.55%

2025年半年度主营业务利润为4,652.05万元,去年同期为1,086.66万元,同比大幅增长3.28倍。

虽然毛利率本期为48.68%,同比有所下降了0.59%,不过营业总收入本期为2.13亿元,同比大幅增长51.67%,推动主营业务利润同比大幅增长。

3、研发费用增长

本期研发费用为1,808.14万元,同比增长19.11%。研发费用增长的原因是:

(1)材料费本期为348.49万元,去年同期为242.03万元,同比大幅增长了43.99%。

(2)试验试制费(模具、工装)本期为147.59万元,去年同期为37.84万元,同比大幅增长了近3倍。

研发费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
人工费 951.02万元 919.61万元
材料费 348.49万元 242.03万元
试验试制费(模具、工装) 147.59万元 37.84万元
折旧 123.12万元 107.39万元
试制产品检验费 120.87万元 85.73万元
其他费用(计算) 117.05万元 125.45万元
合计 1,808.14万元 1,518.04万元

PART 3
碧湾App

金融投资回报率低

1、金融投资占总资产12.06%,投资主体为债券投资

在2025年半年度报告中,汇中股份用于金融投资的资产为1.51亿元。金融投资所产生的收益对净利润的贡献为199.37万元。

2025半年度金融投资主要投资内容如表所示:

2025半年度金融投资资产表


项目 投资金额
债券投资 1.51亿元
合计 1.51亿元

从金融投资收益来源方式来看,主要来源于理财产品和交易性金融资产公允价值变动收益。

2025半年度金融投资收益来源方式


项目 类别 收益金额
投资收益 理财产品 109.92万元
公允价值变动收益 交易性金融资产公允价值变动收益 89.45万元
合计 199.37万元

2、金融投资资产逐年递增

企业的金融投资资产持续大幅上升,由2022年中的0元大幅上升至2025年中的1.51亿元,且企业的金融投资收益持续大幅上升,由2022年中的0元大幅上升至2025年中的199.37万元。

长期趋势表格


年份 金融资产 投资收益
2022年中 - -
2023年中 3,508.21万元 78.76万元
2024年中 6,522.22万元 150.03万元
2025年中 1.51亿元 199.37万元

PART 4
碧湾App

应收账款减值风险较大,近2年应收账款周转率呈现大幅增长

2025半年度,企业应收账款合计3.10亿元,占总资产的24.80%,相较于去年同期的3.02亿元基本不变。

2、应收账款周转率呈大幅增长趋势

本期,企业应收账款周转率为0.72。在2024年半年度到2025年半年度,企业应收账款周转率从0.47大幅增长到了0.72,平均回款时间从382天减少到了250天,回款周期大幅减少,企业的回款能力大幅提升。

(注:2021年中计提坏账185.89万元,2022年中计提坏账192.58万元,2023年中计提坏账101.37万元,2024年中计提坏账453.84万元,2025年中计提坏账642.34万元。)

3、一年以内账龄占比大幅下降

从账龄结构情况来看,本期企业一年以内,一至三年,三年以上应收账款占比分别为57.04%,31.81%和11.15%。

从账龄趋势情况来看,公司一年以内应收账款占比,在2022半年度至2025半年度从84.10%小幅下降到57.04%。三年以上应收账款占比,在2024半年度至2025半年度从3.62%大幅上涨到11.15%。一年以内的应收账款占总应收账款比重有明显下降。

就目前情况来说,虽然企业应收账款周转率有所好转,但是仍须关注应收账款的减值风险。

PART 5
碧湾App

存货周转率大幅提升

2025年半年度,企业存货周转率为1.03,在2024年半年度到2025年半年度汇中股份存货周转率从0.63大幅提升到了1.03,存货周转天数从285天减少到了174天。2025年半年度汇中股份存货余额合计1.97亿元,占总资产的15.74%,同比去年的2.36亿元下降16.57%。

请下载并登录APP,即可阅读全文

分享 (0)
点赞 (0)
免责声明:上述所有信息均基于市场公开数据,经数据自动处理技术和人工智能算法产生,碧湾将尽力但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。所有数据信息仅供参考,不构成任何投资建议,不代表碧湾观点,投资者据此操作,风险自担。
热门推荐
创远信科(920961)2025年中报解读:净利润同比大幅增长但现金流净额较去年同期大幅下降
天罡股份(920651)2025年中报解读
基康技术(920879)2025年中报解读:净利润近8年整体呈现上升趋势,存货周转率下降
碧湾APP 扫码下载
androidUrl
手机扫码下载