河钢资源(000923)2024年中报解读:金属矿开采及加工收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长,净利润同比增长但现金流净额较去年同期大幅下降
河钢资源股份有限公司于1999年上市,实际控制人为“河北省人民政府国有资产监督管理委员会”。公司主要从事业务为铜、铁矿石的开采、加工、销售。公司主要产品有铜产品和磁铁矿。
根据河钢资源2024年半年度财报披露,2024年半年度,公司实现营收32.56亿元,同比大幅增长37.85%。扣非净利润4.81亿元,同比增长25.46%。河钢资源2024年半年度净利润6.75亿元,业绩同比增长29.85%。
金属矿开采及加工收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长
公司的主营业务为金属矿开采及加工,主要产品包括磁铁矿和铜两项,其中磁铁矿占比72.84%,铜占比19.55%。
分行业 |
营业收入 |
占比 |
毛利率 |
金属矿开采及加工 |
31.86亿元 |
97.86% |
67.96% |
其他业务 |
6,965.49万元 |
2.14% |
3.34% |
分产品 |
营业收入 |
占比 |
毛利率 |
磁铁矿 |
23.71亿元 |
72.84% |
82.48% |
铜 |
6.36亿元 |
19.55% |
15.69% |
蛭石 |
1.78亿元 |
5.47% |
61.43% |
其他业务 |
6,965.49万元 |
2.14% |
3.34% |
2、金属矿开采及加工收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长
2024年半年度公司营收32.56亿元,与去年同期的23.62亿元相比,大幅增长了37.85%,主要是因为金属矿开采及加工本期营收31.86亿元,去年同期为23.02亿元,同比大幅增长了38.42%。
近两年产品营收变化
名称 |
2024中报营收 |
2023中报营收 |
同比增减 |
金属矿开采及加工 |
31.86亿元 |
23.02亿元 |
38.42% |
其他业务 |
6,965.49万元 |
6,015.63万元 |
- |
合计 |
32.56亿元 |
23.62亿元 |
37.85% |
3、金属矿开采及加工毛利率的小幅增长推动公司毛利率的小幅增长
2024年半年度公司毛利率从去年同期的58.82%,同比小幅增长到了今年的66.58%,主要是因为金属矿开采及加工本期毛利率67.96%,去年同期为60.26%,同比小幅增长12.78%。
本期净利润为6.75亿元,去年同期5.20亿元,同比增长29.85%。
虽然所得税费用本期支出2.53亿元,去年同期支出1.99亿元,同比下降;
但是主营业务利润本期为9.16亿元,去年同期为7.01亿元,同比大幅增长。
主要财务数据表
|
本期报告 |
上年同期 |
同比增减 |
营业总收入 |
32.56亿元 |
23.62亿元 |
37.85% |
营业成本 |
10.88亿元 |
9.73亿元 |
11.87% |
销售费用 |
10.99亿元 |
6.40亿元 |
71.78% |
管理费用 |
2.70亿元 |
2.28亿元 |
18.49% |
财务费用 |
-1.33亿元 |
-1.87亿元 |
29.09% |
研发费用 |
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- |
所得税费用 |
2.53亿元 |
1.99亿元 |
27.00% |
2024年半年度主营业务利润为9.16亿元,去年同期为7.01亿元,同比大幅增长30.64%。
虽然销售费用本期为10.99亿元,同比大幅增长71.78%,不过营业总收入本期为32.56亿元,同比大幅增长37.85%,推动主营业务利润同比大幅增长。
2024年半年度公司营收32.56亿元,同比大幅增长37.85%,虽然营收在增长,但是财务费用却在下降。
本期销售费用为10.99亿元,同比大幅增长71.78%。归因于运输费本期为10.60亿元,去年同期为6.06亿元,同比大幅增长了74.86%。
销售费用主要构成表
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
运输费 |
10.60亿元 |
6.06亿元 |
其他 |
3,921.73万元 |
3,368.71万元 |
合计 |
10.99亿元 |
6.40亿元 |
本期财务费用为-1.33亿元,表示有财务收益,同时这种收益较上期下降了29.09%。值得一提的是,本期财务收益占净利润的比重达到19.68%。归因于汇兑净损益本期为882.46万元,去年同期为-5,880.08万元,同比大幅增长了115.01%。
财务费用主要构成表
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
减:利息收入 |
-1.66亿元 |
-1.59亿元 |
汇兑净损益 |
882.46万元 |
-5,880.08万元 |
其他 |
2,447.87万元 |
3,025.43万元 |
合计 |
-1.33亿元 |
-1.87亿元 |
2024年半年度,河钢资源净现金流为-3.59亿元,去年同期为-2,506.70万元,较去年同期大幅下降13.32倍。
虽然销售商品、提供劳务收到的现金本期为32.21亿元,同比增长28.18%;
但是(1)购买商品、接受劳务支付的现金本期为19.74亿元,同比大幅增长43.85%;(2)分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为4.02亿元,同比大幅增长85.68%。
2024半年度,河钢资源在建工程余额合计63.12亿元,相较期初的56.50亿元小幅增长了11.71%。主要在建的重要工程是铜二期。
重要在建工程项目概况
项目名称 |
期末余额 |
本期投入金额 |
本期转固金额 |
工程进度 |
铜二期 |
54.16亿元 |
2.39亿元 |
- |
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建设目标:河钢资源的铜二期项目旨在扩大南非铜矿的生产规模,预计达产后可实现年产矿石量1100万吨。这一项目的完成将有助于提升公司的铜产量,并增强其在国际有色金属市场的竞争力。
建设内容:铜二期项目包括了新的破碎系统等关键设施的建设,其中第一台破碎机已完成安装调试并进入试生产阶段。该破碎系统的投入使用标志着项目开始逐步产出原矿,未来还将进一步提升处理能力,以达到设计产能。
建设时间和周期:铜二期项目的主体工程计划于2024年底完成建设,但实际进度存在延期情况。该项目从启动到完全达产需要大约两年的时间,在这期间会逐步增加矿石产量。
预期收益:尽管铜二期项目的建设遇到了一些延期,但预计随着新设备投入运行以及生产能力的逐渐释放,将会对公司的业绩产生积极影响。据公司财报显示,2024年上半年已经显示出磁铁矿产销量快速增长的趋势,而PC铜矿二期项目的持续推进也将为未来的收益增长提供动力。