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银邦股份(300337)2024年年报深度解读:铝基系列收入的增长推动公司营收的增长,净利润近5年整体呈现上升趋势

银邦金属复合材料股份有限公司于2012年上市,实际控制人为“沈健生”。公司主要从事铝合金复合材料、多金属复合材料以及铝合金结构材料的研发、生产和销售。主要产品为铝热传输材料、多金属复合材料、铝钢复合材料、铝合金复合防护材料等。

根据银邦股份2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收53.52亿元,同比增长20.10%。扣非净利润4,409.36万元,同比下降21.45%。银邦股份2024年年度净利润5,675.05万元,业绩同比小幅下降10.39%。本期经营活动产生的现金流净额为-4.16亿元,营收同比增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。

PART 1
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铝基系列收入的增长推动公司营收的增长

1、主营业务构成

公司主要从事金属复合材料、装备制造、其他产品,其中铝基系列为第一大收入来源,占比92.37%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
金属复合材料 52.75亿元 98.57% 10.35%
其他业务 3,863.63万元 0.72% 10.98%
装备制造 3,814.00万元 0.71% 8.63%
其他产品 - 0.0% -
分产品 营业收入 占比 毛利率
铝基系列 49.44亿元 92.37% 9.63%
铝钢复合系列 1.80亿元 3.36% 11.85%
多金属系列 1.52亿元 2.84% 32.03%
其他业务 3,863.63万元 0.72% 10.98%
装备制造 3,814.00万元 0.71% 8.63%

2、铝基系列收入的增长推动公司营收的增长

2024年公司营收53.52亿元,与去年同期的44.57亿元相比,增长了20.1%,主要是因为铝基系列本期营收49.44亿元,去年同期为41.80亿元,同比增长了18.27%。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
铝基系列 49.44亿元 41.80亿元 18.27%
铝钢系列 1.80亿元 1.30亿元 38.6%
多金属系列 1.52亿元 6,571.98万元 131.15%
其他业务 3,863.63万元 1,558.48万元 -
装备制造 3,814.00万元 6,563.23万元 -41.89%
合计 53.52亿元 44.57亿元 20.1%

3、铝钢系列毛利率持续增长

2024年公司毛利率为10.35%,同比去年的10.51%基本持平。产品毛利率方面,2021-2024年铝钢系列毛利率呈大幅增长趋势,从2021年的-0.10%,大幅增长到2024年的11.85%,2024年铝基系列毛利率为9.63%,同比小幅下降7.76%。

4、前五大客户较集中

目前公司下游客户集中度较高,前五大客户占总营收的32.15%,此前2020-2023年,前五大客户集中度分别为19.28%、23.14%、26.06%、31.13%,总体呈增长趋势,其中第一大客户占比10.67%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
客户第一名 5.71亿元 10.67%
客户第二名 4.59亿元 8.57%
客户第三名 3.60亿元 6.72%
客户第四名 1.85亿元 3.46%
客户第五名 1.46亿元 2.73%
合计 17.21亿元 32.15%

5、前五大供应商高度集中

目前公司上游供应商集中度非常高,前五大供应商占年度采购的67.48%。公司对第一大供应商存在一定的依赖,2024年第一大供应商占年度采购的比例高达28.54%。第二大供应商占比19.32%。

前五大供应商情况


供应商名称 采购金额 公司年度向前五大供应商采购的金额占比
供应商第一名 14.59亿元 28.54%
供应商第二名 9.88亿元 19.32%
供应商第三名 4.63亿元 9.06%
供应商第四名 4.00亿元 7.83%
供应商第五名 1.40亿元 2.73%
合计 34.51亿元 67.48%

从2022年至今,公司年度向前五大供应商采购的金额占比整体持续下滑,从2022年的83.64%下降至2024年的67.48%。

PART 2
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净利润近5年整体呈现上升趋势

1、营业总收入同比增加20.10%,净利润同比小幅降低10.39%

2024年年度,银邦股份营业总收入为53.52亿元,去年同期为44.57亿元,同比增长20.10%,净利润为5,675.05万元,去年同期为6,333.33万元,同比小幅下降10.39%。

净利润同比小幅下降的原因是:

虽然(1)主营业务利润本期为1.32亿元,去年同期为9,604.12万元,同比大幅增长;(2)其他收益本期为2,769.88万元,去年同期为1,547.43万元,同比大幅增长。

但是(1)信用减值损失本期损失5,206.68万元,去年同期损失2,174.64万元,同比大幅增长;(2)所得税费用本期支出909.85万元,去年同期收益288.60万元,同比大幅下降。

2、主营业务利润同比大幅增长36.92%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 53.52亿元 44.57亿元 20.10%
营业成本 47.98亿元 39.88亿元 20.32%
销售费用 2,159.35万元 1,919.34万元 12.51%
管理费用 7,514.91万元 8,018.81万元 -6.28%
财务费用 9,681.89万元 8,144.90万元 18.87%
研发费用 2.12亿元 1.77亿元 19.82%
所得税费用 909.85万元 -288.60万元 415.27%

2024年年度主营业务利润为1.32亿元,去年同期为9,604.12万元,同比大幅增长36.92%。

虽然毛利率本期为10.35%,同比有所下降了0.16%,不过营业总收入本期为53.52亿元,同比增长20.10%,推动主营业务利润同比大幅增长。

3、非主营业务利润亏损增大

银邦股份2024年年度非主营业务利润为-6,564.93万元,去年同期为-3,559.39万元,亏损增大。

非主营业务表


金额 占净利润比例 去年同期 同比增减
主营业务利润 1.32亿元 231.71% 9,604.12万元 36.92%
资产减值损失 -3,582.16万元 -63.12% -2,569.85万元 -39.39%
其他收益 2,769.88万元 48.81% 1,547.43万元 79.00%
信用减值损失 -5,206.68万元 -91.75% -2,174.64万元 -139.43%
其他 579.78万元 10.22% 721.29万元 -19.62%
净利润 5,675.05万元 100.00% 6,333.33万元 -10.39%

4、净现金流由正转负

2024年年度,银邦股份净现金流为-1.15亿元,去年同期为3,346.14万元,由正转负。

PART 3
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政府补助对净利润有较大贡献,占净利润的39.99%

(1)本期政府补助对利润的贡献为2,445.91万元,其中非经常性损益的政府补助金额为1,626.43万元。

(2)本期共收到政府补助6,328.56万元,主要分布如下表所示:

本期收到的政府补助分配情况


补助项目 补助金额
本期政府补助留存计入后期利润(注1) 5,771.06万元
其他 557.50万元
小计 6,328.56万元

计入留存收益的政府补助主要构成如下表所示:

注1.本期收到的政府补助计入留存收益的政府补助明细


补助项目 补助金额
银邦年产35万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目 5,000.00万元

(3)本期政府补助余额还剩下1.43亿元,作为递延收益计作后期的利润主要构成如下表所示:

递延收益的主要构成


项目名称 金额
银邦建设发展扶持资金 5,405.88万元
银邦年产35万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目(一期)补贴 4,968.75万元
中央基建投资拨款 1,299.00万元

PART 4
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商誉减值计提准备大幅降低净利润,商誉减值准备相比去年同期大幅增加

在2024年年报告期末,银邦股份形成的商誉为1,631.2万元,占净资产的0.99%,商誉计提减值为5,960.56万元,占净利润5,675.05万元的105.03%。

商誉结构


商誉项 商誉现值 备注
贵州黎阳天翔科技有限公司 1,631.2万元 存在较大的减值风险
商誉总额 1,631.2万元

商誉减值计提准备大幅降低净利润。其中,商誉的主要构成为贵州黎阳天翔科技有限公司。

1、贵州黎阳天翔科技有限公司存在较大的减值风险

(1) 风险分析

根据2024年年度报告获悉,贵州黎阳天翔科技有限公司仍有商誉现值1,631.2万元,收购时产生的可辨认净资产公允价值为-8,433.58万元,企业2022-2024年期末的净利润增长率为4.79%,且2024年末净利润为-4,460.34万元,存在较大减值的风险。

业绩增长表


贵州黎阳天翔科技有限公司 净利润 净利润增长率 营业收入 营业收入增长率
2022年 -4,684.8万元 - 3,276.74万元 -
2023年 -5,470.81万元 -16.78% 6,501.96万元 98.43%
2024年 -4,460.34万元 18.47% 3,795.46万元 -41.63%

(2) 收购情况

2018年,企业斥资933.33万元的对价收购贵州黎阳天翔科技有限公司70.0%的股份,但其70.0%股份所对应的可辨认净资产公允价值仅-8,433.58万元,也就是说这笔收购的溢价率高达111.07%,形成的商誉高达9,366.91万元,占当年净资产的6.54%。

(3) 发展历程

贵州黎阳天翔科技有限公司的历史业绩数据如下表所示:

公司历年业绩数据


贵州黎阳天翔科技有限公司 营业收入 净利润
2018年 1.12亿元 2,295.34万元
2019年 1.39亿元 4,589.7万元
2020年 1.52亿元 2,420.54万元
2021年 9,735.02万元 124.59万元
2022年 3,276.74万元 -4,684.8万元
2023年 6,501.96万元 -5,470.81万元
2024年 3,795.46万元 -4,460.34万元

贵州黎阳天翔科技有限公司由于业绩没达到预期,分别在2022年减值2,668.43万元、2023年减值2,106.72万元,具体情况如下所示:

商誉减值金额表


贵州黎阳天翔科技有限公司 商誉计提减值 商誉期末余额 备注
2018年 - 9,366.91万元 -
2022年 2,668.43万元 6,698.48万元 -
2023年 2,106.72万元 4,591.76万元 -

2022年商誉计提减值2,668.43万元。(以下表格来源于:《300337_银邦股份:2022年年度报告》)

减值测试过程表格


项目 黎阳天翔
商誉账面余额① 9,366.91
商誉减值准备余额② 2,668.43
商誉的账面价值③=①-② 6,698.48
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④ 4,014.39
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=①+④ 13,381.30
资产组的账面价值⑥ 11,193.75
包含整体商誉的资产组的公允价值⑦=⑤+⑥ 24,575.04
资产组预计未来现金流量的现值(可回收金额)⑧ 20,763.00
商誉减值损失⑨=⑧-⑦ -3,812.04
被审计单位享有的股权份额 70%
被审计单位应确认的商誉减值损失 2,668.43

2、商誉减值准备同比去年同期大幅增加62.0%

从同期对比来看,企业的商誉减值准备期末余额相比去年大幅增长了2,960.56万元,增速为62.0%。

PART 5
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应收账款坏账损失大幅拉低利润

2024年,企业应收账款合计10.30亿元,占总资产的17.64%,相较于去年同期的6.87亿元大幅增长49.96%。

2024年,企业信用减值损失5,206.68万元,导致企业净利润从盈利1.09亿元下降至盈利5,675.05万元,其中主要是坏账损失5,206.68万元。

净利润及信用减值损失表


项目 合计
净利润 5,675.05万元
信用减值损失(损失以“-”号填列) -5,206.68万元
其中:应收账款坏账损失(损失以“-”号填列) -5,206.68万元

坏账准备中计提的坏账准备共计4,772.95万元,占整个坏账准备的100.00%。

坏账准备情况表


项目名称 计提 收回或者转回 合计
坏账准备 4,772.95万元 - 4,772.95万元
合计 4,772.95万元 - 4,772.95万元

按账龄计提

本期主要为2至3年新增坏账准备2,572.64万元。

按组合计提坏账准备


名称 期末余额 期初余额 计提坏账准备
1年以内 9.99亿元 6.40亿元 1,794.27万元
1至2年 5,164.04万元 7,785.73万元 -262.17万元
2至3年 6,908.73万元 1,763.45万元 2,572.64万元
3年以上 2,073.13万元 1,404.91万元 668.22万元
合计 11.40亿元 7.49亿元 4,772.95万元

PART 6
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年产35万吨新能源车用再生低碳铝热传输材料项目-设备等投产

2024年,银邦股份在建工程余额合计1.46亿元。主要在建的重要工程是年产35万吨新能源车用再生低碳铝热传输材料项目-设备和年产35万吨新能源车用再生低碳铝热传输材料项目-光伏资产。

重要在建工程项目概况


项目名称 期末余额 本期投入金额 本期转固金额 工程进度
年产35万吨新能源车用再生低碳铝热传输材料项目-设备 8,942.61万元 3.72亿元 6.45亿元 84%
年产35万吨新能源车用再生低碳铝热传输材料项目-光伏资产 3,321.14万元 3,321.14万元 - 90%
年产35万吨新能源车用再生低碳铝热传输材料项目-厂房 - 1.27亿元 3.01亿元 100%

利息资本化金额较大

2024年,银邦股份本期在建工程的利息资本化金额达2,165.69万元,同期净利润为5,675.05万元,如计入利息费用,公司净利润则受到不小的影响。

PART 7
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存货周转率下降

2024年企业存货周转率为4.13,在2023年到2024年银邦股份存货周转率从4.95下降到了4.13,存货周转天数从72天增加到了87天。2024年银邦股份存货余额合计15.90亿元,占总资产的27.34%,同比去年的10.05亿元大幅增长58.17%。

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