秦安股份(603758)2024年年报深度解读:缸体收入的大幅下降导致公司营收的小幅下降,主营业务利润同比大幅下降导致净利润同比大幅下降
重庆秦安机电股份有限公司于2017年上市,实际控制人为“YUANMINGTANG”。公司主营业务是汽车发动机核心零部件——气缸体、气缸盖、曲轴等产品的研发、生产与销售。主要产品为乘用车发动机气缸体、气缸盖、曲轴、变速器箱体、变矩器壳体等。
根据秦安股份2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收16.00亿元,同比小幅下降8.04%。扣非净利润2.01亿元,同比大幅下降30.48%。秦安股份2024年年度净利润1.73亿元,业绩同比大幅下降33.70%。本期经营活动产生的现金流净额为4.06亿元,营收同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
缸体收入的大幅下降导致公司营收的小幅下降
1、主营业务构成
公司的主营业务为汽车零部件,主要产品包括缸盖、缸体、变速器箱体及其他三项,缸盖占比54.87%,缸体占比19.36%,变速器箱体及其他占比13.34%。
分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
汽车零部件 | 15.69亿元 | 98.05% | 22.58% |
其他业务 | 3,122.37万元 | 1.95% | 91.96% |
分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
缸盖 | 8.78亿元 | 54.87% | 16.92% |
缸体 | 3.10亿元 | 19.36% | 46.85% |
变速器箱体及其他 | 2.13亿元 | 13.34% | 4.38% |
曲轴 | 1.67亿元 | 10.47% | 30.58% |
其他业务 | 3,122.37万元 | 1.95% | 91.96% |
2、缸体收入的大幅下降导致公司营收的小幅下降
2024年公司营收16.00亿元,与去年同期的17.40亿元相比,小幅下降了8.04%,主要是因为缸体本期营收3.10亿元,去年同期为4.95亿元,同比大幅下降了37.38%。
近两年产品营收变化
名称 | 2024年报营收 | 2023年报营收 | 同比增减 |
---|---|---|---|
缸盖 | 8.78亿元 | 8.05亿元 | 9.06% |
缸体 | 3.10亿元 | 4.95亿元 | -37.38% |
变速器箱体及其他 | 2.13亿元 | 2.49亿元 | -14.43% |
曲轴 | 1.67亿元 | 1.63亿元 | 2.9% |
其他业务 | 3,122.37万元 | 2,788.64万元 | - |
合计 | 16.00亿元 | 17.40亿元 | -8.04% |
3、变速器箱体及其他毛利率的大幅下降导致公司毛利率的小幅下降
2024年公司毛利率从去年同期的27.47%,同比小幅下降到了今年的23.94%。
毛利率小幅下降的原因是:
(1)变速器箱体及其他本期毛利率4.38%,去年同期为25.61%,同比大幅下降82.9%。
(2)缸盖本期毛利率16.92%,去年同期为22.17%,同比下降23.68%。
4、缸体毛利率持续增长
产品毛利率方面,2022-2024年缸体毛利率呈大幅增长趋势,从2022年的19.13%,大幅增长到2024年的46.85%,2024年缸盖毛利率为16.92%,同比下降23.68%。
主营业务利润同比大幅下降导致净利润同比大幅下降
1、净利润同比大幅下降33.70%
本期净利润为1.73亿元,去年同期2.61亿元,同比大幅下降33.70%。
净利润同比大幅下降的原因是主营业务利润本期为2.42亿元,去年同期为3.48亿元,同比大幅下降。
净利润从2021年年度到2023年年度呈现上升趋势,从1.02亿元增长到2.61亿元,而2023年年度到2024年年度呈现下降状态,从2.61亿元下降到1.73亿元。
2、主营业务利润同比大幅下降30.26%
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 16.00亿元 | 17.40亿元 | -8.04% |
营业成本 | 12.17亿元 | 12.62亿元 | -3.56% |
销售费用 | 1,494.34万元 | 1,102.86万元 | 35.50% |
管理费用 | 9,117.13万元 | 7,736.23万元 | 17.85% |
财务费用 | -1,703.16万元 | -2,110.48万元 | 19.30% |
研发费用 | 3,342.15万元 | 4,568.56万元 | -26.85% |
所得税费用 | 3,554.46万元 | 4,127.83万元 | -13.89% |
2024年年度主营业务利润为2.42亿元,去年同期为3.48亿元,同比大幅下降30.26%。
主营业务利润同比大幅下降主要是由于(1)营业总收入本期为16.00亿元,同比小幅下降8.04%;(2)毛利率本期为23.94%,同比小幅下降了3.53%。
3、费用情况
2024年公司营收16.00亿元,同比小幅下降8.04%,虽然营收在下降,但是管理费用却在增长。
1)研发费用下降
本期研发费用为3,342.15万元,同比下降26.84%。
研发费用下降的原因是:
虽然股份支付费用本期为705.31万元,去年同期为261.08万元,同比大幅增长了170.15%;
但是(1)折旧摊销本期为500.70万元,去年同期为1,253.88万元,同比大幅下降了60.07%;(2)工资薪酬本期为1,299.45万元,去年同期为1,792.94万元,同比下降了27.52%;(3)材料及检测费本期为753.05万元,去年同期为1,150.38万元,同比大幅下降了34.54%;
研发费用主要构成表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
---|---|---|
工资薪酬 | 1,299.45万元 | 1,792.94万元 |
材料及检测费 | 753.05万元 | 1,150.38万元 |
股份支付费用 | 705.31万元 | 261.08万元 |
折旧摊销 | 500.70万元 | 1,253.88万元 |
其他 | 83.64万元 | 110.28万元 |
合计 | 3,342.15万元 | 4,568.56万元 |
2)财务收益下降
本期财务费用为-1,703.16万元,表示有财务收益,同时这种收益较上期下降了19.3%。归因于利息收入本期为1,725.76万元,去年同期为2,167.67万元,同比下降了20.39%。
财务费用主要构成表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
---|---|---|
减:利息收入 | -1,725.76万元 | -2,167.67万元 |
其他 | 22.60万元 | 57.18万元 |
合计 | -1,703.16万元 | -2,110.48万元 |
3)管理费用增长
本期管理费用为9,117.13万元,同比增长17.85%。管理费用增长的原因是:
(1)股份支付费用本期为2,273.41万元,去年同期为932.50万元,同比大幅增长了143.8%。
(2)折旧及摊销本期为1,342.39万元,去年同期为1,068.26万元,同比增长了25.66%。
管理费用主要构成表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
---|---|---|
职工薪酬 | 4,648.72万元 | 4,764.54万元 |
股份支付费用 | 2,273.41万元 | 932.50万元 |
折旧及摊销 | 1,342.39万元 | 1,068.26万元 |
其他 | 852.60万元 | 970.93万元 |
合计 | 9,117.13万元 | 7,736.23万元 |
金融投资产生重大亏损
金融投资8,103.13万元,收益却为-3,070.81万元,投资主体为股票投资
在2024年报告期末,秦安股份用于金融投资的资产为8,103.13万元。金融投资所产生的收益对净利润的贡献为-3,070.81万元。
2024年度金融投资主要投资内容如表所示:
2024年度金融投资资产表
项目 | 投资金额 |
---|---|
股票投资 | 8,103.13万元 |
合计 | 8,103.13万元 |
从金融投资收益来源方式来看,主要来源于交易性金融资产公允价值变动收益。
2024年度金融投资收益来源方式
项目 | 类别 | 收益金额 |
---|---|---|
公允价值变动收益 | 交易性金融资产公允价值变动收益 | -4,028.62万元 |
其他 | 957.81万元 | |
合计 | -3,070.81万元 |
总部基地及美沣秦安汽车驱动系统项目等投产
2024年,秦安股份在建工程余额合计4,609.39万元。主要在建的重要工程是研发中心、铸造辅助设备等。
重要在建工程项目概况
项目名称 | 期末余额 | 本期投入金额 | 本期转固金额 | 工程进度 |
---|---|---|---|---|
研发中心 | 1,113.83万元 | 99.06万元 | 1,211.50万元 | 97.00 |
铸造辅助设备 | 1,007.51万元 | 1,695.40万元 | 879.97万元 | 84.00 |
X2缸体线 | 951.67万元 | 37.19万元 | - | 98.00 |
总部基地及美沣秦安汽车驱动系统项目 | - | 500.55万元 | 7,154.47万元 | 100.00 |