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康拓医疗(688314)2024年年报深度解读:PEEK材料神经外科产品收入的增长推动公司营收的增长,主营业务利润同比小幅增长推动净利润同比增长

西安康拓医疗技术股份有限公司于2021年上市,实际控制人为“胡立人”。公司主营业务为三类植入医疗器械产品研发、生产、销售,公司主要产品包括用于神经外科植入的钛颅骨修补固定产品和PEEK颅骨修补固定产品,以及胸骨固定产品、神经脊柱产品、配套植入工具等其他产品。

根据康拓医疗2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收3.22亿元,同比增长17.06%。扣非净利润7,486.09万元,同比小幅增长9.52%。康拓医疗2024年年度净利润8,763.60万元,业绩同比增长17.68%。

PART 1
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PEEK材料神经外科产品收入的增长推动公司营收的增长

1、主营业务构成

公司的主营业务为医疗器械制造业,主要产品包括PEEK材料神经外科产品和钛材料神经外科产品两项,其中PEEK材料神经外科产品占比63.94%,钛材料神经外科产品占比22.42%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
医疗器械制造业 3.12亿元 96.82% 80.23%
其他业务 1,023.12万元 3.18% 72.42%
分产品 营业收入 占比 毛利率
PEEK材料神经外科产品 2.06亿元 63.94% 83.68%
钛材料神经外科产品 7,218.14万元 22.42% 71.16%
其他产品 3,369.53万元 10.47% 78.56%
其他业务 1,023.12万元 3.17% -

2、PEEK材料神经外科产品收入的增长推动公司营收的增长

2024年公司营收3.22亿元,与去年同期的2.75亿元相比,增长了17.06%。

营收增长的主要原因是:

(1)PEEK材料神经外科产品本期营收2.06亿元,去年同期为1.67亿元,同比增长了23.33%。

(2)其他产品本期营收3,369.53万元,去年同期为1,893.40万元,同比大幅增长了77.96%。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
PEEK材料神经外科产品 2.06亿元 1.67亿元 23.33%
钛材料神经外科产品 7,218.14万元 7,679.45万元 -6.01%
其他产品 3,369.53万元 1,893.40万元 77.96%
其他业务 1,023.12万元 1,239.80万元 -
合计 3.22亿元 2.75亿元 17.06%

3、PEEK材料神经外科产品毛利率持续下降

2024年公司毛利率为79.98%,同比去年的81.18%基本持平。产品毛利率方面,2021-2024年PEEK材料神经外科产品毛利率呈小幅下降趋势,从2021年的88.65%,小幅下降到2024年的83.68%,2024年钛材料神经外科产品毛利率为71.16%,同比增长0.88%。

PART 2
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主营业务利润同比小幅增长推动净利润同比增长

1、净利润同比增长17.68%

本期净利润为8,763.60万元,去年同期7,447.29万元,同比增长17.68%。

净利润同比增长的原因是:

虽然投资收益本期为-1,258.98万元,去年同期为-186.43万元,亏损增大;

但是(1)主营业务利润本期为1.11亿元,去年同期为9,687.07万元,同比小幅增长;(2)其他收益本期为1,332.91万元,去年同期为525.41万元,同比大幅增长。

净利润从2021年年度到2023年年度呈现下降趋势,从8,118.25万元下降到7,447.29万元,而2023年年度到2024年年度呈现上升状态,从7,447.29万元增长到8,763.60万元。

值得注意的是,今年净利润为近10年最高值。

2、主营业务利润同比小幅增长14.72%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 3.22亿元 2.75亿元 17.06%
营业成本 6,446.11万元 5,175.21万元 24.56%
销售费用 6,372.70万元 5,505.63万元 15.75%
管理费用 5,603.51万元 5,227.74万元 7.19%
财务费用 -253.94万元 -340.78万元 25.48%
研发费用 2,390.41万元 1,763.76万元 35.53%
所得税费用 1,836.80万元 1,727.96万元 6.30%

2024年年度主营业务利润为1.11亿元,去年同期为9,687.07万元,同比小幅增长14.72%。

主营业务利润同比小幅增长原因是:


主营业务利润增长项目 本期值 同比增减 主营业务利润下降项目 本期值 同比增减
营业总收入 3.22亿元 17.06% 销售费用 6,372.70万元 15.75%
毛利率 79.98% -1.20%

3、研发费用大幅增长

本期研发费用为2,390.41万元,同比大幅增长35.53%。

研发费用大幅增长的原因是:

虽然注册认证费本期为56.90万元,去年同期为161.09万元,同比大幅下降了64.68%;

但是(1)试验检验费本期为443.76万元,去年同期为154.07万元,同比大幅增长了188.03%;(2)职工薪酬本期为1,079.41万元,去年同期为921.20万元,同比增长了17.17%;(3)技术咨询费本期为88.86万元,去年同期为3.92万元,同比大幅增长了近22倍。

研发费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1,079.41万元 921.20万元
试验检验费 443.76万元 154.07万元
材料费 259.96万元 208.49万元
设计费 234.50万元 185.68万元
注册认证费 56.90万元 161.09万元
技术咨询费 88.86万元 3.92万元
其他 227.00万元 129.31万元
合计 2,390.41万元 1,763.76万元

PART 3
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政府补助对净利润有较大贡献,占净利润的14.53%

(1)本期政府补助对利润的贡献为1,273.36万元。

(2)本期共收到政府补助1,227.32万元,主要分布如下表所示:

本期收到的政府补助分配情况


补助项目 补助金额
本期政府补助计入当期利润 1,227.32万元
小计 1,227.32万元

(3)本期政府补助余额还剩下550.53万元,留存计入以后年度利润。

PART 4
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投资BRANCHPOINT&AURADEVELOPMENTLLC亏损1,468万元,占净利润-16.75%

在2024年报告期末,康拓医疗用于对外股权投资的资产为2,374.4万元,对外股权投资所产生的收益为-1,479.74万元。

对外股权投资构成表


项目 2024年末资产 2024年末收益
BRANCHPOINT&AURADEVELOPMENTLLC 2,192.78万元 -1,467.96万元
其他 181.62万元 -11.78万元
合计 2,374.4万元 -1,479.74万元

BRANCHPOINT&AURADEVELOPMENTLLC

BRANCHPOINT&AURADEVELOPMENTLLC业务性质为医疗器械研发、生产与销售。

该公司每年都有追加投资,在追投的加持下收益仍年年下滑,且投资收益率由2023年的-18.74%下降至-42.22%。同比上期看起来,投资亏损程度有所扩大。

历年投资数据


BRANCHPOINT&AURADEVELOPMENTLLC 持有股权(%)间接 追加投资 投资损益 期末余额
2024年 47.50 1,230.31万元 -1,467.96万元 2,192.78万元
2023年 - 2,751.68万元 -515.7万元 2,234.02万元

PART 5
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存货周转率持续上升

2024年企业存货周转率为10.71,在2020年度到2024年度,企业存货周转率连续5年上升,平均回款时间从63天减少到了33天,企业存货周转能力提升,2024年康拓医疗存货余额合计2,475.06万元,占总资产的6.19%,同比去年的3,537.15万元大幅下降30.03%。

(注:2021年计提存货504.84万元,2022年计提存货573.72万元,2023年计提存货862.86万元,2024年计提存货347.27万元。)

PART 6
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追加投入三类植入医疗器械产品产业与研发基地项目

2024年,康拓医疗在建工程余额合计5,386.93万元,较去年的995.88万元大幅增长。主要在建的重要工程是三类植入医疗器械产品产业与研发基地项目。

重要在建工程项目概况


项目名称 期末余额 本期投入金额 本期转固金额 工程进度
三类植入医疗器械产品产业与研发基地项目 5,386.93万元 4,886.28万元 495.23万元 二期研发中心大楼主体外立面幕墙工程已完工

三类植入医疗器械产品产业与研发基地项目(大额新增投入项目)

建设目标:本项目旨在新建一个高端三类植入医疗器械产品产业与研发基地,以扩大公司现有产品生产能力,投产即将获得注册证的新型产品,并将美国子公司BIOPLATE部分产品线转移至该基地生产。同时,通过配套建设研发中心和中试车间,提升公司高端产品研发能力,推动公司拥有自主知识产权的新型医疗器械研究成果尽快实现产业化,符合国家产业政策的要求和战略规划。

建设内容:项目总投资42,907.78万元,涵盖工程费用、土地使用权、生产准备费、预备费和铺底流动资金。具体建设内容包括设备购置及安装、建筑工程、其他基建费用等。项目还包括建设研发中心和中试车间,以提升公司高端产品研发能力,确保公司在新产品研发和工艺优化等方面处于领先地位。此外,项目还将引入先进的生产设备和技术,以提高产品质量和生产效率。

建设时间和周期:项目分为两个年度进行,第一年的资金支出为20,495.91万元,第二年的资金支出为22,411.87万元。项目预计从第一年开始建设,建设周期约为两年,确保各阶段任务按时完成。项目完成后,将大幅提升公司产能,满足市场需求。

预期收益:项目建成后,将显著提升公司产能,确保公司持续发展,同时通过引入先进技术提高产品质量和生产效率。项目预期将为公司带来显著的经济效益,增强市场竞争力,扩大市场份额,提升品牌影响力。此外,通过整合BIOPLATE产品线,实现优势互补,增强全球市场的竞争力,为公司创造更多利润。

PART 7
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重大资产负债及变动情况

其他非流动资产小幅减少

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