仁智股份(002629)2024年中报深度解读:资产负债率同比下降,新材料及石化产品销售收入的小幅下降导致公司营收的小幅下降
浙江仁智股份有限公司于2011年上市,实际控制人为“陈泽虹”。公司的主营业务为油田技术服务的技术研发、方案设计、服务提供及油田化学助剂的研发、生产。公司的主要业务为油田环保治理、井下作业技术服务、管具检维修服务、石化产品的生产与销售、新材料的生产与销售。
2024年半年度,公司实现营收9,064.41万元,同比小幅下降3.20%。扣非净利润-1,854.01万元,较去年同期亏损有所减小。仁智股份2024年半年度净利润-1,786.34万元,业绩较去年同期亏损有所减小。本期经营活动产生的现金流净额为-1,335.42万元,营收同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
新材料及石化产品销售收入的小幅下降导致公司营收的小幅下降
1、主营业务构成
公司主要从事有机化学原料制造、新能源、石油和天然气开采业,主要产品包括新材料及石化产品销售、光伏工程、油气田技术服务三项,新材料及石化产品销售占比47.75%,光伏工程占比26.51%,油气田技术服务占比24.74%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 有机化学原料制造 | 4,328.51万元 | 47.75% | 1.82% |
| 新能源 | 2,403.22万元 | 26.51% | 10.89% |
| 石油和天然气开采业 | 2,313.34万元 | 25.52% | 0.42% |
| 其他业务 | 19.33万元 | 0.21% | 56.99% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 新材料及石化产品销售 | 4,328.51万元 | 47.75% | 1.82% |
| 光伏工程 | 2,403.22万元 | 26.51% | 10.89% |
| 油气田技术服务 | 2,242.59万元 | 24.74% | 0.54% |
| 钻井工程服务 | 70.75万元 | 0.78% | -3.24% |
| 其他业务 | 19.33万元 | 0.21% | 56.99% |
2、新材料及石化产品销售收入的小幅下降导致公司营收的小幅下降
2024年半年度公司营收9,064.41万元,与去年同期的9,363.83万元相比,小幅下降了3.2%。
营收小幅下降的主要原因是:
(1)新材料及石化产品销售本期营收4,328.51万元,去年同期为4,972.28万元,同比小幅下降了12.95%。
(2)油气田技术服务本期营收2,242.59万元,去年同期为2,720.22万元,同比下降了17.56%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2024中报营收 | 2023中报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 新材料及石化产品销售 | 4,328.51万元 | 4,972.28万元 | -12.95% |
| 光伏工程 | 2,403.22万元 | 1,347.50万元 | 78.35% |
| 油气田技术服务 | 2,242.59万元 | 2,720.22万元 | -17.56% |
| 钻井工程服务 | 70.75万元 | 291.33万元 | -75.71% |
| 其他业务 | 19.33万元 | 32.50万元 | - |
| 合计 | 9,064.41万元 | 9,363.83万元 | -3.2% |
3、油气田技术服务毛利率的大幅下降导致公司毛利率的大幅下降
2024年半年度公司毛利率从去年同期的6.42%,同比大幅下降到了今年的3.98%。
毛利率大幅下降的原因是:
(1)油气田技术服务本期毛利率0.54%,去年同期为8.7%,同比大幅下降93.79%。
(2)光伏工程本期毛利率10.89%,去年同期为26.51%,同比大幅下降58.92%。
4、光伏工程毛利率大幅下降
值得一提的是,虽然新材料及石化产品销售营收额在下降,但是毛利率却在提升。2022-2024年半年度新材料及石化产品销售毛利率呈大幅增长趋势,从2022年半年度的-1.22%,大幅增长到2024年半年度的1.82%,2024年半年度光伏工程毛利率为10.89%,同比大幅下降58.92%。
主营业务利润同比亏损减小推动净利润同比亏损减小
1、净利润较去年同期亏损有所减小
本期净利润为-1,786.34万元,去年同期-2,395.58万元,较去年同期亏损有所减小。
净利润亏损有所减小的原因是:
虽然营业外利润本期为-107.36万元,去年同期为350.07元,由盈转亏;
但是主营业务利润本期为-1,736.30万元,去年同期为-2,361.78万元,亏损有所减小。
2、主营业务利润较去年同期亏损有所减小
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 9,064.41万元 | 9,363.83万元 | -3.20% |
| 营业成本 | 8,703.30万元 | 8,762.40万元 | -0.67% |
| 销售费用 | 302.81万元 | 134.73万元 | 124.75% |
| 管理费用 | 1,616.80万元 | 2,653.62万元 | -39.07% |
| 财务费用 | 18.10万元 | 10.80万元 | 67.60% |
| 研发费用 | 118.21万元 | 129.99万元 | -9.06% |
| 所得税费用 | -23.38万元 | 15.61万元 | -249.75% |
2024年半年度主营业务利润为-1,736.30万元,去年同期为-2,361.78万元,较去年同期亏损有所减小。
虽然营业总收入本期为9,064.41万元,同比小幅下降3.20%,不过管理费用本期为1,616.80万元,同比大幅下降39.07%,推动主营业务利润亏损有所减小。
近3年应收账款周转率呈现大幅增长
2024半年度,企业应收账款合计6,774.76万元,占总资产的34.30%,相较于去年同期的1.00亿元大幅减少32.27%。应收账款的规模大,且相对占比较高。
1、应收账款周转率呈大幅增长趋势
本期,企业应收账款周转率为1.14。在2022年半年度到2024年半年度,企业应收账款周转率从0.86大幅增长到了1.14,平均回款时间从209天减少到了157天,回款周期大幅减少,企业的回款能力大幅提升。
(注:2020年中计提坏账209.65万元,2021年中计提坏账10.54万元,2022年中计提坏账36.93万元,2023年中计提坏账20.48万元,2024年中计提坏账29.33万元。)
2、短期回收款占比低,一年以内账龄占比下降
一般而言,如果大多数的应收账款的账龄在一年以内,那说明风险可控或者负面影响不是特别大。但是目前仅有39.31%的应收账款在一年以内,这个比例偏低,风险明显偏高。
账龄结构
| 账龄 | 期末余额 | 占比 |
|---|---|---|
| 未逾期 | ||
| 一年以内 | 3,491.88万元 | 39.31% |
| 一至三年 | 3,582.87万元 | 40.33% |
| 三年以上 | 1,808.35万元 | 20.36% |
从账龄趋势情况来看,公司一年以内应收账款占比,在2023半年度至2024半年度从63.47%大幅下降到39.31%。三年以上应收账款占比,在2023半年度至2024半年度从15.03%大幅上涨到20.36%。一年以内的应收账款占总应收账款比重有明显下降。
资产负债率同比下降
2024年半年度,企业资产负债率为75.00%,去年同期为82.80%,同比小幅下降了7.80%。
资产负债率同比下降主要是总负债本期为1.48亿元,同比下降17.13%,另外总资产本期为1.98亿元,同比小幅下降8.51%。
1、有息负债近4年呈现下降趋势
有息负债从2021年半年度到2024年半年度近4年呈现下降趋势。有息负债的持续下降说明公司负债结构在不断优化。
仁智股份本期支付利息的现金为19.12万元,值得注意的是,在有息负债下降的情况下,有息负债的利率为21.14%,而去年同期为4.46%,同比大幅增长。
2、偿债能力:Word(style=T, strings=现金比率为0.14,去年同期为0.25,同比大幅下降,现金比率降低到了一个较低的水平。, color=)
近五期偿债能力指标汇总
| 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 1.08 | 0.96 | 0.92 | 0.61 | 0.53 |
| 速动比率 | 1.04 | 0.92 | 0.88 | 0.58 | 0.48 |
| 现金比率(%) | 0.14 | 0.25 | 0.42 | 0.25 | 0.29 |
| 资产负债率(%) | 75.00 | 82.80 | 99.54 | 92.51 | 86.96 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 114.35 | 329.32 | 80.78 | 69.52 | 41.31 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | -0.69 | -0.67 | -0.18 | -0.09 | -0.05 |
| 货币资金/短期债务 | 1.08 | 1.05 | 0.70 | 0.41 | 0.41 |
Word(style=T, strings=现金比率为0.14,去年同期为0.25,同比大幅下降,现金比率降低到了一个较低的水平。, color=)表明企业短期偿债压力较大。
重大资产负债及变动情况
合同资产大幅增长
2024年半年度,仁智股份的合同资产合计4,508.04万元,占总资产的22.83%,相较于年初的1,163.51万元大幅增长287.45%。
主要原因是合同结算增加3,393.32万元。
2024半年度结构情况
| 项目 | 期末价值 | 期初价值 |
|---|---|---|
| 合同结算 | 4,421.82万元 | 1,028.50万元 |
| 质保金 | 86.22万元 | 135.01万元 |
| 合计 | 4,508.04万元 | 1,163.51万元 |