弘讯科技(603015)2024年三季报解读:主营业务利润同比大幅增长推动净利润同比大幅增长
宁波弘讯科技股份有限公司于2015年上市,实际控制人为“熊钰麟”。公司的主营业务是工业控制/驱动领域产品与系统的研发、生产、销售。公司的主要服务是为中高端塑料机械制造商提供优质的自动化系统解决方案。
根据弘讯科技2024年第三季度财报披露,2024年三季度,公司实现营收6.45亿元,同比增长22.80%。扣非净利润5,073.58万元,同比大幅增长112.14%。弘讯科技2024年第三季度净利润4,767.12万元,业绩同比大幅增长52.31%。本期经营活动产生的现金流净额为4,569.79万元,营收同比增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
营业收入情况
2023年公司的主要业务为工业自动化,占比高达83.20%,主要产品包括工业控制类和驱动系统类两项,其中工业控制类占比45.93%,驱动系统类占比37.28%。
1、工业控制类
2023年工业控制类营收3.31亿元,同比去年的3.01亿元小幅增长了10.01%。2021年-2023年工业控制类毛利率呈小幅增长趋势,从2021年的41.04%,小幅增长到了2023年的44.38%。
2、驱动系统类
2021年-2023年驱动系统类营收呈下降趋势,从2021年的3.47亿元,下降到2023年的2.69亿元。2023年驱动系统类毛利率为27.69%,同比去年的27.51%基本持平。
3、新能源相关类
2023年新能源相关类营收8,994.54万元,同比去年的1.08亿元下降了16.61%。同期,2023年新能源相关类毛利率为32.13%,同比去年的34.62%小幅下降了7.19%。
主营业务利润同比大幅增长推动净利润同比大幅增长
1、净利润同比大幅增长52.31%
本期净利润为4,767.12万元,去年同期3,129.97万元,同比大幅增长52.31%。
净利润同比大幅增长的原因是:
虽然(1)营业外利润本期为-1,387.13万元,去年同期为34.81万元,由盈转亏;(2)所得税费用本期支出1,135.93万元,去年同期支出115.24万元,同比大幅增长。
但是(1)主营业务利润本期为5,526.68万元,去年同期为2,640.41万元,同比大幅增长;(2)公允价值变动收益本期为783.57万元,去年同期为0.00元。
2、主营业务利润同比大幅增长109.31%
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 6.45亿元 | 5.26亿元 | 22.80% |
营业成本 | 4.21亿元 | 3.33亿元 | 26.40% |
销售费用 | 3,256.64万元 | 3,006.22万元 | 8.33% |
管理费用 | 7,969.23万元 | 8,181.54万元 | -2.60% |
财务费用 | 30.44万元 | 19.73万元 | 54.24% |
研发费用 | 5,106.04万元 | 4,900.56万元 | 4.19% |
所得税费用 | 1,135.93万元 | 115.24万元 | 885.69% |
2024年三季度主营业务利润为5,526.68万元,去年同期为2,640.41万元,同比大幅增长109.31%。
虽然毛利率本期为34.79%,同比小幅下降了1.85%,不过营业总收入本期为6.45亿元,同比增长22.80%,推动主营业务利润同比大幅增长。
3、净现金流同比大幅增长3.71倍
2024年三季度,弘讯科技净现金流为3,879.08万元,去年同期为823.21万元,同比大幅增长3.71倍。
净现金流同比大幅增长的原因是:
虽然(1)购买商品、接受劳务支付的现金本期为3.31亿元,同比大幅增长31.90%;(2)收回投资收到的现金本期为4,904.42万元,同比大幅下降60.13%。
但是(1)取得借款收到的现金本期为3.50亿元,同比大幅增长62.36%;(2)投资支付的现金本期为5,120.70万元,同比大幅下降65.87%。
行业分析
1、行业发展趋势
弘讯科技属于工业自动化控制系统与智能制造装备核心部件研发制造行业。 工业自动化行业近三年年均复合增长率超8%,2025年市场规模预计突破4000亿元,受益于智能制造升级及新能源领域需求激增,伺服系统、运动控制等细分赛道增速显著,未来将向高精度、智能化及国产替代深化发展,工业机器人及工业互联网集成应用成为新增长极。
2、市场地位及占有率
弘讯科技在注塑机控制系统领域占据国内领先地位,伺服驱动系统市占率约12%,位列本土品牌前三,核心产品覆盖超50%国内中高端注塑机厂商,新能源领域电控系统业务增速连续三年超20%。