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汇创达(300909)2024年年报深度解读:信号传输元器件及组件收入的增长推动公司营收的小幅增长,净利润同比小幅增长但现金流净额由正转负

深圳市汇创达科技股份有限公司于2020年上市,实际控制人为“李明”。公司主营业务为背光模组、金属薄膜开关以及超小型防水轻触开关的研发、设计、生产和销售。主要产品有电子开关、金属薄膜按键、导光膜、背光模组等。

根据汇创达2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收14.74亿元,同比小幅增长8.67%。扣非净利润9,656.99万元,同比增长24.77%。汇创达2024年年度净利润9,825.82万元,业绩同比小幅增长12.90%。

PART 1
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信号传输元器件及组件收入的增长推动公司营收的小幅增长

1、主营业务构成

公司的主营业务为计算机、通信和其他电子设备制造业,主要产品包括信号传输元器件及组件、导光结构件及组件、代工业务三项,信号传输元器件及组件占比43.42%,导光结构件及组件占比24.90%,代工业务占比18.72%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
计算机、通信和其他电子设备制造业 14.74亿元 100.0% 27.20%
分产品 营业收入 占比 毛利率
信号传输元器件及组件 6.40亿元 43.42% 31.82%
导光结构件及组件 3.67亿元 24.9% 38.89%
代工业务 2.76亿元 18.72% 6.65%
其他业务 1.37亿元 9.32% 24.61%
新能源结构组件 5,368.20万元 3.64% 4.32%

2、信号传输元器件及组件收入的增长推动公司营收的小幅增长

2024年公司营收14.74亿元,与去年同期的13.56亿元相比,小幅增长了8.67%。

营收小幅增长的主要原因是:

(1)信号传输元器件及组件本期营收6.40亿元,去年同期为5.21亿元,同比增长了22.79%。

(2)其他业务本期营收1.37亿元,去年同期为9,629.69万元,同比大幅增长了42.6%。

(3)新能源结构组件本期营收5,368.20万元,去年同期为1,583.55万元,同比大幅增长了近2倍。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
信号传输元器件及组件 6.40亿元 5.21亿元 22.79%
导光结构件及组件 3.67亿元 4.04亿元 -9.08%
代工业务 2.76亿元 3.19亿元 -13.61%
其他业务 1.37亿元 9,629.69万元 -
新能源结构组件 5,368.20万元 1,583.55万元 239.0%
合计 14.74亿元 13.56亿元 8.67%

3、信号传输元器件及组件毛利率的增长推动公司毛利率的小幅增长

2024年公司毛利率从去年同期的25.51%,同比小幅增长到了今年的27.2%,主要是因为信号传输元器件及组件本期毛利率31.82%,去年同期为26.67%,同比增长19.31%。

4、前五大客户集中度得到改善

目前公司下游客户集中度较高,前五大客户占总营收的38.82%,此前2020-2023年,前五大客户集中度分别为87.84%、83.12%、70.20%、48.77%,总体呈大幅下降趋势。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
第一名 1.41亿元 9.54%
第二名 1.38亿元 9.35%
第三名 1.22亿元 8.28%
第四名 8,720.74万元 5.92%
第五名 8,446.39万元 5.73%
合计 5.72亿元 38.82%

5、公司年度向前五大供应商采购的金额占比增加

去年公司年度向前五大供应商采购的金额占比整体大幅上升,从20.17%上升至27.05%,锐增34%。

PART 2
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净利润同比小幅增长但现金流净额由正转负

1、净利润同比小幅增长12.90%

本期净利润为9,825.82万元,去年同期8,703.39万元,同比小幅增长12.90%。

净利润同比小幅增长的原因是:

虽然投资收益本期为217.99万元,去年同期为849.95万元,同比大幅下降;

但是(1)主营业务利润本期为1.24亿元,去年同期为1.15亿元,同比小幅增长;(2)所得税费用本期支出1,180.92万元,去年同期支出1,709.35万元,同比大幅下降;(3)信用减值损失本期损失801.88万元,去年同期损失1,120.63万元,同比下降。

净利润从2021年年度到2023年年度呈现下降趋势,从1.49亿元下降到8,703.39万元,而2023年年度到2024年年度呈现上升状态,从8,703.39万元增长到9,825.82万元。

2、主营业务利润同比小幅增长8.01%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 14.74亿元 13.56亿元 8.67%
营业成本 10.73亿元 10.10亿元 6.20%
销售费用 3,098.11万元 2,143.79万元 44.52%
管理费用 1.45亿元 1.20亿元 21.28%
财务费用 176.86万元 921.52万元 -80.81%
研发费用 9,283.45万元 7,424.09万元 25.05%
所得税费用 1,180.92万元 1,709.35万元 -30.92%

2024年年度主营业务利润为1.24亿元,去年同期为1.15亿元,同比小幅增长8.01%。

虽然管理费用本期为1.45亿元,同比增长21.28%,不过(1)营业总收入本期为14.74亿元,同比小幅增长8.67%;(2)毛利率本期为27.20%,同比小幅增长了1.69%,推动主营业务利润同比小幅增长。

3、费用情况

1)销售费用大幅增长

本期销售费用为3,098.11万元,同比大幅增长44.52%。销售费用大幅增长的原因是:

(1)业务招待费本期为785.73万元,去年同期为361.83万元,同比大幅增长了117.15%。

(2)职工薪酬本期为1,517.87万元,去年同期为1,114.87万元,同比大幅增长了36.15%。

销售费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1,517.87万元 1,114.87万元
业务招待费 785.73万元 361.83万元
其他费用 245.90万元 223.95万元
折旧及摊销 239.57万元 294.49万元
其他 309.04万元 148.65万元
合计 3,098.11万元 2,143.79万元

2)研发费用增长

本期研发费用为9,283.45万元,同比增长25.04%。研发费用增长的原因是:

(1)职工薪酬本期为5,320.87万元,去年同期为4,339.56万元,同比增长了22.61%。

(2)本期新增委外研发费616.85万元。

(3)设备设施费本期为570.26万元,去年同期为306.79万元,同比大幅增长了85.88%。

研发费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 5,320.87万元 4,339.56万元
物料消耗 1,629.08万元 1,685.82万元
委外研发费 616.85万元 -
折旧及摊销费 514.37万元 553.67万元
设备设施费 570.26万元 306.79万元
其他 632.01万元 538.26万元
合计 9,283.45万元 7,424.09万元

PART 3
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存货跌价损失影响利润,存货周转率下降

存货跌价损失1,688.20万元,坏账损失影响利润

2024年,汇创达资产减值损失1,688.20万元,其中主要是存货跌价准备减值合计1,688.20万元。

2024年企业存货周转率为5.85,在2023年到2024年汇创达存货周转率从7.66下降到了5.85,存货周转天数从46天增加到了61天。2024年汇创达存货余额合计2.81亿元,占总资产的10.47%,同比去年的2.23亿元大幅增长25.76%。

(注:2020年计提存货331.97万元,2021年计提存货562.67万元,2022年计提存货706.08万元,2023年计提存货1407.36万元,2024年计提存货1688.20万元。)

PART 4
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追加投入珠海汇创达线路板生产基地建设项目

2024年,汇创达在建工程余额合计3.86亿元,较去年的8,356.17万元大幅增长。主要在建的重要工程是珠海汇创达线路板生产基地建设项目。

重要在建工程项目概况


项目名称 期末余额 本期投入金额 本期转固金额 工程进度
珠海汇创达线路板生产基地建设项目 3.78亿元 3.03亿元 - 20.89%

珠海汇创达线路板生产基地建设项目(大额新增投入项目)

建设目标:项目旨在扩大公司的生产能力,提升技术装备水平,并优化产品结构。通过建立新的生产线和采用先进的制造技术,以满足日益增长的市场需求,同时增强公司在国内外市场的竞争力。

建设内容:该基地将包括现代化的标准厂房、仓库、研发中心以及相关配套设施的建设。生产线将配备自动化程度高的生产设备,涵盖从原材料处理到成品测试的整个生产流程。此外,还将设置质量控制实验室,确保产品的高质量标准。

建设时间和周期:根据披露的信息,该项目计划于2023年初开始动工建设,预计整个建设周期大约为两年时间。在此期间,公司将分阶段实施各项工程,确保按时完成并尽快投产。

PART 5
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商誉金额较高

在2024年年报告期末,汇创达形成的商誉为1.59亿元,占净资产的7.99%。

商誉结构


商誉项 商誉现值 备注
东莞市信为兴电子有限公司 1.59亿元
商誉总额 1.59亿元

商誉金额较高。其中,商誉的主要构成为东莞市信为兴电子有限公司。

东莞市信为兴电子有限公司

(1) 收购情况

2023年,企业斥资4亿元的对价收购东莞市信为兴电子有限公司100.0%的股份,但其100.0%股份所对应的可辨认净资产公允价值仅2.41亿元,也就是说这笔收购的溢价率高达66.29%,形成的商誉高达1.59亿元,占当年净资产的8.25%。

(2) 发展历程

东莞市信为兴电子有限公司承诺在2022年至2024年实现业绩分别不低于4000.00万元、4400.00万元、4800.00万元,累计不低于1.32亿元。实际2022-2024年末产生的业绩为3,969.76万元、3,969.76万元、3,969.76万元,累计1.19亿元,未完成承诺。

PART 6
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重大资产负债及变动情况

1、其他流动资产大幅增长

2024年,汇创达的其他流动资产合计1.04亿元,占总资产的3.57%,相较于年初的4,994.25万元大幅增长108.12%。

主要原因是大额存单增加3,286.83万元。

2024年度其他流动资产结构


项目 期末余额 期初余额
大额存单 4,395.50万元 1,108.67万元
增值税留抵扣额 5,958.81万元 3,846.37万元
所得税预缴税额 39.66万元 39.20万元

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