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航发科技(600391)2024年年报深度解读:内贸航空及衍生产品毛利率的大幅增长推动公司毛利率的大幅增长,净利润近5年整体呈现上升趋势

中国航发航空科技股份有限公司于2001年上市,实际控制人为“中国航发”。公司主要业务为航空发动机及燃气轮机零部件的研发、制造、销售、服务,主要分为内贸航空及衍生产品、外贸产品两个业务板块。

根据航发科技2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收38.50亿元,同比小幅下降14.77%。扣非净利润5,977.88万元,同比大幅增长5.67倍。航发科技2024年年度净利润1.36亿元,业绩同比增长26.86%。

PART 1
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内贸航空及衍生产品毛利率的大幅增长推动公司毛利率的大幅增长

1、主营业务构成

公司的主营业务为制造业,主要产品包括内贸航空及衍生产品和外贸产品两项,其中内贸航空及衍生产品占比66.78%,外贸产品占比30.21%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
制造业 37.80亿元 98.17% 14.86%
其他业务 7,045.30万元 1.83% 81.84%
分产品 营业收入 占比 毛利率
内贸航空及衍生产品 25.72亿元 66.78% 13.78%
外贸产品 11.63亿元 30.21% 17.71%
其他业务 1.16亿元 3.01% -

2、内贸航空及衍生产品收入的下降导致公司营收的小幅下降

2024年公司营收38.50亿元,与去年同期的45.18亿元相比,小幅下降了14.77%,主要是因为内贸航空及衍生产品本期营收25.72亿元,去年同期为34.18亿元,同比下降了24.77%。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
内贸航空及衍生产品 25.72亿元 34.18亿元 -24.77%
外贸产品 11.63亿元 10.01亿元 16.23%
工业民品 4,525.43万元 2,920.30万元 54.96%
其他业务 7,045.30万元 6,965.25万元 -
合计 38.50亿元 45.18亿元 -14.77%

3、内贸航空及衍生产品毛利率的大幅增长推动公司毛利率的大幅增长

2024年公司毛利率从去年同期的11.31%,同比大幅增长到了今年的16.09%。

毛利率大幅增长的原因是:

(1)内贸航空及衍生产品本期毛利率13.78%,去年同期为8.69%,同比大幅增长58.57%。

(2)外贸产品本期毛利率17.71%,去年同期为17.21%,同比增长2.91%。

4、外贸产品毛利率持续增长

产品毛利率方面,2020-2024年外贸产品毛利率呈大幅增长趋势,从2020年的4.52%,大幅增长到2024年的17.71%,2024年内贸航空及衍生产品毛利率为13.78%,同比大幅增长58.57%。

PART 2
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净利润近5年整体呈现上升趋势

1、营业总收入同比小幅降低14.77%,净利润同比增加26.86%

2024年年度,航发科技营业总收入为38.50亿元,去年同期为45.18亿元,同比小幅下降14.77%,净利润为1.36亿元,去年同期为1.07亿元,同比增长26.86%。

净利润同比增长的原因是:

虽然(1)营业外利润本期为100.50万元,去年同期为1,952.33万元,同比大幅下降;(2)信用减值损失本期损失2,172.64万元,去年同期损失698.06万元,同比大幅增长。

但是主营业务利润本期为1.79亿元,去年同期为9,660.91万元,同比大幅增长。

值得注意的是,今年净利润为近10年最高值。

2、主营业务利润同比大幅增长85.63%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 38.50亿元 45.18亿元 -14.77%
营业成本 32.31亿元 40.07亿元 -19.36%
销售费用 2,316.27万元 2,088.77万元 10.89%
管理费用 2.36亿元 2.41亿元 -2.05%
财务费用 5,313.74万元 4,673.65万元 13.70%
研发费用 1.05亿元 7,774.02万元 34.51%
所得税费用 2,441.85万元 1,554.89万元 57.04%

2024年年度主营业务利润为1.79亿元,去年同期为9,660.91万元,同比大幅增长85.63%。

虽然营业总收入本期为38.50亿元,同比小幅下降14.77%,不过毛利率本期为16.09%,同比大幅增长了4.78%,推动主营业务利润同比大幅增长。

3、研发费用大幅增长

2024年公司营收38.50亿元,同比小幅下降14.77%,虽然营收在下降,但是研发费用却在增长。

本期研发费用为1.05亿元,同比大幅增长34.51%。研发费用大幅增长的原因是:

(1)材料费本期为3,648.28万元,去年同期为1,976.09万元,同比大幅增长了84.62%。

(2)外部加工费本期为1,834.84万元,去年同期为1,271.19万元,同比大幅增长了44.34%。

研发费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
材料费 3,648.28万元 1,976.09万元
职工薪酬 2,643.49万元 2,530.30万元
外部加工费 1,834.84万元 1,271.19万元
折旧及摊销 1,253.79万元 998.63万元
其他费用(计算) 1,076.69万元 997.82万元
合计 1.05亿元 7,774.02万元

PART 3
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其他收益对净利润有较大贡献,占净利润的21.87%

2024年年度,公司的其他收益为2,973.54万元,占净利润比重为21.87%,较去年同期减少24.30%。

其他收益明细


项目 2024年度 2023年度
与资产相关的政府补助 1,119.28万元 833.05万元
与收益相关的政府补助 1,030.54万元 1,964.21万元
增值税加计抵减 809.95万元 1,115.54万元
代扣个人所得税手续费返还 13.77万元 15.13万元
合计 2,973.54万元 3,927.93万元

(1)本期政府补助对利润的贡献为2,149.82万元,其中非经常性损益的政府补助金额为1,170.10万元。

(2)本期共收到政府补助812.94万元,主要分布如下表所示:

本期收到的政府补助分配情况


补助项目 补助金额
本期政府补助计入当期利润 655.79万元
其他 157.15万元
小计 812.94万元

(3)本期政府补助余额还剩下7,070.48万元,留存计入以后年度利润。

PART 4
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应收账款周转率持续下降,应收账款坏账损失影响利润

2024年,企业应收账款合计20.50亿元,占总资产的25.01%,相较于去年同期的9.30亿元大幅增长120.56%。

1、坏账损失1,535.98万元

2024年,企业信用减值损失2,172.64万元,其中主要是应收账款坏账损失1,535.98万元。

2、应收账款周转率连续4年下降

本期,企业应收账款周转率为2.58。在2020年度到2024年度,企业应收账款周转率连续4年下降,平均回款时间从58天增加到了139天,回款周期大幅增长,应收账款的回款风险越来越大。

(注:2020年计提坏账1574.34万元,2021年计提坏账166.34万元,2022年计提坏账1389.72万元,2023年计提坏账592.49万元,2024年计提坏账1535.98万元。)

PART 5
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存货跌价损失影响利润,存货周转率下降

存货跌价损失2,437.67万元,坏账损失影响利润

2024年,航发科技资产减值损失2,649.74万元,其中主要是存货跌价准备减值合计2,437.67万元。

2024年企业存货周转率为1.32,在2023年到2024年航发科技存货周转率从1.61下降到了1.32,存货周转天数从223天增加到了272天。2024年航发科技存货余额合计29.06亿元,占总资产的36.58%。

(注:2020年计提存货减值978.63万元,2021年计提存货减值1550.73万元,2022年计提存货减值2877.65万元,2023年计提存货减值2796.59万元,2024年计提存货减值2437.67万元。)

PART 6
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追加投入能力提升项目二期

2024年,航发科技在建工程余额合计1.20亿元,较去年的9,905.93万元大幅增长了21.27%。主要在建的重要工程是能力提升项目二期。

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