迈普医学(301033)2024年一季报深度解读:主营业务利润同比大幅增长推动净利润同比大幅增长
广州迈普再生医学科技股份有限公司于2021年上市,实际控制人为“袁玉宇”。公司的主营业务为植入医疗器械,主要产品包括人工硬脑(脊)膜补片和颅颌面修补及固定系统两项,其中人工硬脑(脊)膜补片占比60.47%,颅颌面修补及固定系统占比26.41%。
2024年一季度,公司实现营收5,720.61万元,同比增长28.59%。扣非净利润1,207.26万元,同比大幅增长87.05%。迈普医学2024年第一季度净利润1,494.48万元,业绩同比大幅增长91.19%。本期经营活动产生的现金流净额为1,588.82万元,营收同比增长而经营活动产生的现金流净额同比下降。
主营业务利润同比大幅增长推动净利润同比大幅增长
1、营业总收入同比增加28.59%,净利润同比大幅增加91.19%
2024年一季度,迈普医学营业总收入为5,720.61万元,去年同期为4,448.58万元,同比增长28.59%,净利润为1,494.48万元,去年同期为781.65万元,同比大幅增长91.19%。
净利润同比大幅增长的原因是:
虽然所得税费用本期支出377.86万元,去年同期支出111.78万元,同比大幅增长;
但是(1)主营业务利润本期为1,417.04万元,去年同期为734.05万元,同比大幅增长;(2)其他收益本期为347.89万元,去年同期为69.57万元,同比大幅增长。
2、主营业务利润同比大幅增长93.04%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 5,720.61万元 | 4,448.58万元 | 28.59% |
| 营业成本 | 1,070.19万元 | 864.97万元 | 23.73% |
| 销售费用 | 1,223.48万元 | 1,200.53万元 | 1.91% |
| 管理费用 | 1,350.80万元 | 940.89万元 | 43.57% |
| 财务费用 | 15.81万元 | 45.30万元 | -65.10% |
| 研发费用 | 527.79万元 | 566.11万元 | -6.77% |
| 所得税费用 | 377.86万元 | 111.78万元 | 238.05% |
2024年一季度主营业务利润为1,417.04万元,去年同期为734.05万元,同比大幅增长93.04%。
虽然管理费用本期为1,350.80万元,同比大幅增长43.57%,不过营业总收入本期为5,720.61万元,同比增长28.59%,推动主营业务利润同比大幅增长。
3、非主营业务利润同比大幅增长
迈普医学2024年一季度非主营业务利润为455.30万元,去年同期为159.38万元,同比大幅增长。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 1,417.04万元 | 94.82% | 734.05万元 | 93.04% |
| 其他收益 | 347.89万元 | 23.28% | 69.57万元 | 400.08% |
| 其他 | 110.04万元 | 7.36% | 91.74万元 | 19.95% |
| 净利润 | 1,494.48万元 | 100.00% | 781.65万元 | 91.19% |
行业分析
1、行业发展趋势
迈普医学属于高端医疗器械行业,专注于神经外科植入器械及3D打印生物医用材料领域。 中国医疗器械行业近三年保持年均12%以上增速,2024年市场规模突破1.2万亿元。神经外科高值耗材领域受益于精准医疗发展,复合增长率超18%,其中3D打印定制化植入器械成为增长引擎。政策推动国产替代加速,高端产品进口替代空间超500亿元,人工智能融合及新材料应用将主导未来五年技术迭代方向。
2、市场地位及占有率
迈普医学在国内神经外科硬脑膜修补领域占有率约15%,位居本土企业前三,其自主研发的可吸收再生氧化纤维素膜为国内独家产品,2024年在三甲医院终端覆盖率提升至62%,海外营收占比突破21%。