海联金汇(002537)2024年一季报深度解读:主营业务利润同比大幅增长推动净利润同比大幅增长
海联金汇科技股份有限公司于2011年上市,实际控制人为“孙刚”。公司的主要业务为智能制造,占比高达67.14%,主要产品包括汽车零部件和第三方支付服务两项,其中汽车零部件占比58.88%,第三方支付服务占比22.27%。
2024年一季度,公司实现营收20.30亿元,同比小幅下降5.60%。扣非净利润3,045.58万元,同比大幅增长108.62%。海联金汇2024年第一季度净利润5,246.88万元,业绩同比大幅增长69.67%。本期经营活动产生的现金流净额为1.89亿元,营收同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
主营业务利润同比大幅增长推动净利润同比大幅增长
1、营业总收入同比小幅降低5.60%,净利润同比大幅增加69.67%
2024年一季度,海联金汇营业总收入为20.30亿元,去年同期为21.51亿元,同比小幅下降5.60%,净利润为5,246.88万元,去年同期为3,092.33万元,同比大幅增长69.67%。
净利润同比大幅增长的原因是:
虽然(1)资产减值损失本期损失988.56万元,去年同期损失201.73万元,同比大幅增长;(2)所得税费用本期支出1,532.36万元,去年同期支出747.34万元,同比大幅增长。
但是(1)主营业务利润本期为4,204.56万元,去年同期为2,432.02万元,同比大幅增长;(2)信用减值损失本期收益501.71万元,去年同期损失451.43万元,同比大幅增长;(3)资产处置收益本期为715.17万元,去年同期为52.73万元,同比大幅增长。
2、主营业务利润同比大幅增长72.88%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 20.30亿元 | 21.51亿元 | -5.60% |
| 营业成本 | 17.84亿元 | 19.58亿元 | -8.87% |
| 销售费用 | 2,483.79万元 | 1,793.64万元 | 38.48% |
| 管理费用 | 1.07亿元 | 9,680.88万元 | 10.63% |
| 财务费用 | 488.31万元 | 180.25万元 | 170.90% |
| 研发费用 | 6,027.94万元 | 4,520.66万元 | 33.34% |
| 所得税费用 | 1,532.36万元 | 747.34万元 | 105.04% |
2024年一季度主营业务利润为4,204.56万元,去年同期为2,432.02万元,同比大幅增长72.88%。
虽然营业总收入本期为20.30亿元,同比小幅下降5.60%,不过毛利率本期为12.11%,同比大幅增长了3.16%,推动主营业务利润同比大幅增长。
3、非主营业务利润同比大幅增长
海联金汇2024年一季度非主营业务利润为2,574.68万元,去年同期为1,407.65万元,同比大幅增长。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 4,204.56万元 | 80.13% | 2,432.02万元 | 72.88% |
| 投资收益 | 1,170.42万元 | 22.31% | 618.26万元 | 89.31% |
| 资产减值损失 | -988.56万元 | -18.84% | -201.73万元 | -390.04% |
| 其他收益 | 1,151.20万元 | 21.94% | 1,349.10万元 | -14.67% |
| 资产处置收益 | 715.17万元 | 13.63% | 52.73万元 | 1256.27% |
| 其他 | 684.83万元 | 13.05% | -398.73万元 | 271.75% |
| 净利润 | 5,246.88万元 | 100.00% | 3,092.33万元 | 69.67% |
行业分析
1、行业发展趋势
海联金汇属于金融科技与汽车零部件双主业驱动的跨领域综合型企业。 金融科技行业近三年受数字化转型推动,年均复合增长率超12%,2025年市场规模预计突破5.8万亿元,区块链、第三方支付及跨境清算技术成为核心增长点,市场集中度提升,头部企业加速整合中小支付机构,未来三年跨境支付细分领域增速或达20%以上。
2、市场地位及占有率
海联金汇在第三方支付领域位列国内前十,2025年跨境支付业务市占率约3.8%,汽车轻量化零部件业务占营收比重42%,为比亚迪等头部车企核心供应商,金融科技板块营收占比37%。