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湘潭电化(002125)2024年年报深度解读:尖晶石型锰酸锂收入的大幅下降导致公司营收的小幅下降,净利润近3年整体呈现下降趋势

湘潭电化科技股份有限公司于2007年上市,实际控制人为“湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会”。公司主要从事二氧化锰、电池材料和其他能源新材料的研究、开发、生产和销售。公司自成立以来一直专注于电池材料行业发展,注重品牌建设并不断丰富品牌内涵,拥有湖南省著名商标“潭州”牌,同时也是国家商标总局认定的中国驰名商标。

根据湘潭电化2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收19.12亿元,同比小幅下降11.60%。扣非净利润2.44亿元,同比下降17.32%。湘潭电化2024年年度净利润3.05亿元,业绩同比小幅下降10.35%。

PART 1
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尖晶石型锰酸锂收入的大幅下降导致公司营收的小幅下降

1、主营业务构成

公司主要从事电池材料行业、污水处理行业、其他行业,主要产品包括电解二氧化锰和尖晶石型锰酸锂两项,其中电解二氧化锰占比66.75%,尖晶石型锰酸锂占比24.84%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
电池材料行业 17.59亿元 91.99% 27.23%
污水处理行业 1.23亿元 6.42% 35.22%
其他行业 3,044.71万元 1.59% 11.12%
分产品 营业收入 占比 毛利率
电解二氧化锰 12.77亿元 66.75% 37.09%
尖晶石型锰酸锂 4.75亿元 24.84% 0.76%
污水处理 1.23亿元 6.42% 35.22%
其他产品 3,044.71万元 1.59% 11.12%
锰酸锂正极材料 661.15万元 0.35% 30.94%
其他业务 116.52万元 0.05% -

2、尖晶石型锰酸锂收入的大幅下降导致公司营收的小幅下降

2024年公司营收19.12亿元,与去年同期的21.63亿元相比,小幅下降了11.6%,主要是因为尖晶石型锰酸锂本期营收4.75亿元,去年同期为7.56亿元,同比大幅下降了37.14%。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
电解二氧化锰 12.77亿元 10.92亿元 16.86%
尖晶石型锰酸锂 4.75亿元 7.56亿元 -37.14%
污水处理 1.23亿元 1.36亿元 -9.87%
其他产品 3,044.71万元 3,515.30万元 -13.39%
锰酸锂正极材料 661.15万元 7,031.56万元 -90.6%
其他业务 116.52万元 7,394.34万元 -
合计 19.12亿元 21.63亿元 -11.6%

3、电解二氧化锰毛利率的增长推动公司毛利率的增长

2024年公司毛利率从去年同期的21.56%,同比增长到了今年的27.49%。

毛利率增长的原因是:

(1)电解二氧化锰本期毛利率37.09%,去年同期为36.08%,同比增长2.8%。

(2)尖晶石型锰酸锂本期毛利率0.76%,去年同期为-6.33%,同比大幅增长112.01%。

4、电解二氧化锰毛利率持续增长

产品毛利率方面,2021-2024年电解二氧化锰毛利率呈大幅增长趋势,从2021年的15.89%,大幅增长到2024年的37.09%,2024年尖晶石型锰酸锂毛利率为0.76%,同比大幅增长112.01%。

5、前五大客户高度集中

目前公司下游客户集中度非常高,前五大客户占总营收的44.53%,相较于2023年的40.83%,仍在小幅增长,其中第一大客户占比13.73%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
第一名 2.63亿元 13.73%
第二名 1.82亿元 9.51%
第三名 1.51亿元 7.88%
第四名 1.39亿元 7.26%
第五名 1.18亿元 6.15%
合计 8.51亿元 44.53%

6、公司年度向前五大供应商采购的金额占比减少

去年公司年度向前五大供应商采购的金额占比整体大幅下滑,从45.95%下降至27.11%,锐减41%。

PART 2
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净利润近3年整体呈现下降趋势

1、净利润同比小幅下降10.35%

本期净利润为3.05亿元,去年同期3.40亿元,同比小幅下降10.35%。

净利润同比小幅下降的原因是:

虽然主营业务利润本期为2.69亿元,去年同期为2.23亿元,同比增长;

但是(1)投资收益本期为5,230.80万元,去年同期为1.04亿元,同比大幅下降;(2)资产处置收益本期为11.80万元,去年同期为1,940.59万元,同比大幅下降。

净利润从2020年年度到2022年年度呈现上升趋势,从2,459.41万元增长到4.04亿元,而2022年年度到2024年年度呈现下降状态,从4.04亿元下降到3.05亿元。

2、主营业务利润同比增长20.81%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 19.12亿元 21.64亿元 -11.60%
营业成本 13.87亿元 16.97亿元 -18.29%
销售费用 1,373.10万元 1,361.35万元 0.86%
管理费用 1.18亿元 1.02亿元 15.77%
财务费用 3,215.26万元 4,668.51万元 -31.13%
研发费用 7,037.39万元 6,318.01万元 11.39%
所得税费用 5,090.56万元 4,578.70万元 11.18%

2024年年度主营业务利润为2.69亿元,去年同期为2.23亿元,同比增长20.81%。

虽然营业总收入本期为19.12亿元,同比小幅下降11.60%,不过毛利率本期为27.49%,同比增长了5.93%,推动主营业务利润同比增长。

3、非主营业务利润同比大幅下降

湘潭电化2024年年度非主营业务利润为8,681.41万元,去年同期为1.63亿元,同比大幅下降。

非主营业务表


金额 占净利润比例 去年同期 同比增减
主营业务利润 2.69亿元 88.23% 2.23亿元 20.81%
投资收益 5,230.80万元 17.15% 1.04亿元 -49.51%
信用减值损失 3,587.78万元 11.76% 3,583.92万元 0.11%
其他 1,220.08万元 4.00% 2,796.93万元 -56.38%
净利润 3.05亿元 100.00% 3.40亿元 -10.35%

4、费用情况

2024年公司营收19.12亿元,同比小幅下降11.6%,虽然营收在下降,但是管理费用却在增长。

1)财务费用大幅下降

本期财务费用为3,215.26万元,同比大幅下降31.13%。归因于利息支出本期为3,686.86万元,去年同期为4,960.92万元,同比下降了25.68%。

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 3,686.86万元 4,960.92万元
其他 -471.60万元 -292.42万元
合计 3,215.26万元 4,668.51万元

2)管理费用增长

本期管理费用为1.18亿元,同比增长15.77%。管理费用增长的原因是:

(1)职工薪酬本期为8,151.66万元,去年同期为7,262.42万元,同比小幅增长了12.24%。

(2)中介咨询费本期为638.68万元,去年同期为365.68万元,同比大幅增长了74.66%。

(3)折旧与摊销本期为1,550.16万元,去年同期为1,283.08万元,同比增长了20.82%。

管理费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 8,151.66万元 7,262.42万元
折旧与摊销 1,550.16万元 1,283.08万元
中介咨询费 638.68万元 365.68万元
其他 1,471.53万元 1,291.52万元
合计 1.18亿元 1.02亿元

PART 3
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单独进行减值测试的应收款项减值准备转回增加了归母净利润的收益

湘潭电化2024年的归母净利润的重要来源是非经常性损益7,111.26万元,占归母净利润的22.57%。

本期非经常性损益项目概览表:

本期扣除所得税与少数股东权益的非经常性损益


项目 金额
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,723.73万元
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 1,192.79万元
其他 194.75万元
合计 7,111.26万元

(一)减值准备转回

冲回利润3,587.78万元,收回坏账提高利润

2024年,企业信用减值冲回利润3,587.78万元,其中主要是坏账损失3,587.78万元。

1、应收账款周转率小幅下降,回款周期小幅增长

本期,企业应收账款周转率为5.01。在2023年到2024年,企业应收账款周转率从5.66小幅下降到了5.01,平均回款时间从63天增加到了71天,回款周期增长,企业的回款能力小幅下降。

2、一年以内账龄占比小幅增长

从账龄结构情况来看,本期企业一年以内,一至三年,三年以上应收账款占比分别为92.22%,0.57%和7.22%。

从账龄趋势情况来看,一年以内应收账款占比,在2023年至2024年从86.25%小幅上涨到92.22%。

(二)非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)

本期非流动资产处置收益:长期资产处置损益和处置长期股权投资取得的投资收益。

扣非净利润趋势

PART 4
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对外股权投资资产逐年递增

在2024年报告期末,湘潭电化用于对外股权投资的资产为7.37亿元,对外股权投资所产生的收益为3,768.65万元。

对外股权投资构成表


项目 2024年末资产 2024年末收益
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 7.37亿元 3,768.65万元
合计 7.37亿元 3,768.65万元

1、湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司业务性质为制造业。

同比上期看起来,投资收益有所减少。

历年投资数据


湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 持有股权(%)直接 追加投资 投资损益 期末余额
2024年 6.35 0元 3,768.65万元 7.37亿元
2023年 6.35 0元 1.05亿元 7.16亿元
2022年 8.47 0元 2.55亿元 4.84亿元
2021年 8.47 0元 9,596.04万元 2.29亿元
2020年 8.47 0元 632.22万元 1.33亿元
2019年 16.07 2,892.6万元 1,053.9万元 1亿元
2018年 16.07 0元 507.86万元 6,055.39万元
2017年 16.07 3,391万元 3.81万元 5,394.28万元
2016年 - 2,000万元 -5,281.03元 1,999.47万元

2、对外股权投资资产逐年递增

从近几年来看,企业的对外股权投资资产持续增长,由2020年的2.19亿元增长至2024年的7.37亿元,增长率为237.19%。而企业的对外股权投资收益持续下滑,由2022年的2.55亿元下滑至2024年的3,768.65万元,增长率为-85.2%。

长期趋势表格


年份 对外股权投资 投资收益
2020年 2.19亿元 632.34万元
2021年 2.99亿元 1.05亿元
2022年 4.84亿元 2.55亿元
2023年 7.16亿元 1.05亿元
2024年 7.37亿元 3,768.65万元

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