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隆盛科技(300680)2024年年报深度解读:新能源产品收入的增长推动公司营收的大幅增长,净利润近3年整体呈现上升趋势

无锡隆盛科技股份有限公司于2017年上市,实际控制人为“倪茂生”。公司主营业务为汽车发动机废气再循环(EGR)系统、新能源板块、精密零部件板块。主要产品为EGR阀、控制单元(ECU)、传感器、电子节气门、EGR冷却器等。

根据隆盛科技2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收23.97亿元,同比大幅增长31.22%。扣非净利润1.82亿元,同比大幅增长59.18%。隆盛科技2024年年度净利润2.30亿元,业绩同比大幅增长54.43%。

PART 1
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新能源产品收入的增长推动公司营收的大幅增长

1、主营业务构成

公司的主要业务为汽车零部件行业,占比高达99.03%,主要产品包括新能源产品、EGR产品及喷射系统、冲压件产品三项,新能源产品占比43.15%,EGR产品及喷射系统占比30.43%,冲压件产品占比17.56%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
汽车零部件行业 23.74亿元 99.03% 17.89%
精密机加工行业 2,317.65万元 0.97% 24.44%
分产品 营业收入 占比 毛利率
新能源产品 10.34亿元 43.15% 13.05%
EGR产品及喷射系统 7.29亿元 30.43% 21.13%
冲压件产品 4.21亿元 17.56% 18.56%
其他业务收入 1.14亿元 4.74% -
其他产品 4,320.76万元 1.8% -
其他业务 5,573.89万元 2.32% -

2、新能源产品收入的增长推动公司营收的大幅增长

2024年公司营收23.97亿元,与去年同期的18.27亿元相比,大幅增长了31.21%。

营收大幅增长的主要原因是:

(1)新能源产品本期营收10.34亿元,去年同期为8.01亿元,同比增长了29.21%。

(2)EGR产品及喷本期营收7.29亿元,去年同期为5.62亿元,同比增长了29.88%。

(3)冲压件产品本期营收4.21亿元,去年同期为2.94亿元,同比大幅增长了43.2%。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
新能源产品 10.34亿元 8.01亿元 29.21%
EGR产品及喷 7.29亿元 5.62亿元 29.88%
冲压件产品 4.21亿元 2.94亿元 43.2%
射系统 88.00元 - -
其他业务 2.12亿元 1.71亿元 -
合计 23.97亿元 18.27亿元 31.21%

3、EGR产品及喷毛利率持续下降

2024年公司毛利率为17.95%,同比去年的17.43%基本持平。产品毛利率方面,2021-2024年EGR产品及喷毛利率呈下降趋势,从2021年的26.70%,下降到2024年的21.13%,2024年新能源产品毛利率为13.05%,同比小幅增长8.66%。

4、前五大客户高度集中

目前公司下游客户集中度非常高,前五大客户占总营收的61.16%,此前2022-2023年,前五大客户集中度分别为67.14%、65.16%,总体呈下降趋势,其中第一大客户占比19.36%,第二大客户占比16.26%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
客户一 4.64亿元 19.36%
客户二 3.90亿元 16.26%
客户三 2.73亿元 11.37%
客户四 1.79亿元 7.47%
客户五 1.61亿元 6.70%
合计 14.66亿元 61.16%

5、公司年度向前五大供应商采购的金额占比逐渐增加

目前公司上游供应商集中度非常高,前五大供应商占年度采购的53.43%。公司对第一大供应商存在一定的依赖,2024年第一大供应商占年度采购的比例高达25.10%。第二大供应商占比12.44%。

前五大供应商情况


供应商名称 采购金额 公司年度向前五大供应商采购的金额占比
供应商一 5.09亿元 25.10%
供应商二 2.53亿元 12.44%
供应商三 2.12亿元 10.43%
供应商四 6,302.98万元 3.11%
供应商五 4,773.38万元 2.35%
合计 10.84亿元 53.43%

从2020年至今,公司年度向前五大供应商采购的金额占比整体持续增长,从2020年的23.14%上升至2024年的53.43%。

PART 2
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净利润近3年整体呈现上升趋势

1、净利润同比大幅增长54.43%

本期净利润为2.30亿元,去年同期1.49亿元,同比大幅增长54.43%。

净利润同比大幅增长的原因是(1)主营业务利润本期为1.99亿元,去年同期为1.39亿元,同比大幅增长;(2)公允价值变动收益本期为4,097.33万元,去年同期为1,350.37万元,同比大幅增长;(3)其他收益本期为3,474.30万元,去年同期为2,103.49万元,同比大幅增长。

净利润从2021年年度到2022年年度呈现下降趋势,从9,769.21万元下降到7,214.66万元,而2022年年度到2024年年度呈现上升状态,从7,214.66万元增长到2.30亿元。

值得注意的是,今年净利润为近10年最高值。

2、主营业务利润同比大幅增长42.93%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 23.97亿元 18.27亿元 31.22%
营业成本 19.67亿元 15.09亿元 30.38%
销售费用 1,454.65万元 1,242.73万元 17.05%
管理费用 8,234.02万元 6,411.07万元 28.43%
财务费用 3,210.61万元 2,174.40万元 47.66%
研发费用 9,285.85万元 7,410.43万元 25.31%
所得税费用 2,855.03万元 1,672.29万元 70.73%

2024年年度主营业务利润为1.99亿元,去年同期为1.39亿元,同比大幅增长42.93%。

主营业务利润同比大幅增长主要是由于(1)营业总收入本期为23.97亿元,同比大幅增长31.22%;(2)毛利率本期为17.95%,同比有所增长了0.52%。

3、非主营业务利润同比大幅增长

隆盛科技2024年年度非主营业务利润为5,953.28万元,去年同期为2,644.20万元,同比大幅增长。

非主营业务表


金额 占净利润比例 去年同期 同比增减
主营业务利润 1.99亿元 86.50% 1.39亿元 42.93%
公允价值变动收益 4,097.33万元 17.85% 1,350.37万元 203.42%
其他收益 3,474.30万元 15.14% 2,103.49万元 65.17%
其他 -1,364.32万元 -5.94% -565.02万元 -141.47%
净利润 2.30亿元 100.00% 1.49亿元 54.43%

4、财务费用大幅增长

本期财务费用为3,210.61万元,同比大幅增长47.66%。财务费用大幅增长的原因是:

(1)利息费用本期为3,455.47万元,去年同期为2,494.91万元,同比大幅增长了38.5%。

(2)利息收入本期为172.41万元,去年同期为466.17万元,同比大幅下降了63.02%。

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
利息费用 3,455.47万元 2,494.91万元
利息收入 -172.41万元 -466.17万元
其他 -72.45万元 145.66万元
合计 3,210.61万元 2,174.40万元

PART 3
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金融投资收益增加了归母净利润的收益

隆盛科技2024年的归母净利润的重要来源是非经常性损益4,181.36万元,占归母净利润的18.64%。

本期非经常性损益项目概览表:

本期扣除所得税与少数股东权益的非经常性损益


项目 金额
金融投资收益 4,387.26万元
其他 -205.89万元
合计 4,181.36万元

计入非经常性损益的金融投资收益

在2024年报告期末,隆盛科技用于金融投资的资产为5.15亿元。金融投资所产生的收益对净利润的贡献为4,387.26万元。

2024年度金融投资主要投资内容如表所示:

2024年度金融投资资产表


项目 投资金额
理财产品 3.32亿元
股票和股权投资 1.81亿元
其他 187.7万元
合计 5.15亿元

从金融投资收益来源方式来看,主要来源于其他非流动金融资产公允价值变动收益和交易性金融资产公允价值变动收益。

2024年度金融投资收益来源方式


项目 类别 收益金额
公允价值变动收益 交易性金融资产公允价值变动收益 1,801.31万元
公允价值变动收益 其他非流动金融资产公允价值变动收益 2,296.03万元
其他 289.92万元
合计 4,387.26万元

金融投资资产逐年递增,金融投资收益逐年递增

企业的金融投资资产持续上升,由2022年的3.15亿元上升至2024年的5.15亿元,变化率为63.44%,且企业的金融投资收益持续大幅上升,由2020年的51.46万元大幅上升至2024年的4,387.26万元,变化率为84.26倍。

长期趋势表格


年份 金融资产 投资收益
2020年 8,520万元 51.46万元
2021年 4,204.59万元 289.73万元
2022年 3.15亿元 398.68万元
2023年 3.89亿元 2,442.71万元
2024年 5.15亿元 4,387.26万元

扣非净利润趋势

PART 4
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商誉金额较高

在2024年年报告期末,隆盛科技形成的商誉为1.59亿元,占净资产的7.97%。

商誉结构


商誉项 商誉现值 备注
无锡微研精工科技有限公司 1.57亿元 存在较大的减值风险
其他 207.13万元
商誉总额 1.59亿元

商誉金额较高。其中,商誉的主要构成为无锡微研精工科技有限公司。

无锡微研精工科技有限公司存在较大的减值风险

(1) 风险分析

企业2022-2024年期末的营业收入增长率为0.09%,同时2024年商誉减值报告预测2025年期末营业收入增长率为1.0%,预测数据是否过于乐观?

存在应减未减风险

2024年的实际增长率为-4.96%,而2023年减值商誉预测报告预测2024年的增长率为1.0%,可能存在应减未减的风险,需要关注。

业绩增长表


无锡微研精工科技有限公司 净利润 净利润增长率 营业收入 营业收入增长率
2022年 4,243.73万元 - 5.36亿元 -
2023年 5,203.7万元 22.62% 5.65亿元 5.41%
2024年 4,575.08万元 -12.08% 5.37亿元 -4.96%

(2) 收购情况

2018年,企业斥资3亿元的对价收购无锡微研精工科技有限公司100.0%的股份,但其100.0%股份所对应的可辨认净资产公允价值仅1.41亿元,也就是说这笔收购的溢价率高达113.37%,形成的商誉高达1.59亿元,占当年净资产的28.68%。

(3) 发展历程

无锡微研精工科技有限公司承诺在2018年至2020年实现业绩分别不低于2204.24万元、2870.14万元、3863.43万元,累计不低于8,937.81万元。实际2018-2020年末产生的业绩为2,300.92万元、2,989.1万元、4,196.1万元,累计9,486.12万元,踩线过关。

承诺期过后,此后的业绩存在着波动。

无锡微研精工科技有限公司的历史业绩数据如下表所示:

公司历年业绩数据


无锡微研精工科技有限公司 营业收入 净利润
2018年 2.28亿元 2,309.06万元
2019年 2.63亿元 3,087.55万元
2020年 3.53亿元 4,196.1万元
2021年 5.56亿元 4,047.14万元
2022年 5.36亿元 4,243.73万元
2023年 5.65亿元 5,203.7万元
2024年 5.37亿元 4,575.08万元

PART 5
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隆盛新能源厂房工程二期等投产

2024年,隆盛科技在建工程余额合计1.16亿元。主要在建的重要工程是新能源汽车驱动电机马达铁芯生产设施和模具生产项目工程。

重要在建工程项目概况


项目名称 期末余额 本期投入金额 本期转固金额 工程进度
新能源汽车驱动电机马达铁芯生产设施 5,835.29万元 6,726.01万元 9,259.05万元
模具生产项目工程 1,205.14万元 1,062.16万元 -
隆盛新能源厂房工程二期 288.39万元 6,970.25万元 2.04亿元

新能源汽车驱动电机马达铁芯生产设施(大额新增投入项目)

建设目标:

新能源汽车驱动电机马达铁芯项目的建设目标是实现年产120万套新能源汽车驱动电机马达铁芯的生产能力。通过该项目的实施,隆盛科技旨在提高公司在新能源汽车零部件领域的市场竞争力和技术水平,满足日益增长的市场需求。

建设内容:

项目建设内容包括新建厂房、购置先进的生产设备以及配套的检测设备等,确保能够满足高标准的生产工艺要求。此外,还包括生产线的安装调试,以及相关配套设施如仓储物流系统的建设,以保障生产的顺利进行。项目还涉及将生产线转让给全资子公司无锡隆盛新能源科技有限公司,以优化企业组织架构并提升整体经营管理效率。

建设时间和周期:

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