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民德电子(300656)2024年年报深度解读:4亿元的对外股权投资,但亏损7,024万元,占净利润60.96%,商誉存在减值风险

深圳市民德电子科技股份有限公司于2017年上市,实际控制人为“许香灿”。公司主要从事条码识别设备的研发、生产和销售业务,以及半导体设计和分销业务。主要业务有条码识别业务、功率半导体设计业务、电子元器件分销业务。

根据民德电子2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收4.09亿元,同比基本持平。扣非净利润-1.32亿元,较去年同期亏损增大。民德电子2024年年度净利润-1.15亿元,业绩由盈转亏。近十年净利润首次为负。

PART 1
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信息识别及自动化产品毛利率持续下降

1、主营业务构成

公司主要从事计算机及其他电子设备制造业、租赁业、电子元器件分销行业,主要产品包括信息识别及自动化产品和晶圆代工生产设备租赁收入两项,其中信息识别及自动化产品占比76.68%,晶圆代工生产设备租赁收入占比11.29%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
计算机及其他电子设备制造业 3.14亿元 76.68% 40.75%
租赁业 4,621.05万元 11.29% 23.83%
电子元器件分销行业 3,971.59万元 9.7% 1.30%
其他业务 956.21万元 2.33% -
分产品 营业收入 占比 毛利率
信息识别及自动化产品 3.14亿元 76.68% 40.75%
晶圆代工生产设备租赁收入 4,621.05万元 11.29% 23.83%
电子元器件产品 3,971.59万元 9.7% 1.30%
其他业务 956.21万元 2.33% -

2、信息识别及自动化产品毛利率持续下降

产品毛利率方面,虽然信息识别及自动化产品营收额在增长,但是毛利率却在下降。2021-2024年信息识别及自动化产品毛利率呈小幅下降趋势,从2021年的45.21%,小幅下降到2024年的40.75%。

3、主要发展直销模式

在销售模式上,企业主要渠道为直销,占主营业务收入的62.41%。2024年直销营收2.56亿元,相较于去年下降7.17%,同期毛利率为23.22%,同比下降0.86个百分点。

4、前五大客户高度集中

目前公司下游客户集中度非常高,前五大客户占总营收的54.16%,此前2021-2023年,前五大客户集中度分别为37.07%、40.57%、47.15%,总体呈大幅增长趋势,其中第一大客户占比19.47%,第二大客户占比19.46%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
第一名 7,972.03万元 19.47%
第二名 7,968.86万元 19.46%
第三名 2,690.71万元 6.57%
第四名 2,081.35万元 5.08%
第五名 1,467.83万元 3.58%
合计 2.22亿元 54.16%

5、公司年度向前五大供应商采购的金额占比下降

从2022年至今,公司年度向前五大供应商采购的金额占比持续下滑且整体大幅下滑,从2022年的58.65%下降至2024年的28.67%,锐减51%。

PART 2
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净利润近3年整体呈现下降趋势

1、营业总收入基本持平,净利润由盈转亏

2024年年度,民德电子营业总收入为4.09亿元,去年同期为4.00亿元,同比基本持平,净利润为-1.15亿元,去年同期为1,463.42万元,由盈转亏。

净利润由盈转亏的原因是(1)资产减值损失本期损失1.00亿元,去年同期损失4,403.43万元,同比大幅增长;(2)投资收益本期为-7,007.54万元,去年同期为-1,965.63万元,亏损增大。

净利润从2015年年度到2022年年度呈现上升趋势,从4,552.92万元增长到9,148.80万元,而2022年年度到2024年年度呈现下降状态,从9,148.80万元下降到-1.15亿元。

值得注意的是,今年净利润为近10年最低值。

2、主营业务利润同比小幅增长5.14%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 4.09亿元 4.00亿元 2.49%
营业成本 2.70亿元 2.68亿元 0.54%
销售费用 1,992.54万元 2,039.07万元 -2.28%
管理费用 2,482.45万元 2,395.29万元 3.64%
财务费用 1,535.10万元 1,144.88万元 34.08%
研发费用 2,768.47万元 2,647.93万元 4.55%
所得税费用 773.33万元 369.18万元 109.47%

2024年年度主营业务利润为4,869.00万元,去年同期为4,630.87万元,同比小幅增长5.14%。

虽然财务费用本期为1,535.10万元,同比大幅增长34.08%,不过营业总收入本期为4.09亿元,同比有所增长2.49%,推动主营业务利润同比小幅增长。

3、非主营业务利润亏损增大

民德电子2024年年度非主营业务利润为-1.56亿元,去年同期为-2,798.28万元,亏损增大。

非主营业务表


金额 占净利润比例 去年同期 同比增减
主营业务利润 4,869.00万元 -42.26% 4,630.87万元 5.14%
投资收益 -7,007.54万元 60.82% -1,965.63万元 -256.50%
资产减值损失 -1.00亿元 87.14% -4,403.43万元 -128.01%
营业外收入 2,118.45万元 -18.39% 2,470.81万元 -14.26%
信用减值损失 -1,323.13万元 11.48% -463.99万元 -185.17%
其他 689.53万元 -5.98% 1,592.10万元 -56.69%
净利润 -1.15亿元 100.00% 1,463.42万元 -887.36%

4、财务费用大幅增长

本期财务费用为1,535.10万元,同比大幅增长34.08%。财务费用大幅增长的原因是:虽然本期汇兑收益为128.98万元,去年同期汇兑损失为6.98万元;但是利息支出本期为1,620.85万元,去年同期为1,154.14万元,同比大幅增长了40.44%。

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 1,620.85万元 1,154.14万元
汇兑损益 -128.98万元 6.98万元
其他 43.23万元 -16.24万元
合计 1,535.10万元 1,144.88万元

5、净现金流同比大幅下降6.41倍

2024年年度,民德电子净现金流为-7,601.92万元,去年同期为-1,026.38万元,较去年同期大幅下降6.41倍。

净现金流同比大幅下降的原因是:

虽然投资支付的现金本期为3.85亿元,同比大幅下降60.59%;

但是收回投资收到的现金本期为2.85亿元,同比大幅下降69.47%。

PART 3
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4亿元的对外股权投资,但亏损7,024万元,占净利润60.96%

在2024年报告期末,民德电子用于对外股权投资的资产为3.66亿元,占总资产的23.01%,对外股权投资所产生的收益为-7,023.99万元,占净利润-1.15亿元的60.96%。

对外股权投资构成表


项目 2024年末资产 2024年末收益
浙江广芯微电子有限公司 1.5亿元 -4,665.13万元
浙江晶睿电子科技有限公司 1.2亿元 -1,646.73万元
其他 9,550.9万元 -750.81万元
合计 3.66亿元 -7,062.67万元

1、浙江广芯微电子有限公司

浙江广芯微电子有限公司业务性质为制造业。

从下表可以明显的看出,浙江广芯微电子有限公司带来的收益处于年年下降的情况。同比上期看起来,投资亏损程度有所扩大。

历年投资数据


浙江广芯微电子有限公司 持有股权(%)直接 追加投资 投资损益 期末余额
2024年 34.43 0元 -4,665.13万元 1.5亿元
2023年 34.43 0元 -702.06万元 2.01亿元
2022年 34.43 1.9亿元 -229.52万元 2.08亿元
2021年 21.43 2,000万元 -9.35万元 1,990.65万元

2、浙江晶睿电子科技有限公司

浙江晶睿电子科技有限公司业务性质为制造业。

同比上期看起来,投资亏损程度有所扩大。

历年投资数据


浙江晶睿电子科技有限公司 持有股权(%)直接 追加投资 投资损益 期末余额
2024年 22.10 0元 -1,646.73万元 1.2亿元
2023年 22.10 0元 -1,289.69万元 1.36亿元
2022年 23.03 -997.05万元 923.75万元 1.29亿元
2021年 26.79 3,000万元 73.83万元 1.21亿元
2020年 23.08 9,000万元 -22.71万元 8,977.29万元

3、对外股权投资收益逐年递减

从近几年来看,企业的对外股权投资收益持续大幅下滑,由2022年的4,453.34万元大幅下滑至2024年的-7,023.99万元,增长率为-257.72%。

长期趋势表格


年份 投资收益
2022年 4,453.34万元
2023年 -2,138.98万元
2024年 -7,023.99万元

PART 4
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商誉减值准备逐年递增,商誉存在减值风险

在2024年年报告期末,民德电子形成的商誉为337万元,占净资产的0.33%,商誉计提减值为8,198.27万元,占净利润-1.15亿元的71.15%。

商誉结构


商誉项 商誉现值 备注
广微集成技术(深圳)有限公司 6,611.57万元 存在极大的减值风险
商誉总额 337万元

商誉减值计提准备导致净利润亏损。其中,商誉的主要构成为广微集成技术(深圳)有限公司。

1、广微集成技术(深圳)有限公司存在极大的减值风险

(1) 风险分析

根据2024年年度报告获悉,广微集成技术(深圳)有限公司仍有商誉现值6,611.57万元,企业2022-2024年期末的净利润增长率为-484.87%,且2024年末净利润为-1,012.87万元,存在极大的减值风险,此时可能还存在应减未减的风险,需要关注。

业绩增长表


广微集成技术(深圳)有限公司 净利润 净利润增长率 营业收入 营业收入增长率
2022年 263.17万元 - 5,140.61万元 -
2023年 -564.29万元 -314.42% 3,233.22万元 -37.1%
2024年 -1,012.87万元 -79.49% 956.21万元 -70.43%

(2) 发展历程

广微集成技术(深圳)有限公司的历史业绩数据如下表所示:

公司历年业绩数据


广微集成技术(深圳)有限公司 营业收入 净利润
2020年 2,674.7万元 142.28万元
2021年 7,042.73万元 1,078.05万元
2022年 5,140.61万元 263.17万元
2023年 3,233.22万元 -564.29万元
2024年 956.21万元 -1,012.87万元

2、商誉减值准备连续4年递增

从近5年来看,企业的商誉减值准备期末余额持续增长,由2020年的3,931.3万元增长至2024年的1.74亿元,增速为341.75%。

PART 5
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应收账款坏账损失影响利润,应收账款周转率增长

2024年,企业应收账款合计1.78亿元,占总资产的11.17%,相较于去年同期的2.05亿元小幅减少13.37%。

1、坏账损失1,320.13万元

2024年,企业信用减值损失1,323.13万元,其中主要是应收账款坏账损失1,320.13万元。

2、应收账款周转率增长,回款周期减少

本期,企业应收账款周转率为2.14。在2023年到2024年,企业应收账款周转率从1.85增长到了2.14,平均回款时间从194天减少到了168天,回款周期减少,企业的回款能力有所提升。

(注:2020年计提坏账217.81万元,2021年计提坏账4.49万元,2022年计提坏账115.47万元,2023年计提坏账387.53万元,2024年计提坏账1320.13万元。)

3、一年以内账龄占比大幅下降

从账龄结构情况来看,本期企业一年以内,一至三年,三年以上应收账款占比分别为64.67%,31.12%和4.21%。

从账龄趋势情况来看,公司一年以内应收账款占比,在2022年至2024年从94.24%下降到64.67%。一年以内的应收账款占总应收账款比重有明显下降。

PART 6
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存货周转率提升,存货跌价损失影响利润

存货跌价损失1,495.14万元,坏账损失影响利润

2024年,民德电子资产减值损失1.00亿元,其中存货跌价准备减值合计1,495.14万元。

2024年企业存货周转率为4.58,在2023年到2024年民德电子存货周转率从3.91提升到了4.58,存货周转天数从92天减少到了78天。2024年民德电子存货余额合计8,155.63万元,占总资产的7.45%,同比去年的9,735.79万元大幅下降16.23%。

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