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华明装备(002270)2024年一季报深度解读:主营业务利润同比增长推动净利润同比小幅增长
华明电力装备股份有限公司于2008年上市,实际控制人为“肖毅”。公司的主营业务为装备制造,其中电力设备为第一大收入来源,占比82.87%。
2024年一季度,公司实现营收4.51亿元,同比小幅增长9.40%。扣非净利润1.26亿元,同比增长24.09%。华明装备2024年第一季度净利润1.29亿元,业绩同比小幅增长6.94%。
PART 1
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主营业务利润同比增长推动净利润同比小幅增长
1、净利润同比小幅增长6.94%
本期净利润为1.29亿元,去年同期1.20亿元,同比小幅增长6.94%。
净利润同比小幅增长的原因是:
虽然(1)营业外利润本期为2.21万元,去年同期为1,891.99万元,同比大幅下降;(2)信用减值损失本期损失317.25万元,去年同期收益375.51万元,同比大幅下降。
但是主营业务利润本期为1.51亿元,去年同期为1.17亿元,同比增长。
2、主营业务利润同比增长28.82%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 4.51亿元 | 4.12亿元 | 9.40% |
| 营业成本 | 2.15亿元 | 2.00亿元 | 7.27% |
| 销售费用 | 3,789.02万元 | 4,130.66万元 | -8.27% |
| 管理费用 | 3,027.28万元 | 2,899.75万元 | 4.40% |
| 财务费用 | -333.81万元 | 394.66万元 | -184.58% |
| 研发费用 | 1,496.67万元 | 1,429.59万元 | 4.69% |
| 所得税费用 | 2,313.16万元 | 1,966.45万元 | 17.63% |
2024年一季度主营业务利润为1.51亿元,去年同期为1.17亿元,同比增长28.82%。
主营业务利润同比增长主要是由于(1)营业总收入本期为4.51亿元,同比小幅增长9.40%;(2)财务费用本期为-333.81万元,同比大幅下降184.58%;(3)毛利率本期为52.39%,同比有所增长了0.94%。
PART 2
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行业分析
1、行业发展趋势
华明装备属于电力设备行业中的输变电设备细分领域。 输变电设备行业近三年在“双碳”政策驱动下保持稳定增长,2024年国内市场规模预计突破4000亿元,特高压、智能电网及海外需求成为核心增量。未来三年行业复合增速或达8%-10%,新能源并网、电网数字化及储能配套将持续释放需求,海外市场拓展加速。
2、市场地位及占有率
华明装备在国内分接开关领域占据绝对主导地位,2024年其有载分接开关国内市场占有率超85%,全球市场份额约35%,特高压产品供货覆盖率100%,是该细分领域全球唯二具备全产业链能力的企业。
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