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创元科技(000551)2024年年报深度解读:输变电高压绝缘子毛利率的增长推动公司毛利率的小幅增长,净利润近10年整体呈现上升趋势

创元科技股份有限公司于1994年上市,实际控制人为“苏州市人民政府国有资产监督管理委员会”。公司主营业务为洁净环保工程及设备、输变电高压瓷绝缘子、滚针轴承、各类光机电算一体化测绘仪器、各类磨料磨具等产品的生产经营。主要产品为洁净环保设备及工程、输变电高压瓷绝缘子、精密轴承。

根据创元科技2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收41.92亿元,同比小幅下降3.03%。扣非净利润2.23亿元,同比大幅增长77.81%。创元科技2024年年度净利润3.80亿元,业绩同比大幅增长40.66%。本期经营活动产生的现金流净额为4.64亿元,营收同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。

PART 1
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输变电高压绝缘子毛利率的增长推动公司毛利率的小幅增长

1、主营业务构成

公司的营收主要由以下三块构成,分别为专业设备制造业、其他通用零部件制造业、输配电及控制设备。主要产品包括洁净设备及工程、输变电高压瓷绝缘子、精密轴承三项,洁净设备及工程占比53.73%,输变电高压瓷绝缘子占比18.08%,精密轴承占比17.06%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
专业设备制造业 22.52亿元 53.73% 17.13%
其他通用零部件制造业 9.03亿元 21.53% 33.54%
输配电及控制设备 7.58亿元 18.08% 33.53%
服务 1.49亿元 3.56% 14.66%
专业仪器仪表制造业 1.30亿元 3.1% 26.41%
分产品 营业收入 占比 毛利率
洁净设备及工程 22.52亿元 53.73% 17.13%
输变电高压瓷绝缘子 7.58亿元 18.08% 33.53%
精密轴承 7.15亿元 17.06% 37.35%
磨具磨料 1.87亿元 4.47% 18.97%
服务 1.49亿元 3.56% 14.66%
其他业务 1.30亿元 3.1% -

2、洁净设备及工程收入的小幅下降导致公司营收的小幅下降

2024年公司营收41.92亿元,与去年同期的43.23亿元相比,小幅下降了3.03%,主要是因为洁净设备及工程本期营收22.52亿元,去年同期为26.03亿元,同比小幅下降了13.49%。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
洁净设备及工程 22.52亿元 26.03亿元 -13.49%
输变电高压绝缘子 7.58亿元 5.83亿元 29.9%
精密轴承 7.15亿元 6.36亿元 12.47%
其他业务 4.66亿元 5.00亿元 -
合计 41.92亿元 43.23亿元 -3.03%

3、输变电高压绝缘子毛利率的增长推动公司毛利率的小幅增长

2024年公司毛利率从去年同期的21.52%,同比小幅增长到了今年的23.83%。

毛利率小幅增长的原因是:

(1)输变电高压绝缘子本期毛利率33.53%,去年同期为27.95%,同比增长19.96%。

(2)精密轴承本期毛利率37.35%,去年同期为36.72%,同比增长1.72%。

(3)洁净设备及工程本期毛利率17.13%,去年同期为16.84%,同比增长1.72%。

4、输变电高压绝缘子毛利率持续增长

产品毛利率方面,2022-2024年输变电高压绝缘子毛利率呈大幅增长趋势,从2022年的23.73%,大幅增长到2024年的33.53%,2024年洁净设备及工程毛利率为17.13%,同比增长1.72%。

5、前五大客户较集中

目前公司下游客户集中度较高,前五大客户占总营收的22.24%,相较于2023年的16.28%,仍在小幅增长,其中第一大客户占比11.52%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
客户1 4.83亿元 11.52%
客户2 1.63亿元 3.90%
客户3 1.09亿元 2.61%
客户4 9,546.47万元 2.28%
客户5 8,097.28万元 1.93%
合计 9.32亿元 22.24%

PART 2
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净利润近10年整体呈现上升趋势

1、营业总收入同比小幅降低3.03%,净利润同比大幅增加40.66%

2024年年度,创元科技营业总收入为41.92亿元,去年同期为43.23亿元,同比小幅下降3.03%,净利润为3.80亿元,去年同期为2.70亿元,同比大幅增长40.66%。

净利润同比大幅增长的原因是:

虽然资产减值损失本期损失6,257.90万元,去年同期损失3,449.46万元,同比大幅增长;

但是(1)主营业务利润本期为3.99亿元,去年同期为2.88亿元,同比大幅增长;(2)信用减值损失本期损失1,694.53万元,去年同期损失3,573.96万元,同比大幅下降。

净利润2015年年度到2024年年度呈现上升趋势,从6,214.86万元增长到3.80亿元。

2、主营业务利润同比大幅增长38.56%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 41.92亿元 43.23亿元 -3.03%
营业成本 31.93亿元 33.93亿元 -5.89%
销售费用 8,115.58万元 8,053.34万元 0.77%
管理费用 2.74亿元 2.98亿元 -8.19%
财务费用 -710.07万元 -928.51万元 23.53%
研发费用 2.16亿元 2.37亿元 -9.21%
所得税费用 4,215.42万元 2,602.43万元 61.98%

2024年年度主营业务利润为3.99亿元,去年同期为2.88亿元,同比大幅增长38.56%。

虽然营业总收入本期为41.92亿元,同比小幅下降3.03%,不过毛利率本期为23.83%,同比小幅增长了2.31%,推动主营业务利润同比大幅增长。

PART 3
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金融投资回报率低

金融投资占总资产19.74%,投资主体的重心由股票投资转变为理财投资

在2024年报告期末,创元科技用于金融投资的资产为12.27亿元。金融投资所产生的收益对净利润的贡献为3,296.97万元。

2024年度金融投资主要投资内容如表所示:

2024年度金融投资资产表


项目 投资金额
6.09亿元
3.65亿元
1.4亿元
其他 1.12亿元
合计 12.27亿元

2023年度金融投资主要投资内容如表所示:

2023年度金融投资资产表


项目 投资金额
江苏银行(股票代码:600919) 2.49亿元
创元期货(股票代码:832280) 1.9亿元
苏州创元集团财务有限公司 1亿元
其他 1,366万元
合计 5.52亿元

从金融投资收益来源方式来看,主要来源于其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入。

2024年度金融投资收益来源方式


项目 类别 收益金额
投资收益 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 3,299.66万元
其他 -2.69万元
合计 3,296.97万元

企业的金融投资收益持续上升,由2020年的1,148.57万元上升至2024年的3,296.97万元,变化率为187.05%。

长期趋势表格


年份 投资收益
2020年 1,148.57万元
2021年 1,446.01万元
2022年 2,216.29万元
2023年 2,361.68万元
2024年 3,296.97万元

PART 4
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行业分析

1、行业发展趋势

创元科技属于环保设备及工程服务行业。 环保行业近三年受“双碳”政策推动加速发展,2023年市场规模达2.1万亿元,年复合增长率超8%。未来五年,固废处理、大气治理及新能源环保装备需求持续释放,预计2025年市场空间突破3万亿元,智能化、低碳化技术引领产业升级,行业集中度逐步提升。

2、市场地位及占有率

创元科技聚焦大气治理设备细分领域,2024年国内除尘设备市占率约6%,位居行业前五,其高温滤料技术在国内电力、钢铁行业应用占比达12%,区域化项目承接能力较强但全国性竞争力偏中游。

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