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泰祥股份(301192)2024年年报深度解读:铝铸件制品收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长,公允价值变动收益同比大幅增长推动净利润同比增长

十堰市泰祥实业股份有限公司于2022年上市,实际控制人为“王世斌”。公司的主营业务是汽车零部件的研发、制造与销售。公司主要产品为发动机主轴承盖。

根据泰祥股份2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收4.22亿元,同比大幅增长35.53%。扣非净利润3,311.08万元,同比增长24.75%。泰祥股份2024年年度净利润4,129.89万元,业绩同比增长28.62%。

PART 1
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铝铸件制品收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长

1、主营业务构成

公司的主营业务为制造业,主要产品包括铝铸件制品和主轴承盖两项,其中铝铸件制品占比56.18%,主轴承盖占比34.04%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
制造业 4.22亿元 100.0% 25.86%
分产品 营业收入 占比 毛利率
铝铸件制品 2.37亿元 56.18% 2.41%
主轴承盖 1.44亿元 34.04% 58.34%
模具收入 1,704.80万元 4.04% -
差速器壳 1,399.20万元 3.31% -
材料收入 996.43万元 2.36% -
其他业务 29.81万元 0.07% -

2、铝铸件制品收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长

2024年公司营收4.22亿元,与去年同期的3.12亿元相比,大幅增长了35.53%,主要是因为铝铸件制品本期营收2.37亿元,去年同期为1.58亿元,同比大幅增长了49.84%。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
铝铸件制品 2.37亿元 1.58亿元 49.84%
主轴承盖 1.44亿元 1.46亿元 -1.27%
其他业务 4,130.23万元 765.14万元 -
合计 4.22亿元 3.12亿元 35.53%

3、主轴承盖毛利率持续增长

产品毛利率方面,2022-2024年主轴承盖毛利率呈小幅增长趋势,从2022年的54.91%,小幅增长到2024年的58.34%,2024年铝铸件制品毛利率为2.41%,同比大幅增长42.6%。

4、前五大客户高度集中

目前公司下游客户集中度非常高,前五大客户占总营收的63.18%,公司对第一大客户存在一定的依赖,2024年第一大客户占总营收的比例高达21.56%,第二大客户占比12.33%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
第一名 9,105.06万元 21.56%
第二名 5,204.71万元 12.33%
第三名 4,640.56万元 10.99%
第四名 4,128.86万元 9.78%
第五名 3,599.57万元 8.52%
合计 2.67亿元 63.18%

5、前五大供应商高度集中

目前公司上游供应商集中度非常高,前五大供应商占年度采购的64.92%。公司对第一大供应商存在一定的依赖,2024年第一大供应商占年度采购的比例高达43.09%。第二大供应商占比8.99%。

前五大供应商情况


供应商名称 采购金额 公司年度向前五大供应商采购的金额占比
第一名 9,863.95万元 43.09%
第二名 2,059.03万元 8.99%
第三名 1,333.80万元 5.83%
第四名 1,200.33万元 5.24%
第五名 406.38万元 1.78%
合计 1.49亿元 64.92%

去年公司年度向前五大供应商采购的金额占比小幅下滑,从70.96%下降至64.92%,减少8%。

PART 2
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公允价值变动收益同比大幅增长推动净利润同比增长

1、净利润同比增长28.62%

本期净利润为4,129.89万元,去年同期3,210.92万元,同比增长28.62%。

净利润同比增长的原因是:

虽然(1)投资收益本期为177.48万元,去年同期为485.03万元,同比大幅下降;(2)所得税费用本期支出828.86万元,去年同期支出566.89万元,同比大幅增长。

但是(1)公允价值变动收益本期为524.02万元,去年同期为-269.84万元,扭亏为盈;(2)主营业务利润本期为3,756.60万元,去年同期为3,020.55万元,同比增长。

净利润从2021年年度到2023年年度呈现下降趋势,从7,040.37万元下降到3,210.92万元,而2023年年度到2024年年度呈现上升状态,从3,210.92万元增长到4,129.89万元。

2、主营业务利润同比增长24.37%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 4.22亿元 3.12亿元 35.53%
营业成本 3.13亿元 2.25亿元 39.07%
销售费用 302.71万元 142.12万元 112.99%
管理费用 3,926.84万元 3,730.08万元 5.28%
财务费用 415.49万元 -137.66万元 401.82%
研发费用 2,162.23万元 1,549.10万元 39.58%
所得税费用 828.86万元 566.89万元 46.21%

2024年年度主营业务利润为3,756.60万元,去年同期为3,020.55万元,同比增长24.37%。

虽然毛利率本期为25.86%,同比小幅下降了1.89%,不过营业总收入本期为4.22亿元,同比大幅增长35.53%,推动主营业务利润同比增长。

3、非主营业务利润同比大幅增长

泰祥股份2024年年度非主营业务利润为1,202.15万元,去年同期为757.26万元,同比大幅增长。

非主营业务表


金额 占净利润比例 去年同期 同比增减
主营业务利润 3,756.60万元 90.96% 3,020.55万元 24.37%
公允价值变动收益 524.02万元 12.69% -269.84万元 294.20%
其他 806.36万元 19.53% 1,071.97万元 -24.78%
净利润 4,129.89万元 100.00% 3,210.92万元 28.62%

PART 3
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金融投资收益增加了归母净利润的收益

泰祥股份2024年的归母净利润的重要来源是非经常性损益873.59万元,占归母净利润的20.88%。

本期非经常性损益项目概览表:

本期扣除所得税与少数股东权益的非经常性损益


项目 金额
金融投资收益 701.50万元
政府补助 238.20万元
其他 -66.11万元
合计 873.59万元

(一)计入非经常性损益的金融投资收益

在2024年报告期末,泰祥股份用于金融投资的资产为8,950.39万元。金融投资所产生的收益对净利润的贡献为701.5万元。

2024年度金融投资主要投资内容如表所示:

2024年度金融投资资产表


项目 投资金额
理财产品 7,900.39万元
其他 1,050万元
合计 8,950.39万元

从金融投资收益来源方式来看,主要来源于交易性金融资产公允价值变动收益和出售理财产品取得的投资收益。

2024年度金融投资收益来源方式


项目 类别 收益金额
投资收益 出售理财产品取得的投资收益 177.48万元
公允价值变动收益 交易性金融资产公允价值变动收益 524.02万元
合计 701.5万元

金融投资资产同比大额增长,金融投资收益逐年递增

企业的金融投资收益持续大幅上升,由2022年的-504.81万元大幅上升至2024年的701.5万元,变化率为238.96%,而企业的金融投资资产相比去年同期增长了3,124.02万元,变化率为53.62%。

长期趋势表格


年份 金融资产 投资收益
2022年 1.46亿元 -504.81万元
2023年 5,826.37万元 215.19万元
2024年 8,950.39万元 701.5万元

(二)政府补助

(1)本期政府补助对利润的贡献为137.32万元。

(2)本期共收到政府补助715.19万元,主要分布如下表所示:

本期收到的政府补助分配情况


补助项目 补助金额
本期政府补助留存计入后期利润 600.00万元
其他 115.19万元
小计 715.19万元

(3)本期政府补助余额还剩下718.55万元,留存计入以后年度利润。

扣非净利润趋势

PART 4
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存货周转率持续下降

2024年企业存货周转率为8.44,在2021年度到2024年度,企业存货周转率连续4年下降,平均回款时间从29天增加到了42天,企业存货周转能力下降,2024年泰祥股份存货余额合计5,139.53万元,占总资产的6.67%,同比去年的4,864.21万元小幅增长5.66%。

(注:2023年计提存货69.54万元,2024年计提存货87.26万元。)

PART 5
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追加投入宏马科技自动化生产线工程

2024年,泰祥股份在建工程余额合计5,556.65万元,较去年的3,666.22万元大幅增长了51.56%。主要在建的重要工程是宏马新能源汽车轻量化零部件扩建和宏马科技自动化生产线工程。

重要在建工程项目概况


项目名称 期末余额 本期投入金额 本期转固金额 工程进度
宏马新能源汽车轻量化零部件扩建 3,388.30万元 422.99万元 - 75.30%
宏马科技自动化生产线工程 1,730.03万元 1,580.10万元 278.63万元 86.50%
自动化升级改造(募投项目) 8.08万元 1,772.29万元 1,777.78万元 0.07%

宏马新能源汽车轻量化零部件扩建(大额新增投入项目)

建设目标:宏马新能源汽车轻量化零部件扩建项目的建设目标是提升公司新能源汽车轻量化零部件的生产能力,以满足日益增长的市场需求。通过该项目,公司将增强产品线竞争力,提高市场占有率,并促进公司的长期可持续发展。

建设内容:项目建设主要包括新增生产线、购置先进生产设备及配套设施、改造现有厂房等。具体包括引入自动化程度高的生产装备,优化生产工艺流程,以及构建符合环保要求的生产环境,确保产品质量与产能的同时,降低生产成本,提高效率。

建设时间和周期:根据公告信息,泰祥股份宏马新能源汽车轻量化零部件扩建项目的预计建设开始时间是在获得相关审批后立即启动,整个项目的建设周期计划为18个月至24个月不等。具体的开工日期将依据实际情况调整。

预期收益:此扩建项目完成后,预计将显著增加泰祥股份在新能源汽车轻量化零部件领域的市场份额。从财务角度来看,随着新产线投入运营,公司的销售收入和净利润有望得到明显提升,同时也有助于加强公司在行业内的竞争优势地位。但需要注意的是,实际收益会受到市场条件等多种因素的影响。

以上信息基于最近可获取的数据整理得出,具体情况请参考官方发布的最新公告。

PART 6
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行业分析

1、行业发展趋势

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