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隆华科技(300263)2025年中报深度解读:靶材及超高温特种材料业务收入的大幅增长推动公司营收的增长,所得税费用收益同比大幅增长推动净利润同比小幅增长

隆华科技集团(洛阳)股份有限公司于2011年上市,实际控制人为“李占明”。公司从事传热节能产品的研发、生产及销售;环保水处理产品及服务;靶材等新材料的研发、生产、销售;国防军工新材料的研发、生产及销售。主营产品包括靶材及超高温特种功能材料、军民融合新型高分子及复合材料、工业传热节能装备、环保水务。

2025年半年度,公司实现营收15.15亿元,同比增长23.95%。扣非净利润1.04亿元,同比小幅增长13.29%。隆华科技2025年半年度净利润1.19亿元,业绩同比小幅增长3.26%。

PART 1
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靶材及超高温特种材料业务收入的大幅增长推动公司营收的增长

1、主营业务构成

公司主要产品包括节能换热装备、靶材及超高温特种材料、环保水处理产品销售三项,节能换热装备占比35.87%,靶材及超高温特种材料占比26.91%,环保水处理产品销售占比13.49%。

分产品 营业收入 占比 毛利率
节能换热装备 5.43亿元 35.87% 22.06%
靶材及超高温特种材料 4.08亿元 26.91% 22.22%
环保水处理产品销售 2.04亿元 13.49% 14.89%
泡沫制品与结构件 1.43亿元 9.44% 38.39%
萃取剂 1.33亿元 8.76% 12.13%
其他业务 8,372.72万元 5.53% -

2、靶材及超高温特种材料业务收入的大幅增长推动公司营收的增长

2025年半年度公司营收15.15亿元,与去年同期的12.22亿元相比,增长了23.95%。

营收增长的主要原因是:

(1)靶材及超高温特种材料业务本期营收4.08亿元,去年同期为2.73亿元,同比大幅增长了49.44%。

(2)水处理业务本期营收2.28亿元,去年同期为1.61亿元,同比大幅增长了41.56%。

(3)节能换热装备业务本期营收5.43亿元,去年同期为4.86亿元,同比小幅增长了11.9%。

近两年产品营收变化


名称 2025中报营收 2024中报营收 同比增减
节能换热装备业务 5.43亿元 4.86亿元 11.9%
靶材及超高温特种材料业务 4.08亿元 2.73亿元 49.44%
水处理业务 2.28亿元 1.61亿元 41.56%
其他业务 3.35亿元 3.02亿元 -
合计 15.15亿元 12.22亿元 23.95%

PART 2
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所得税费用收益同比大幅增长推动净利润同比小幅增长

1、净利润同比小幅增长3.26%

本期净利润为1.19亿元,去年同期1.15亿元,同比小幅增长3.26%。

净利润同比小幅增长的原因是:

虽然投资收益本期为282.19万元,去年同期为1,423.26万元,同比大幅下降;

但是(1)所得税费用本期支出1,714.87万元,去年同期支出3,148.84万元,同比大幅下降;(2)主营业务利润本期为1.25亿元,去年同期为1.19亿元,同比小幅增长;(3)营业外利润本期为-42.80万元,去年同期为-474.71万元,亏损有所减小。

2、主营业务利润同比小幅增长4.92%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 15.15亿元 12.22亿元 23.95%
营业成本 11.76亿元 9.23亿元 27.38%
销售费用 5,238.77万元 4,157.98万元 25.99%
管理费用 5,813.49万元 5,331.90万元 9.03%
财务费用 3,175.23万元 2,168.95万元 46.40%
研发费用 6,121.51万元 5,457.07万元 12.18%
所得税费用 1,714.87万元 3,148.84万元 -45.54%

2025年半年度主营业务利润为1.25亿元,去年同期为1.19亿元,同比小幅增长4.92%。

虽然毛利率本期为22.37%,同比小幅下降了2.09%,不过营业总收入本期为15.15亿元,同比增长23.95%,推动主营业务利润同比小幅增长。

3、财务费用大幅增长

本期财务费用为3,175.23万元,同比大幅增长46.39%。财务费用大幅增长的原因是:虽然利息收入本期为2,090.09万元,去年同期为1,863.22万元,同比小幅增长了12.18%,但是利息费用本期为5,060.96万元,去年同期为3,809.74万元,同比大幅增长了32.84%。

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
利息费用 5,060.96万元 3,809.74万元
减:利息收入 -2,090.09万元 -1,863.22万元
其他费用(计算) 204.36万元 222.43万元
合计 3,175.23万元 2,168.95万元

PART 3
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商誉占有一定比重

在2025年半年度报告中,隆华科技形成的商誉为4.49亿元,占净资产的13.04%。

商誉结构


商誉项 期末净值 备注
北京中电加美环保科技有限公司 2.18亿元 减值风险低
洛阳科博思新材料科技有限公司(含洛阳思维诺新材料科技有限公司) 6,290.57万元
丰联科光电(洛阳)股份有限公司 5,734万元 减值风险低
湖南兆恒材料科技有限公司 3,884.9万元 减值风险低
其他 7,129.84万元
商誉总额 4.49亿元

商誉占有一定比重。其中,商誉的主要构成为北京中电加美环保科技有限公司、洛阳科博思新材料科技有限公司(含洛阳思维诺新材料科技有限公司)、丰联科光电(洛阳)股份有限公司和湖南兆恒材料科技有限公司。

1、北京中电加美环保科技有限公司减值风险低

风险分析

2025年中报实际营业收入为3.3亿元,同比增长13.4%,存在较小商誉减值风险的可能性。

业绩增长表


北京中电加美环保科技有限公司 净利润 净利润增长率 营业收入 营业收入增长率
2022年末 1,131.16万元 - 4.25亿元 -
2023年末 4,830.19万元 327.01% 5.4亿元 27.06%
2024年末 4,437.94万元 -8.12% 7.17亿元 32.78%
2024年中 3,101.81万元 - 2.91亿元 -
2025年中 2,002.99万元 -35.43% 3.3亿元 13.4%

北京中电加美环保科技有限公司的历年业绩数据如下表所示:

公司历年业绩数据


北京中电加美环保科技有限公司 营业收入 净利润
2013年末 3.72亿元 5,353.98万元
2014年末 6.6亿元 1.04亿元
2015年末 - -
2016年末 3.55亿元 2,406.05万元
2017年末 - -
2018年末 4.48亿元 4,195.36万元
2019年末 3.91亿元 4,311.33万元
2020年末 3亿元 4,213.99万元
2021年末 4.01亿元 3,611.7万元
2022年末 4.25亿元 1,131.16万元
2023年末 5.4亿元 4,830.19万元
2024年末 7.17亿元 4,437.94万元
2025年中 3.3亿元 2,002.99万元

2、丰联科光电(洛阳)股份有限公司减值风险低

(1) 风险分析

2025年中报实际营业收入为4.1亿元,同比增长37.12%,存在较小商誉减值风险的可能性。

业绩增长表


丰联科光电(洛阳)股份有限公司 净利润 净利润增长率 营业收入 营业收入增长率
2022年末 2,196.33万元 - 4.75亿元 -
2023年末 3,085.63万元 40.49% 4.73亿元 -0.42%
2024年末 7,196.05万元 133.21% 6.78亿元 43.34%
2024年中 4,144.18万元 - 2.99亿元 -
2025年中 4,656.88万元 12.37% 4.1亿元 37.12%

(2) 收购情况

2015年末,企业斥资9,300万元的对价收购丰联科光电(洛阳)股份有限公司100.0%的股份,但其100.0%股份所对应的可辨认净资产公允价值仅3,566万元,也就是说这笔收购的溢价率高达160.8%,形成的商誉高达5,734万元,占当年净资产的2.35%。

(3) 发展历程

丰联科光电(洛阳)股份有限公司承诺在2019年至2021年实现业绩分别不低于2000万元、3000万元、4000万元,累计不低于9,000万元。实际2019-2021年末产生的业绩为2,628.83万元、2,494.26万元、3,199.79万元,累计8,322.88万元,未完成承诺。

丰联科光电(洛阳)股份有限公司的历年业绩数据如下表所示:

公司历年业绩数据


丰联科光电(洛阳)股份有限公司 营业收入 净利润
2015年末 - -
2016年末 7,276.36万元 2,075.23万元
2017年末 - -
2018年末 1.39亿元 1,980.32万元
2019年末 1.76亿元 2,628.83万元
2020年末 2.04亿元 2,494.26万元
2021年末 2.84亿元 3,199.79万元
2022年末 4.75亿元 2,196.33万元
2023年末 4.73亿元 3,085.63万元
2024年末 6.78亿元 7,196.05万元
2025年中 4.1亿元 4,656.88万元

承诺期过后,此后的业绩存在着波动。

3、湖南兆恒材料科技有限公司减值风险低

(1) 风险分析

2025年中报实际净利润为3,040.63万元,同比盈利增长45.32%,存在较小商誉减值风险的可能性。

业绩增长表


湖南兆恒材料科技有限公司 净利润 净利润增长率 营业收入 营业收入增长率
2022年末 3,670.03万元 - 9,211.88万元 -
2023年末 4,645.14万元 26.57% 9,625.63万元 4.49%
2024年末 4,731.52万元 1.86% 1.06亿元 10.12%
2024年中 2,092.32万元 - 4,789.24万元 -
2025年中 3,040.63万元 45.32% 6,183.6万元 29.11%

(2) 收购情况

2017年末,企业斥资6,456.7万元的对价收购湖南兆恒材料科技有限公司52.99%的股份,但其52.99%股份所对应的可辨认净资产公允价值仅2,571.8万元,也就是说这笔收购的溢价率高达151.06%,形成的商誉高达3,884.9万元,占当年净资产的1.5%。

(3) 发展历程

湖南兆恒材料科技有限公司的历年业绩数据如下表所示:

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