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百诚医药(301096)2024年三季报深度解读:主营业务利润同比大幅下降导致净利润同比下降
杭州百诚医药科技股份有限公司于2021年上市,实际控制人为“邵春能”。公司的主营业务为CRO行业,主要产品包括研发技术成果转化、临床前药学研究、临床服务三项,研发技术成果转化占比38.57%,临床前药学研究占比33.23%,临床服务占比18.96%。
2024年三季度,公司实现营收7.22亿元,同比基本持平。扣非净利润1.25亿元,同比大幅下降37.74%。百诚医药2024年第三季度净利润1.42亿元,业绩同比下降29.77%。
PART 1
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主营业务利润同比大幅下降导致净利润同比下降
1、营业总收入基本持平,净利润同比降低29.77%
2024年三季度,百诚医药营业总收入为7.22亿元,去年同期为7.14亿元,同比基本持平,净利润为1.42亿元,去年同期为2.02亿元,同比下降29.77%。
净利润同比下降的原因是:
虽然所得税费用本期收益1,082.22万元,去年同期支出2,282.76万元,同比大幅增长;
但是主营业务利润本期为1.41亿元,去年同期为2.34亿元,同比大幅下降。
2、主营业务利润同比大幅下降39.91%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 7.22亿元 | 7.14亿元 | 1.08% |
| 营业成本 | 2.80亿元 | 2.33亿元 | 20.09% |
| 销售费用 | 1,134.17万元 | 675.18万元 | 67.98% |
| 管理费用 | 4,540.37万元 | 9,913.20万元 | -54.20% |
| 财务费用 | 133.28万元 | -1,683.43万元 | 107.92% |
| 研发费用 | 2.35亿元 | 1.54亿元 | 52.67% |
| 所得税费用 | -1,082.22万元 | 2,282.76万元 | -147.41% |
2024年三季度主营业务利润为1.41亿元,去年同期为2.34亿元,同比大幅下降39.91%。
虽然管理费用本期为4,540.37万元,同比大幅下降54.20%,不过(1)研发费用本期为2.35亿元,同比大幅增长52.67%;(2)毛利率本期为61.17%,同比小幅下降了6.15%,导致主营业务利润同比大幅下降。
PART 2
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行业分析
1、行业发展趋势
百诚医药属于医药研发外包(CRO)行业,专注于仿制药及一致性评价技术服务 近三年国内CRO行业受创新药政策推动,2021-2023年市场规模复合增长率超18%,2023年达1500亿元,预计2025年突破2000亿元。行业向一体化、全球化发展,仿制药CRO需求稳定,创新药临床前服务增速显著,细分领域如基因治疗CRO成为新增长点
2、市场地位及占有率
百诚医药在仿制药CRO领域位列国内前三,2023年市场份额约6.8%,临床前研究服务覆盖超300家药企,2024年仿制药研发服务收入占比达74%,处于细分赛道头部
3、主要竞争对手
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