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广生堂(300436)2024年年报深度解读:心血管药物收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长,资产负债率同比增加

福建广生堂药业股份有限公司于2015年上市,实际控制人为“叶理青”。公司的主营业务为核苷类抗乙肝病毒药物的研发、生产与销售;公司的主要产品为抗乙肝病毒药物、保肝护肝药物、消化系统药物、呼吸系统药物、心血管药物、医学检验服务;公司目前是国内专注于肝脏健康领域的医药企业。

根据广生堂2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收4.42亿元,同比小幅增长4.43%。扣非净利润-2.00亿元,较去年同期亏损有所减小。广生堂2024年年度净利润-1.72亿元,业绩较去年同期亏损有所减小。

PART 1
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心血管药物收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长

1、主营业务构成

公司的主要业务为医药制造,占比高达99.01%,主要产品包括肝胆疾病药物和心血管药物两项,其中肝胆疾病药物占比73.73%,心血管药物占比11.03%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
医药制造 4.37亿元 99.01% 62.58%
其他 437.59万元 0.99% 12.95%
分产品 营业收入 占比 毛利率
肝胆疾病药物 3.25亿元 73.73% 68.71%
心血管药物 4,869.73万元 11.03% 64.18%
呼吸系统药物 2,961.03万元 6.71% -
男性健康产品 2,208.49万元 5.0% -
消化系统药物 1,121.51万元 2.54% -
其他业务 437.59万元 0.99% -

2、心血管药物收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长

2024年公司营收4.41亿元,与去年同期的4.23亿元相比,小幅增长了4.43%,主要是因为心血管药物本期营收4,869.73万元,去年同期为3,557.15万元,同比大幅增长了36.9%。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
肝胆疾病药物 3.25亿元 - -
心血管药物 4,869.73万元 3,557.15万元 36.9%
抗乙肝病毒药物 - 1.22亿元 -
保肝护肝药物 - 2.03亿元 -
其他业务 6,728.63万元 6,276.19万元 -
合计 4.41亿元 4.23亿元 4.43%

3、肝胆疾病药物毛利率小幅提升

产品毛利率方面,2024年肝胆疾病药物毛利率为68.71%,同比小幅增长12.31%。

4、主要发展直销模式

在销售模式上,企业主要渠道为直销,占主营业务收入的66.09%。2024年直销营收2.89亿元,相较于去年增长2.23%,同期毛利率为78.80%,同比上涨3.40个百分点。

5、前五大客户高度集中

目前公司下游客户集中度非常高,前五大客户占总营收的48.59%,此前2022-2023年,前五大客户集中度分别为44.89%、46.77%,总体呈增长趋势,公司对第一大客户存在一定的依赖,2024年第一大客户占总营收的比例高达22.03%,第二大客户占比10.78%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
客户第一名 9,724.58万元 22.03%
客户第二名 4,757.62万元 10.78%
客户第三名 3,175.61万元 7.19%
客户第四名 2,511.67万元 5.69%
客户第五名 1,279.73万元 2.90%
合计 2.14亿元 48.59%

PART 2
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主营业务利润同比亏损减小推动净利润同比亏损减小

1、营业总收入同比小幅增加4.43%,净利润亏损有所减小

2024年年度,广生堂营业总收入为4.42亿元,去年同期为4.23亿元,同比小幅增长4.43%,净利润为-1.72亿元,去年同期为-3.75亿元,较去年同期亏损有所减小。

净利润亏损有所减小的原因是:

虽然资产减值损失本期损失7,454.19万元,去年同期损失656.06万元,同比大幅增长;

但是(1)主营业务利润本期为-1.25亿元,去年同期为-2.35亿元,亏损有所减小;(2)所得税费用本期支出806.15万元,去年同期支出7,687.44万元,同比大幅下降;(3)投资收益本期为-1,099.52万元,去年同期为-6,184.15万元,亏损有所减小。

净利润从2015年年度到2023年年度呈现下降趋势,从1.04亿元下降到-3.75亿元,而2023年年度到2024年年度呈现上升状态,从-3.75亿元增长到-1.72亿元。

2、主营业务利润较去年同期亏损有所减小

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 4.42亿元 4.23亿元 4.43%
营业成本 1.67亿元 1.80亿元 -7.05%
销售费用 1.99亿元 1.90亿元 4.98%
管理费用 1.12亿元 1.15亿元 -2.10%
财务费用 3,418.95万元 3,075.22万元 11.18%
研发费用 4,405.23万元 1.33亿元 -66.87%
所得税费用 806.15万元 7,687.44万元 -89.51%

2024年年度主营业务利润为-1.25亿元,去年同期为-2.35亿元,较去年同期亏损有所减小。

主营业务利润亏损有所减小主要是由于(1)研发费用本期为4,405.23万元,同比大幅下降66.87%;(2)营业总收入本期为4.42亿元,同比小幅增长4.43%。

3、非主营业务利润亏损有所减小

广生堂2024年年度非主营业务利润为-3,907.12万元,去年同期为-6,346.73万元,亏损有所减小。

非主营业务表


金额 占净利润比例 去年同期 同比增减
主营业务利润 -1.25亿元 72.67% -2.35亿元 46.57%
资产减值损失 -7,454.19万元 43.22% -656.06万元 -1036.20%
其他收益 4,690.46万元 -27.20% 925.73万元 406.68%
其他 -527.45万元 3.06% -5,914.14万元 91.08%
净利润 -1.72亿元 100.00% -3.75亿元 54.00%

4、研发费用大幅下降

2024年公司营收4.41亿元,同比小幅增长4.43%,虽然营收在增长,但是研发费用却在下降。

本期研发费用为4,405.23万元,同比大幅下降66.87%。归因于技术服务费本期为2,271.54万元,去年同期为9,745.92万元,同比大幅下降了76.69%。

研发费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
技术服务费 2,271.54万元 9,745.92万元
职工薪酬 1,389.25万元 1,519.81万元
其他 744.44万元 2,029.97万元
合计 4,405.23万元 1.33亿元

PART 3
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政府补助弥补归母净利润的损失

广生堂2024年的归母净利润亏损了1.56亿元,而非经常性损益盈利了4,323.45万元,弥补了归母净利润的损失,使得账面好看了一点。

本期非经常性损益项目概览表:

2024年的非经常性损益


项目 金额
政府补助 4,511.49万元
其他 -188.03万元
合计 4,323.45万元

政府补助

(1)本期计入利润的政府补助金额4,511.49万元,具体来源如下表所示:

计入利润的政府补助的主要构成


项目名称 金额
本期政府补助计入当期利润(注1) 4,111.17万元
其他 400.31万元
小计 4,511.49万元

本期政府补助计入当期利润的主要详细项目如下表所示:

注1.本期政府补助计入当期利润的主要项目


补助项目 补助金额
政府补助 4,511.49万元

(2)本期共收到政府补助7,111.17万元,主要分布如下表所示:

本期收到的政府补助分配情况


补助项目 补助金额
本期政府补助计入当期利润 4,111.17万元
本期政府补助留存计入后期利润(注2) 3,000.00万元
小计 7,111.17万元

计入留存收益的政府补助主要构成如下表所示:

注2.本期收到的政府补助计入留存收益的政府补助明细


补助项目 补助金额
柘荣县发展和改革局-阿泰特韦片/利那韦片组合包装完成III期临床试验研发投入补贴 3,000.00万元

(3)本期政府补助余额还剩下6,349.06万元,作为递延收益计作后期的利润主要构成如下表所示:

递延收益的主要构成


项目名称 金额
柘荣县发展和改革局-阿泰特韦片/利那韦片组合包装完成III期临床试验研发投入补贴 2,971.96万元
镇江新区丁卯片区厂房搬迁补偿款 2,408.34万元

扣非净利润趋势

PART 4
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8,018万元的对外股权投资

在2024年报告期末,广生堂用于对外股权投资的资产为8,017.76万元,对外股权投资所产生的收益为-1,099.52万元。

对外股权投资构成表


项目 2024年末资产 2024年末收益
福建博奥医学检验所有限公 3,337.08万元 -780.41万元
莆田博奥医学检验有限公司 680.63万元 -319.11万元
其他 4,000.05万元 11.24元
合计 8,017.76万元 -1,099.52万元

福建博奥医学检验所有限公

福建博奥医学检验所有限公业务性质为临床检验服务、生物科学技术研究服务、对医疗业的投资。

同比上期看起来,投资亏损有所缓解。

历年投资数据


福建博奥医学检验所有限公 持有股权(%)直接 追加投资 投资损益 期末余额
2024年 49.00 0元 -780.41万元 3,337.08万元
2023年 49.00 0元 -5,880.89万元 5,881.49万元
2022年 49.00 0元 6,208.61万元 1.18亿元
2021年 49.00 0元 2,714.99万元 5,553.77万元
2020年 49.00 0元 1,289.79万元 2,838.77万元
2019年 49.00 0元 121.94万元 1,548.98万元
2018年 49.00 0元 -379.11万元 1,427.04万元
2017年 49.00 450万元 -267.19万元 1,806.14万元
2016年 49.00 0元 0元 1,623.34万元
2015年 49.00 500万元 -7.53万元 492.47万元

PART 5
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存货周转率持续下降,存货跌价损失影响利润

存货跌价损失3,482.89万元,坏账损失影响利润

2024年,广生堂资产减值损失7,454.19万元,其中主要是存货跌价准备减值合计3,482.89万元。

2024年企业存货周转率为3.91,在2020年度到2024年度,企业存货周转率连续5年下降,平均回款时间从65天增加到了92天,企业存货周转能力下降,2024年广生堂存货余额合计1.14亿元,占总资产的10.28%。

(注:2020年计提存货13.74万元,2021年计提存货184.76万元,2022年计提存货384.65万元,2023年计提存货648.91万元,2024年计提存货3482.89万元。)

PART 6
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在建固体制剂车间二期工程

2024年,广生堂在建工程余额合计2,976.32万元。主要在建的重要工程是固体制剂车间二期工程。

重要在建工程项目概况


项目名称 期末余额 本期投入金额 本期转固金额 工程进度
固体制剂车间二期工程 2,339.93万元 6.18万元 -
待安装设备 503.31万元 541.66万元 404.11万元

固体制剂车间二期工程(大额在建项目)

建设目标:提升公司生产能力和产品质量,满足市场需求的增长,增强企业竞争力。通过扩大生产规模,引入先进的生产设备和技术,提高自动化水平,实现产能的进一步释放,并优化产品结构,为公司的长远发展奠定坚实的基础。

建设内容:该项目主要包括新建或扩建生产车间、仓储设施以及相应的配套设施。具体涉及的内容可能包括但不限于生产线设备更新换代、环保设施升级、质量控制系统的完善等,以确保达到GMP(良好生产规范)标准,同时考虑节能减排和环境保护要求。

建设时间和周期:根据相关资料,广生堂固体制剂车间二期工程计划于2023年开始施工,预计整个项目建设周期大约为18个月至24个月左右。这期间将完成从设计到施工再到最终验收的所有环节,确保项目能够按时投产使用。

PART 7
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商誉占有一定比重

在2024年年报告期末,广生堂形成的商誉为5,896.84万元,占净资产的14.86%。

商誉结构


商誉项 商誉现值 备注
江苏中兴药业有限公司 5,896.84万元 减值风险低
商誉总额 5,896.84万元

商誉占有一定比重。其中,商誉的主要构成为江苏中兴药业有限公司。

江苏中兴药业有限公司减值风险低

(1) 风险分析

企业2022-2024年期末的营业收入增长率为7.44%,同时2024年商誉减值报告预测2025年期末营业收入增长率为0%

(2) 收购情况

2018年,企业斥资9,693.75万元的对价收购江苏中兴药业有限公司82.5%的股份,但其82.5%股份所对应的可辨认净资产公允价值仅3,796.91万元,也就是说这笔收购的溢价率高达155.31%,形成的商誉高达5,896.84万元,占当年净资产的10.49%。

(3) 发展历程

江苏中兴药业有限公司的历史业绩数据如下表所示:

公司历年业绩数据


江苏中兴药业有限公司 营业收入 净利润
2018年 1.4亿元 953.83万元
2019年 1.56亿元 1,291.88万元
2020年 1.62亿元 1,640.29万元
2021年 1.88亿元 2,080.36万元
2022年 2.01亿元 2,179.81万元
2023年 2.25亿元 1,909.17万元
2024年 2.32亿元 2,419.53万元

PART 8
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资产负债率同比增加

2024年年度,企业资产负债率为72.42%,去年同期为64.74%,同比小幅增长了7.68%,近4年资产负债率总体呈现上升状态,从27.44%增长至72.42%。

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