唯特偶(301319)2024年一季报深度解读:信用减值损失由收益变为损失导致净利润同比下降
深圳市唯特偶新材料股份有限公司于2022年上市,实际控制人为“廖高兵”。公司的主营业务为计算机、通信和其他电子设备制造业,其中微电子焊接材料为第一大收入来源,占比83.70%。
2024年一季度,公司实现营收2.16亿元,同比小幅增长12.22%。扣非净利润1,599.74万元,同比下降22.29%。唯特偶2024年第一季度净利润2,161.03万元,业绩同比下降20.23%。本期经营活动产生的现金流净额为2,738.64万元,营收同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比小幅下降。
信用减值损失由收益变为损失导致净利润同比下降
1、营业总收入同比小幅增加12.22%,净利润同比降低20.23%
2024年一季度,唯特偶营业总收入为2.16亿元,去年同期为1.93亿元,同比小幅增长12.22%,净利润为2,161.03万元,去年同期为2,709.22万元,同比下降20.23%。
净利润同比下降的原因是:
虽然公允价值变动收益本期为190.41万元,去年同期为95.07万元,同比大幅增长;
但是(1)信用减值损失本期损失61.94万元,去年同期收益116.41万元,同比大幅下降;(2)主营业务利润本期为1,997.48万元,去年同期为2,173.75万元,同比小幅下降;(3)其他收益本期为280.26万元,去年同期为433.01万元,同比大幅下降。
2、主营业务利润同比小幅下降8.11%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 2.16亿元 | 1.93亿元 | 12.22% |
| 营业成本 | 1.72亿元 | 1.46亿元 | 17.21% |
| 销售费用 | 1,040.17万元 | 1,017.81万元 | 2.20% |
| 管理费用 | 930.44万元 | 775.40万元 | 19.99% |
| 财务费用 | -147.57万元 | -74.22万元 | -98.83% |
| 研发费用 | 569.88万元 | 675.99万元 | -15.70% |
| 所得税费用 | 385.43万元 | 346.34万元 | 11.29% |
2024年一季度主营业务利润为1,997.48万元,去年同期为2,173.75万元,同比小幅下降8.11%。
虽然营业总收入本期为2.16亿元,同比小幅增长12.22%,不过毛利率本期为20.66%,同比小幅下降了3.37%,导致主营业务利润同比小幅下降。
3、非主营业务利润同比大幅下降
唯特偶2024年一季度非主营业务利润为548.98万元,去年同期为881.82万元,同比大幅下降。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 1,997.48万元 | 92.43% | 2,173.75万元 | -8.11% |
| 其他收益 | 280.26万元 | 12.97% | 433.01万元 | -35.28% |
| 其他 | 275.09万元 | 12.73% | 448.81万元 | -38.71% |
| 净利润 | 2,161.03万元 | 100.00% | 2,709.22万元 | -20.23% |
行业分析
1、行业发展趋势
唯特偶属于电子化学品行业,专注于微电子焊接材料的研发、生产与销售。 微电子焊接材料行业近三年受益于消费电子、光伏、新能源汽车等下游产业扩张,市场规模持续增长。国产替代加速推动行业集中度提升,预计未来智能化、绿色化趋势将主导技术创新,半导体封装、Mini LED等新兴领域进一步拓宽市场空间,行业复合增长率保持双位数。
2、市场地位及占有率
唯特偶为国内微电子焊接材料龙头,锡膏产品连续多年产销量国内第一,全球市场份额居前三;助焊剂市占率国内第二,客户覆盖富士康、比亚迪等头部企业,细分领域技术壁垒与品牌优势显著。