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中自科技(688737)2024年年报深度解读:非经常性损益减少了归母净利润的亏损,主营业务利润由盈转亏导致净利润由盈转亏

中自环保科技股份有限公司于2021年上市,实际控制人为“陈启章”。公司专注于新材料、新能源的研发、生产和销售。公司主要产品有机动车尾气处理催化剂产品、在用车改造产品、新车/机配套产品。

根据中自科技2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收15.65亿元,同比基本持平。扣非净利润-6,853.21万元,由盈转亏。中自科技2024年年度净利润-2,347.09万元,业绩由盈转亏。近五年以来,企业的净利润有2年为负,分别为2022年、2024年。

PART 1
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主营业务构成

公司的主营业务为化学原料和化学制品制造,其中内燃机尾气净化催化剂为第一大收入来源,占比92.88%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
化学原料和化学制品制造 15.55亿元 99.36% 9.30%
其他业务 1,009.21万元 0.64% 43.01%
分产品 营业收入 占比 毛利率
内燃机尾气净化催化剂 14.53亿元 92.88% 9.30%
储能与储能+ 8,016.88万元 5.12% 6.43%
工业催化剂 1,387.86万元 0.89% 26.98%
其他业务 1,009.21万元 0.64% 43.01%
氢能 732.06万元 0.47% 8.42%

PART 2
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主营业务利润由盈转亏导致净利润由盈转亏

1、营业总收入基本持平,净利润由盈转亏

2024年年度,中自科技营业总收入为15.65亿元,去年同期为15.44亿元,同比基本持平,净利润为-2,347.09万元,去年同期为4,410.40万元,由盈转亏。

净利润由盈转亏的原因是:

虽然公允价值变动收益本期为1,382.20万元,去年同期为80.77万元,同比大幅增长;

但是(1)主营业务利润本期为-5,926.94万元,去年同期为1,164.54万元,由盈转亏;(2)资产减值损失本期损失2,003.55万元,去年同期损失946.36万元,同比大幅增长。

2、主营业务利润由盈转亏

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 15.65亿元 15.44亿元 1.35%
营业成本 14.16亿元 13.79亿元 2.69%
销售费用 3,584.45万元 2,739.55万元 30.84%
管理费用 5,228.63万元 4,063.39万元 28.68%
财务费用 1,174.92万元 153.71万元 664.37%
研发费用 1.04亿元 8,114.56万元 28.33%
所得税费用 -1,522.48万元 -559.05万元 -172.33%

2024年年度主营业务利润为-5,926.94万元,去年同期为1,164.54万元,由盈转亏。

虽然营业总收入本期为15.65亿元,同比有所增长1.35%,不过(1)研发费用本期为1.04亿元,同比增长28.33%;(2)管理费用本期为5,228.63万元,同比增长28.68%;(3)毛利率本期为9.52%,同比小幅下降了1.18%,导致主营业务利润由盈转亏。

3、非主营业务利润同比下降

中自科技2024年年度非主营业务利润为2,057.37万元,去年同期为2,686.81万元,同比下降。

非主营业务表


金额 占净利润比例 去年同期 同比增减
主营业务利润 -5,926.94万元 252.52% 1,164.54万元 -608.95%
公允价值变动收益 1,382.20万元 -58.89% 80.77万元 1611.21%
资产减值损失 -2,003.55万元 85.36% -946.36万元 -111.71%
其他收益 2,311.72万元 -98.49% 1,772.35万元 30.43%
资产处置收益 363.13万元 -15.47% 1.49万元 24318.19%
其他 418.67万元 -17.84% 1,826.22万元 -77.08%
净利润 -2,347.09万元 100.00% 4,410.40万元 -153.22%

4、费用情况

1)销售费用大幅增长

本期销售费用为3,584.45万元,同比大幅增长30.84%。销售费用大幅增长的原因是:

(1)职工薪酬*1本期为1,554.43万元,去年同期为888.21万元,同比大幅增长了75.01%。

(2)差旅、交通费本期为497.89万元,去年同期为313.48万元,同比大幅增长了58.83%。

销售费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬*1 1,554.43万元 888.21万元
差旅、交通费 497.89万元 313.48万元
业务招待费 483.19万元 402.57万元
其他 458.56万元 368.52万元
在用车售后服务费 360.67万元 351.53万元
其他费用(计算) 229.71万元 415.23万元
合计 3,584.45万元 2,739.55万元

2)研发费用增长

本期研发费用为1.04亿元,同比增长28.33%。研发费用增长的原因是:

(1)职工薪酬本期为3,728.30万元,去年同期为3,146.72万元,同比增长了18.48%。

(2)材料费及能源本期为3,101.01万元,去年同期为2,810.34万元,同比小幅增长了10.34%。

(3)测试化验加工费*1本期为1,200.24万元,去年同期为536.15万元,同比大幅增长了123.86%。

研发费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 3,728.30万元 3,146.72万元
材料费及能源 3,101.01万元 2,810.34万元
折旧及摊销费 1,368.05万元 1,079.33万元
测试化验加工费*1 1,200.24万元 536.15万元
其他 689.21万元 304.14万元
其他费用(计算) 326.60万元 237.88万元
合计 1.04亿元 8,114.56万元

3)管理费用增长

本期管理费用为5,228.63万元,同比增长28.68%。管理费用增长的原因是:

(1)职工薪酬本期为2,989.77万元,去年同期为2,513.74万元,同比增长了18.94%。

(2)办公费本期为488.46万元,去年同期为347.15万元,同比大幅增长了40.7%。

(3)中介及咨询费本期为411.22万元,去年同期为167.53万元,同比大幅增长了145.46%。

管理费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 2,989.77万元 2,513.74万元
折旧和摊销费用 570.93万元 482.29万元
办公费 488.46万元 347.15万元
中介及咨询费 411.22万元 167.53万元
其他费用(计算) 768.26万元 552.68万元
合计 5,228.63万元 4,063.39万元

PART 3
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非经常性损益减少了归母净利润的亏损

中自科技2024年的归母净利润为-2,621.16万元,而非经常性损益为4,232.04万元。

PART 4
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行业分析

1、行业发展趋势

中自科技属于环保催化剂行业,专注于机动车尾气处理催化剂研发生产。 环保催化剂行业近三年受国六排放标准驱动持续扩容,2023年市场规模突破400亿元,年均增速超15%。随着非道路机械排放升级及氢燃料电池车推广,预计2025年行业规模将达500亿元,催化剂技术向高效化、低贵金属化方向迭代,氢能催化剂细分赛道增速显著。

2、市场地位及占有率

中自科技在国内商用车尾气催化剂市场份额约30%,位居行业前三,主导产品在重卡领域覆盖率超60%,但乘用车催化剂市占率不足5%,技术路线以铈基催化剂为主,客户覆盖一汽解放、潍柴动力等头部主机厂。

3、主要竞争对手

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