返回
碧湾信息

用友网络(600588)2024年年报深度解读:产品许可收入的小幅下降导致公司营收的小幅下降,净利润近6年整体呈现下降趋势

用友网络科技股份有限公司于2001年上市,实际控制人为“王文京”。公司主营业务为软件及服务业务、企业互联网服务、互联网金融服务等。其主要服务为云服务业务、软件业务、金融服务业务。

根据用友网络2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收91.53亿元,同比小幅下降6.57%。扣非净利润-20.38亿元,较去年同期亏损增大。用友网络2024年年度净利润-20.70亿元,业绩较去年同期亏损增大。近五年以来,企业的净利润有2年为负,分别为2023年、2024年。

PART 1
碧湾App

产品许可收入的小幅下降导致公司营收的小幅下降

1、主营业务构成

公司的主要业务为云与软件业务,占比高达98.19%,主要产品包括技术服务及培训和产品许可两项,其中技术服务及培训占比61.85%,产品许可占比31.78%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
云与软件业务 89.87亿元 98.19% 48.32%
其他主营业务 1.66亿元 1.81% 5.20%
分产品 营业收入 占比 毛利率
技术服务及培训 56.61亿元 61.85% 24.14%
产品许可 29.09亿元 31.78% 93.72%
其他 4.17亿元 4.55% 59.85%
其他主营业务 1.66亿元 1.81% 5.20%

2、产品许可收入的小幅下降导致公司营收的小幅下降

2024年公司营收91.53亿元,与去年同期的97.96亿元相比,小幅下降了6.57%。

营收小幅下降的主要原因是:

(1)产品许可本期营收29.09亿元,去年同期为33.09亿元,同比小幅下降了12.09%。

(2)技术服务及培训本期营收56.61亿元,去年同期为59.59亿元,同比小幅下降了5.0%。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
技术服务及培训 56.61亿元 59.59亿元 -5.0%
产品许可 29.09亿元 33.09亿元 -12.09%
其他 4.17亿元 4.25亿元 -2.0%
其他业务 1.66亿元 1.02亿元 -
合计 91.53亿元 97.96亿元 -6.57%

3、产品许可毛利率的下降导致公司毛利率的小幅下降

2024年公司毛利率从去年同期的50.73%,同比小幅下降到了今年的47.54%。

毛利率小幅下降的原因是:

(1)产品许可本期毛利率93.72%,去年同期为95.2%,同比下降1.55%。

(2)技术服务及培训本期毛利率24.14%,去年同期为25.7%,同比小幅下降6.07%。

4、技术服务及培训毛利率持续下降

值得一提的是,技术服务及培训在营收额下降的同时,而且毛利率也在下降。2020-2024年技术服务及培训毛利率呈大幅下降趋势,从2020年的44.50%,大幅下降到2024年的24.14%,2024年产品许可毛利率为93.72%,同比下降1.55%。

PART 2
碧湾App

净利润近6年整体呈现下降趋势

1、营业总收入同比小幅降低6.57%,净利润亏损持续增大

2024年年度,用友网络营业总收入为91.53亿元,去年同期为97.96亿元,同比小幅下降6.57%,净利润为-20.70亿元,去年同期为-9.33亿元,较去年同期亏损增大。

净利润亏损增大的原因是(1)主营业务利润本期为-18.32亿元,去年同期为-11.64亿元,亏损增大;(2)资产减值损失本期损失2.82亿元,去年同期损失6,996.21万元,同比大幅增长。

净利润从2015年年度到2019年年度呈现上升趋势,从3.43亿元增长到13.21亿元,而2019年年度到2024年年度呈现下降状态,从13.21亿元下降到-20.70亿元。

2、主营业务利润较去年同期亏损增大

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 91.53亿元 97.96亿元 -6.57%
营业成本 48.02亿元 48.26亿元 -0.51%
销售费用 26.22亿元 27.43亿元 -4.42%
管理费用 12.21亿元 11.08亿元 10.14%
财务费用 1.15亿元 6,796.54万元 69.06%
研发费用 21.22亿元 21.06亿元 0.73%
所得税费用 -641.64万元 2,323.57万元 -127.61%

2024年年度主营业务利润为-18.32亿元,去年同期为-11.64亿元,较去年同期亏损增大。

虽然销售费用本期为26.22亿元,同比小幅下降4.42%,不过(1)营业总收入本期为91.53亿元,同比小幅下降6.57%;(2)管理费用本期为12.21亿元,同比小幅增长10.14%,导致主营业务利润亏损增大。

3、财务费用大幅增长

2024年公司营收91.53亿元,同比小幅下降6.57%,虽然营收在下降,但是财务费用却在增长。

本期财务费用为1.15亿元,同比大幅增长69.06%。财务费用大幅增长的原因是:

(1)利息收入本期为6,746.16万元,去年同期为1.05亿元,同比大幅下降了35.64%。

(2)利息支出本期为1.94亿元,去年同期为1.80亿元,同比小幅增长了7.68%。

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 1.94亿元 1.80亿元
减:利息收入 -6,746.16万元 -1.05亿元
其他 -1,168.55万元 -742.71万元
合计 1.15亿元 6,796.54万元

PART 3
碧湾App

对外股权投资资产同比大幅增加

在2024年报告期末,用友网络用于对外股权投资的资产为28.19亿元,对外股权投资所产生的收益为4,187.65万元。

对外股权投资的收益分别来源于持有对外股权投资的收益3,823.72万元和处置外股权投资的收益363.93万元。

对外股权投资构成表


项目 2024年末资产 2024年末收益
北京中关村银行股份有限公司 16.97亿元 8,206.04万元
北京智齿博创科技有限公司 1.42亿元 -1,144.47万元
海南融智人才创新创业投资基金合伙企业 9,700.33万元 660.62万元
随锐科技股份有限公司 9,557.2万元 -668.71万元
其他 8,750.69万元 -98.16万元
其他 7亿元 -3,131.61万元
合计 28.19亿元 3,823.72万元

1、北京中关村银行股份有限公司

北京中关村银行股份有限公司业务性质为吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。

同比上期看起来,投资收益有所减少。

历年投资数据


北京中关村银行股份有限公司 持有股权(%)直接 追加投资 投资损益 期末余额
2024年 29.80 0元 8,206.04万元 16.97亿元
2023年 29.80 0元 9,241.01万元 16.22亿元
2022年 29.80 0元 1.32亿元 15.29亿元
2021年 29.80 0元 1.02亿元 14.02亿元
2020年 29.80 0元 5,413.21万元 12.87亿元
2019年 29.80 0元 1,342.4万元 12.33亿元
2018年 29.80 0元 2,678.58万元 12.2亿元
2017年 - 11.92亿元 135.1万元 11.93亿元

2、对外股权投资资产同比去年大幅增加

从同期对比来看,企业的对外股权投资资产相比去年同期上升了27.57亿元,变化率为44.63倍。

PART 4
碧湾App

应收账款坏账损失影响利润

2024年,企业应收账款合计24.22亿元,占总资产的10.03%,相较于去年同期的25.15亿元基本不变。

2024年,企业信用减值损失2.43亿元,其中主要是应收账款坏账损失2.34亿元。

PART 5
碧湾App

追加投入用友产业园(南昌)三期工程

2024年,用友网络在建工程余额合计5.23亿元,较去年的3.33亿元大幅增长了57.18%。主要在建的重要工程是用友产业园(南昌)三期工程和用友产业园(三亚)二期工程。

重要在建工程项目概况


项目名称 期末余额 本期投入金额 本期转固金额 工程进度
用友产业园(南昌)三期工程 3.96亿元 9,958.06万元 -
用友产业园(三亚)二期工程 1.27亿元 9,060.69万元 -

用友产业园(南昌)三期工程(大额新增投入项目)

建设目标:用友网络用友产业园(南昌)三期工程的建设目标是进一步扩大公司的研发能力和业务规模,提升公司在企业服务领域的竞争力。通过建设新的研发中心、数据中心及配套设施,为公司提供更强大的技术支持和服务能力,以满足日益增长的市场需求。

建设内容:该项目建设内容主要包括新建的研发大楼、数据中心以及相应的配套基础设施。其中,研发大楼将用于软件开发、产品测试等核心业务活动;数据中心则主要用于数据存储与处理,确保公司各项业务的数据安全和高效运行;此外,还包括员工宿舍、食堂等生活设施,以提高员工的工作满意度和生活质量。

建设时间和周期:根据相关公告显示,用友网络用友产业园(南昌)三期工程项目于2021年正式启动建设,预计整个项目的建设周期约为3年左右。具体而言,从项目开工到全部完工并投入使用的时间跨度大约为36个月。

预期收益:该项目建成后,预计将显著增强用友网络在技术研发方面的实力,并有助于加速新产品的推出速度。长期来看,随着服务能力的提升,有望吸引更多客户选择使用用友的产品和服务,从而带动公司营业收入的增长。同时,通过优化内部资源配置,还能有效降低运营成本,提高整体盈利水平。

PART 6
碧湾App

商誉占有一定比重

在2024年年报告期末,用友网络形成的商誉为15.19亿元,占净资产的15.5%。

商誉结构


商誉项 本期减值 期末净值 备注
友车科技 0元 3.78亿元
上海大易云计算股份有限公司 0元 2.9亿元
柚子(北京)移动技术有限公司 0元 2.03亿元
北京点聚信息技术有限公司 0元 1.73亿元
用友政务及用友政务收购公司 1.56亿元 1.7亿元
上海秉钧网络科技股份有限公司 0元 1.13亿元
司库数字科技(青岛)有限公司 0元 7,396.99万元
其他 1.56亿元 -1.1亿元
其他 -3.12亿元 2.27亿元
商誉总额 0元 15.19亿元

商誉占有一定比重。其中,商誉的主要构成为友车科技、上海大易云计算股份有限公司、柚子(北京)移动技术有限公司、北京点聚信息技术有限公司、用友政务及用友政务公司和上海秉钧网络科技股份有限公司。

1、上海大易云计算股份有限公司

(1) 收购情况

2021年,企业斥资4.12亿元的对价收购上海大易云计算股份有限公司84.74%的股份,但其84.74%股份所对应的可辨认净资产公允价值仅1.21亿元,也就是说这笔收购的溢价率高达239.05%,形成的商誉高达2.9亿元,占当年净资产的3.66%。

(2) 发展历程

上海大易云计算股份有限公司的历史业绩数据如下表所示:

公司历年业绩数据


上海大易云计算股份有限公司 营业收入 净利润
2021年 - -
2022年 6.85亿元 -2.12亿元
2023年 - -
2024年 - -

2、柚子(北京)移动技术有限公司

发展历程

柚子(北京)移动技术有限公司的历史业绩数据如下表所示:

公司历年业绩数据


柚子(北京)移动技术有限公司 营业收入 净利润
2021年 - -
2022年 6.85亿元 -2.12亿元
2023年 - -
2024年 - -

3、北京点聚信息技术有限公司

(1) 收购情况

2022年,企业斥资3.51亿元的对价收购北京点聚信息技术有限公司67.0%的股份,但其67.0%股份所对应的可辨认净资产公允价值仅1.11亿元,也就是说这笔收购的溢价率高达217.13%,形成的商誉高达2.4亿元,占当年净资产的1.92%。

(2) 发展历程

北京点聚信息技术有限公司的历史业绩数据如下表所示:

公司历年业绩数据


北京点聚信息技术有限公司 营业收入 净利润
2022年 6.85亿元 -2.12亿元
2023年 - -
2024年 - -

请下载并登录APP,即可阅读全文

分享 (0)
点赞 (0)
免责声明:上述所有信息均基于市场公开数据,经数据自动处理技术和人工智能算法产生,碧湾将尽力但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。所有数据信息仅供参考,不构成任何投资建议,不代表碧湾观点,投资者据此操作,风险自担。
热门推荐
中创股份(688695)2024年年报解读:主营业务利润同比大幅下降导致净利润同比大幅下降
盛邦安全(688651)2024年年报解读
福昕软件(688095)2024年年报解读
碧湾APP 扫码下载
androidUrl
手机扫码下载