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分析报告

旗滨集团(601636)2023年年报解读:超白光伏玻璃收入的大幅增长推动公司营收的增长,合计数、漳州高透基板材料生产线项目阶段性投产47.33亿元,固定资产增长

株洲旗滨集团股份有限公司于2011年上市,实际控制人为“俞其兵”。公司的主营业务为玻璃产品研发、制造与销售。

根据旗滨集团2023年年度财报披露,2023年年度,公司实现营收156.83亿元,同比增长17.80%。扣非净利润16.62亿元,同比大幅增长39.41%。旗滨集团2023年年度净利润17.22亿元,业绩同比大幅增长30.04%。

PART 1
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超白光伏玻璃收入的大幅增长推动公司营收的增长

1、主营业务构成

公司的主要业务为玻璃生产及加工,占比高达98.81%,主要产品包括优质浮法玻璃和超白光伏玻璃两项,其中优质浮法玻璃占比57.81%,超白光伏玻璃占比21.75%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
玻璃生产及加工 154.97亿元 98.81% 24.51%
其他业务 1.71亿元 1.09% 68.04%
物流业 1,509.45万元 0.1% 33.77%
分产品 营业收入 占比 毛利率
优质浮法玻璃 90.66亿元 57.81% 27.20%
超白光伏玻璃 34.12亿元 21.75% 21.55%
节能建筑玻璃 27.81亿元 17.74% 20.73%
其他功能玻璃 2.37亿元 1.51% 8.80%
其他业务 1.86亿元 1.19% -

2、超白光伏玻璃收入的大幅增长推动公司营收的增长

2023年公司营收156.83亿元,与去年同期的133.13亿元相比,增长了17.8%,主要是因为超白光伏玻璃本期营收34.12亿元,去年同期为15.93亿元,同比大幅增长了114.13%。

近两年产品营收变化


名称 2023年报营收 2022年报营收 同比增减
优质浮法玻璃 90.66亿元 87.14亿元 4.04%
超白光伏玻璃 34.12亿元 - -
节能建筑玻璃 27.81亿元 25.71亿元 8.17%
其他功能玻璃 2.37亿元 18.51亿元 -87.19%
物流 1,509.45万元 770.71万元 95.85%
其他业务 1.71亿元 1.68亿元 -
合计 156.83亿元 133.13亿元 17.8%

3、优质浮法玻璃毛利率的增长推动公司毛利率的增长

2023年公司毛利率从去年同期的21.22%,同比增长到了今年的24.99%,主要是因为优质浮法玻璃本期毛利率27.2%,去年同期为22.98%,同比增长18.36%,归因于直接材料成本在小幅下降。

4、主要发展玻璃销售模式

在销售模式上,企业主要渠道为玻璃销售,占主营业务收入的99.9%。2023年玻璃销售营收154.97亿元,相较于去年增长17.96%,同期毛利率为24.51%,同比上涨3.62个百分点。

PART 2
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主营业务利润同比大幅增长推动净利润同比大幅增长

1、净利润同比大幅增长30.04%

本期净利润为17.22亿元,去年同期13.24亿元,同比大幅增长30.04%。

净利润同比大幅增长的原因是:

虽然(1)所得税费用本期支出2.50亿元,去年同期支出1.11亿元,同比大幅下降;(2)资产减值损失本期损失1.53亿元,去年同期损失4,394.01万元,同比大幅下降。

但是主营业务利润本期为19.92亿元,去年同期为13.48亿元,同比大幅增长。

2、主营业务利润同比大幅增长47.83%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 156.83亿元 133.13亿元 17.80%
营业成本 117.63亿元 104.88亿元 12.16%
销售费用 1.71亿元 1.37亿元 24.78%
管理费用 8.42亿元 6.84亿元 23.10%
财务费用 1.63亿元 2,077.82万元 684.48%
研发费用 5.72亿元 5.00亿元 14.49%
所得税费用 2.50亿元 1.11亿元 125.19%

2023年年度主营业务利润为19.92亿元,去年同期为13.48亿元,同比大幅增长47.83%。

主营业务利润同比大幅增长主要是由于(1)营业总收入本期为156.83亿元,同比增长17.80%;(2)毛利率本期为24.99%,同比增长了3.77%。

3、财务费用大幅增长

本期财务费用为1.63亿元,同比大幅增长近7倍。财务费用大幅增长的原因是:

(1)利息支出本期为2.34亿元,去年同期为1.48亿元,同比大幅增长了57.89%。

(2)利息收入本期为7,134.02万元,去年同期为1.10亿元,同比大幅下降了35.15%。

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 2.34亿元 1.48亿元
减:利息收入 -7,134.02万元 -1.10亿元
其他 43.65万元 -1,736.07万元
合计 1.63亿元 2,077.82万元

PART 3
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漳州高透基板材料生产线项目阶段性投产47.33亿元,固定资产增长

2023年旗滨集团固定资产合计117.73亿元,占总资产的36.89%,同比去年的99.75亿元增长了18.02%。

本期在建工程转入34.77亿元

其中,固定资产的增加主要是因为在建工程转入所导致的,本期企业固定资产新增37.64亿元,主要为在建工程转入的34.77亿元,占比92.37%。

新增余额情况


项目名称 金额
本期增加金额 37.64亿元
在建工程转入 34.77亿元

在此之中:合计数转入34.77亿元,漳州高透基板材料生产线项目转入12.57亿元,宁波高透基板材料项目转入12.50亿元。

合计数

该项目本期投入66.90亿元,项目本期转入固定资产34.77亿元,期末账面余额59.88亿元。

基本信息


项目预算 期末余额 当期投入 累计投入金额 当期转入固定资产金额 项目进度
59.88亿元 66.90亿元 34.77亿元

漳州高透基板材料生产线项目

该项目于2020年9月25日发布建设公告。

2019年12月31日,郴州旗滨资产总额为78,041.48万元,负债总额为47,086.49万元,净资产30,954.99万元,资产负债率为60.34%。2019年实现营业收入51,272.64万元,利润总额2,998.71万元,净利润2,368.10万元(上述财务数据已经审计)。截至2020年6月30日,郴州旗滨资产总额为78,638.37万元,负债总额为44,591.58万元,净资产34,046.79万元。2020年1-6月份实现营业收入23,229.49万元,净利润3,140.55万元(1-6月份财务数据未经审计)。

基本信息


项目预算 期末余额 当期投入 累计投入金额 当期转入固定资产金额 项目进度
24.75亿元 5.86亿元 8.42亿元 22.16亿元 12.57亿元 98.00%

宁波高透基板材料项目

该项目于2022年4月8日发布建设公告。

主要财务指标:截至2021年12月31日,郴州光伏资产总额为233,841.96万元,负债总额为85,057.26万元,净资产为148,784.70万元,2021年1~12月营业收入88,448.78万元,净利润27,111.41万元(以上财务数据为单体报表数据,已经审计)。

基本信息


项目预算 期末余额 当期投入 累计投入金额 当期转入固定资产金额 项目进度
29.88亿元 5.99亿元 15.58亿元 23.95亿元 12.50亿元 97.57%

PART 4
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存货周转率提升

2023年企业存货周转率为5.81,在2021年到2023年旗滨集团存货周转率从4.89提升到了5.81,存货周转天数从73天减少到了61天。2023年旗滨集团存货余额合计20.13亿元,占总资产的6.71%。

(注:为了展示周转率的真实情况,以上周转率均恢复至本期“存货跌价准备和合同履约成本减值准备”之前的水平)

从存货分类来看,原材料占存货的比例最大,达到61.53%,余额同比增长14.36%;其次,库存商品占比36.05%,余额同比减少9.60%。

存货分类


项目名称 期末余额 累计计提 账面价值
原材料 13.17亿元 4,076.88万元 12.76亿元
库存商品 7.72亿元 8,655.61万元 6.85亿元

PART 5
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在建工程余额猛增

2023年,旗滨集团在建工程余额合计59.88亿元,较去年的27.79亿元大幅增长。主要在建的重要工程是其他项目、沙巴高透基材项目等。

在建工程本期转入固定资产的金额为34.77亿元,主要是漳州高透基板材料生产线项目、宁波高透基板材料项目等。

在建工程本期新增投入金额为66.90亿元,其中追加投入其他项目、宁波高透基板材料项目等55.24亿元。

重要在建工程项目概况


项目名称 期末余额 本期投入金额 本期转固金额 工程进度
其他项目 15.88亿元 17.03亿元 3.63亿元 85.98
沙巴高透基材项目 11.03亿元 9.61亿元 - 85.00
宁波高透基板材料项目 5.99亿元 15.58亿元 12.50亿元 97.57
漳州高透基板材料生产线项目 5.86亿元 8.42亿元 12.57亿元 98.00
云南昭通高透基材项目 4.78亿元 4.60亿元 - 35.00
沙巴砂厂建设 4.67亿元 1.23亿元 - 85.00

新立项项目

西南电子玻璃生产线项目

该项目为2023年新立项项目,于2023年3月4日发布建设公告。

项目建设周期:18个月。

本项目采用公司自有技术,在总结现有高性能电子玻璃生产线运营及建设管理经验的同时,吸取国内外的先进技术和先进理念,选用先进的生产设备,满足高性能电子玻璃的生产需要。本项目拟建规模为2条高性能电子玻璃生产线,其中一条为65吨/天高性能电子玻璃生产线,另一条为150吨/天高性能电子玻璃生产线。

截止2023年1月31日,旗滨电子资产总额为121,988.84万元,负债总额为43,674.16万元,净资产为78,314.68万元,2023年1月份营业收入3,786.68万元,净利润475.57万元(以上财务数据未经审计)。

基本信息


项目预算 期末余额 当期投入 累计投入金额 当期转入固定资产金额 项目进度
9.77亿元 1,740.22万元 1,740.22万元 976.62万元 1.87%

PART 6
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重大资产负债及变动情况

1、购置新增4.51亿元,无形资产增长

2023年,旗滨集团的无形资产合计21.12亿元,占总资产的6.62%,相较于年初的17.89亿元增长18.06%。

2023年度无形资产结构


项目名称 期末价值 期初价值
土地使用权 17.70亿元 15.77亿元
其他 3.43亿元 2.12亿元
合计 21.12亿元 17.89亿元

本期购置新增4.51亿元

其中,无形资产的增加主要是因为购置新增所导致的,企业无形资产新增4.52亿元,主要为购置新增的4.51亿元。在购置新增中,主要是土地使用权,合计2.97亿元。

无形资产增加


项目名称 金额
购置 4.51亿元
其中:土地使用权 2.97亿元
本期增加金额 4.52亿元

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