三联锻造(001282)2024年中报解读:轮毂轴承类收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长,净利润近3年整体呈现上升趋势
芜湖三联锻造股份有限公司于2023年上市。公司主要从事汽车锻造零部件的研发、生产和销售。公司主要产品根据产品锻造形态分为轮毂轴承类、高压共轨类、球头拉杆类、转向节类、节叉类、轴类、其他七类产品。
根据三联锻造2024年半年度财报披露,2024年半年度,公司实现营收7.25亿元,同比大幅增长33.72%。扣非净利润6,525.08万元,同比大幅增长56.00%。三联锻造2024年半年度净利润6,867.16万元,业绩同比大幅增长47.25%。本期经营活动产生的现金流净额为1,508.92万元,营收同比大幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
公司的主营业务为锻件零部件,主要产品包括轮毂轴承类、轴类、球头拉杆类三项,轮毂轴承类占比30.14%,轴类占比22.04%,球头拉杆类占比17.11%。
分行业 |
营业收入 |
占比 |
毛利率 |
锻件零部件 |
7.25亿元 |
100.0% |
20.16% |
分产品 |
营业收入 |
占比 |
毛利率 |
轮毂轴承类 |
2.19亿元 |
30.14% |
13.04% |
轴类 |
1.60亿元 |
22.04% |
30.13% |
球头拉杆类 |
1.24亿元 |
17.11% |
21.45% |
其他业务 |
1.73亿元 |
23.81% |
- |
转向节类 |
5,007.83万元 |
6.9% |
- |
2、轮毂轴承类收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长
2024年半年度公司营收7.25亿元,与去年同期的5.42亿元相比,大幅增长了33.72%。
(1)轮毂轴承类本期营收2.19亿元,去年同期为1.46亿元,同比大幅增长了50.15%。
(2)轴类本期营收1.60亿元,去年同期为9,067.25万元,同比大幅增长了76.36%。
近两年产品营收变化
名称 |
2024中报营收 |
2023中报营收 |
同比增减 |
轮毂轴承类 |
2.19亿元 |
1.46亿元 |
50.15% |
轴类 |
1.60亿元 |
9,067.25万元 |
76.36% |
球头拉杆类 |
1.24亿元 |
1.20亿元 |
3.09% |
高压共轨类 |
4,540.78万元 |
6,046.15万元 |
-24.9% |
其他业务 |
1.77亿元 |
1.25亿元 |
- |
合计 |
7.25亿元 |
5.42亿元 |
33.72% |
2024年半年度公司毛利率从去年同期的21.37%,同比小幅下降到了今年的20.16%,主要是因为轴类本期毛利率30.13%,去年同期为31.11%,同比小幅下降3.15%。
从地区营收情况上来看,2024年半年度国内销售5.05亿元,同比大幅增长34.42%,同期海外销售2.21亿元,同比大幅增长32.15%。
本期净利润为6,867.16万元,去年同期4,663.59万元,同比大幅增长47.25%。
净利润同比大幅增长的原因是(1)主营业务利润本期为7,158.88万元,去年同期为5,451.90万元,同比大幅增长;(2)其他收益本期为839.43万元,去年同期为411.28万元,同比大幅增长;(3)投资收益本期为314.32万元,去年同期为-59.58万元,扭亏为盈。
值得注意的是,今年上半年净利润为近10年中报最高值。
主要财务数据表
|
本期报告 |
上年同期 |
同比增减 |
营业总收入 |
7.25亿元 |
5.42亿元 |
33.72% |
营业成本 |
5.79亿元 |
4.26亿元 |
35.77% |
销售费用 |
456.80万元 |
388.77万元 |
17.50% |
管理费用 |
2,280.63万元 |
2,134.67万元 |
6.84% |
财务费用 |
136.82万元 |
-55.73万元 |
345.50% |
研发费用 |
4,204.48万元 |
3,275.36万元 |
28.37% |
所得税费用 |
412.49万元 |
266.94万元 |
54.53% |
2024年半年度主营业务利润为7,158.88万元,去年同期为5,451.90万元,同比大幅增长31.31%。
虽然毛利率本期为20.16%,同比小幅下降了1.21%,不过营业总收入本期为7.25亿元,同比大幅增长33.72%,推动主营业务利润同比大幅增长。
在安装设备阶段性投产9,857.79万元,固定资产增长
2024半年度,三联锻造固定资产合计5.88亿元,占总资产的29.05%,相比期初的5.06亿元增长了16.32%。
在本报告期内,企业固定资产新增1.25亿元,主要为在建工程转入的9,956.98万元,占比79.40%。
新增余额情况
项目名称 |
金额 |
本期增加金额 |
1.25亿元 |
在建工程转入 |
9,956.98万元 |
建设目标:芜湖三联锻造股份有限公司的投资建设项目旨在扩大汽车轴轮锻件的生产能力,达到年产1,000万件的规模。该项目将增强公司的市场竞争力,并满足日益增长的市场需求。
建设内容:项目主要包括新建或升级精密锻造生产线及相关机加工配套设备,以提升生产效率和产品质量。此外,还将完善相关配套设施,确保生产流程的顺畅与环保标准的符合。
预期收益:公司希望通过此次投资建设实现产能扩张,从而带来更高的销售收入和市场份额。然而,项目的经济效益受多种因素影响,包括但不限于国家政策、行业宏观环境及市场周期变化等,因此预期收益存在不确定性。
在2024年半年度报告中,三联锻造用于金融投资的资产为1.54亿元。金融投资所产生的收益对净利润的贡献为248.71万元。
2024半年度金融投资资产表
项目 |
投资金额 |
大额存单 |
1.54亿元 |
合计 |
1.54亿元 |
从金融投资收益来源方式来看,主要来源于其他债权投资在持有期间取得的利息收入。
2024半年度金融投资收益来源方式
项目 |
类别 |
收益金额 |
投资收益 |
其他债权投资在持有期间取得的利息收入 |
227.89万元 |
其他 |
|
20.82万元 |
合计 |
|
248.71万元 |
2024年半年度,三联锻造资产减值损失817.05万元,其中主要是存货跌价准备减值合计817.05万元。
2024年半年度,企业存货周转率为2.49,在2023年半年度到2024年半年度三联锻造存货周转率从2.07提升到了2.49,存货周转天数从86天减少到了72天。2024年半年度三联锻造存货余额合计3.12亿元,占总资产的16.45%,同比去年的2.62亿元增长18.82%。
(注:2023年中计提存货855.57万元,2024年中计提存货817.05万元。)
2024半年度,三联锻造在建工程余额合计1.26亿元,相较期初的7,563.81万元大幅增长了66.61%。主要在建的重要工程是在安装设备和在建厂房。
重要在建工程项目概况
项目名称 |
期末余额 |
本期投入金额 |
本期转固金额 |
工程进度 |
在安装设备 |
8,629.90万元 |
1.19亿元 |
9,857.79万元 |
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在建厂房 |
3,972.21万元 |
3,583.49万元 |
99.19万元 |
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2024年半年度,三联锻造的无形资产合计7,079.61万元,占总资产的3.50%,相较于年初的5,401.16万元大幅增长31.08%。