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新风光(688663)2024年年报深度解读:销售商品、提供劳务收到的现金长期小于营业收入,电能质量检测与治理类收入的小幅增长推动公司营收的小幅增长

新风光电子科技股份有限公司于2021年上市,实际控制人为“山东省人民政府国有资产监督管理委员会”。公司的主营业务是大功率电力电子节能控制技术及相关产品研发、生产、销售和服务。

根据新风光2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收19.18亿元,同比小幅增长12.75%。扣非净利润1.71亿元,同比小幅增长8.28%。新风光2024年年度净利润1.75亿元,业绩同比小幅增长5.47%。

PART 1
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电能质量检测与治理类收入的小幅增长推动公司营收的小幅增长

1、主营业务构成

公司主要从事其他、光伏、风电,主要产品包括电能质量检测与治理类和电机驱动与控制类两项,其中电能质量检测与治理类占比56.89%,电机驱动与控制类占比20.45%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
其他 9.65亿元 50.32% 28.72%
光伏 7.50亿元 39.1% 17.69%
风电 1.89亿元 9.88% 14.23%
其他业务 1,340.68万元 0.7% 75.67%
分产品 营业收入 占比 毛利率
电能质量检测与治理类 10.91亿元 56.89% 17.90%
电机驱动与控制类 3.92亿元 20.45% 30.20%
储能系统 1.46亿元 7.62% 3.87%
高端变流器类 1.33亿元 6.91% 32.57%
其他 8,983.17万元 4.68% 57.45%
其他业务 6,597.91万元 3.45% -

2、电能质量检测与治理类收入的小幅增长推动公司营收的小幅增长

2024年公司营收19.18亿元,与去年同期的17.01亿元相比,小幅增长了12.75%。

营收小幅增长的主要原因是:

(1)电能质量检测与治理类本期营收10.91亿元,去年同期为9.73亿元,同比小幅增长了12.08%。

(2)高端变流器类本期营收1.33亿元,去年同期为2,213.60万元,同比大幅增长了近5倍。

(3)电机驱动与控制类本期营收3.92亿元,去年同期为3.55亿元,同比小幅增长了10.35%。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
电能质量检测与治理类 10.91亿元 9.73亿元 12.08%
电机驱动与控制类 3.92亿元 3.55亿元 10.35%
储能系统 1.46亿元 1.77亿元 -17.48%
高端变流器类 1.33亿元 2,213.60万元 498.59%
其他 8,983.17万元 8,630.23万元 4.09%
煤矿智能控制设备 5,257.23万元 5,390.42万元 -2.47%
其他业务 1,340.68万元 3,258.05万元 -
合计 19.18亿元 17.01亿元 12.75%

3、电能质量检测与治理类毛利率的下降导致公司毛利率的小幅下降

2024年公司毛利率从去年同期的26.99%,同比小幅下降到了今年的23.31%。

毛利率小幅下降的原因是:

(1)电能质量检测与治理类本期毛利率17.9%,去年同期为22.67%,同比下降21.04%。

(2)储能系统本期毛利率3.87%,去年同期为20.61%,同比大幅下降81.22%。

(3)电机驱动与控制类本期毛利率30.2%,去年同期为34.48%,同比小幅下降12.41%。

4、主要发展直销模式

在销售模式上,企业主要渠道为直销,占主营业务收入的85.49%。2024年直销营收16.28亿元,相较于去年增长11.46%,同期毛利率为21.70%,同比减少4.76个百分点。

5、前五大客户较集中

目前公司下游客户集中度较高,前五大客户占总营收的20.52%,相较于2023年的23.00%,基本保持平稳。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
客户1 1.07亿元 5.57%
客户2 1.06亿元 5.55%
客户3 6,440.86万元 3.36%
客户4 5,796.13万元 3.02%
客户5 5,796.02万元 3.02%
合计 3.94亿元 20.52%

PART 2
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净利润近8年整体呈现上升趋势

1、净利润同比小幅增长5.47%

本期净利润为1.75亿元,去年同期1.66亿元,同比小幅增长5.47%。

净利润同比小幅增长的原因是:

虽然信用减值损失本期损失1,318.22万元,去年同期损失932.91万元,同比大幅增长;

但是(1)主营业务利润本期为1.71亿元,去年同期为1.57亿元,同比小幅增长;(2)其他收益本期为4,301.03万元,去年同期为3,541.61万元,同比增长。

值得注意的是,今年净利润为近10年最高值。

2、主营业务利润同比小幅增长8.96%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 19.18亿元 17.01亿元 12.75%
营业成本 14.71亿元 12.42亿元 18.43%
销售费用 1.34亿元 1.40亿元 -4.42%
管理费用 5,789.74万元 8,012.92万元 -27.75%
财务费用 -1,020.83万元 -524.80万元 -94.52%
研发费用 8,639.67万元 7,807.82万元 10.65%
所得税费用 2,087.54万元 1,851.36万元 12.76%

2024年年度主营业务利润为1.71亿元,去年同期为1.57亿元,同比小幅增长8.96%。

虽然毛利率本期为23.31%,同比小幅下降了3.68%,不过营业总收入本期为19.18亿元,同比小幅增长12.75%,推动主营业务利润同比小幅增长。

3、管理费用下降

2024年公司营收19.18亿元,同比小幅增长12.75%,虽然营收在增长,但是管理费用却在下降。

本期管理费用为5,789.74万元,同比下降27.74%。管理费用下降的原因是:

(1)职工薪酬本期为4,093.43万元,去年同期为5,620.69万元,同比下降了27.17%。

(2)股权激励费本期为99.54万元,去年同期为773.64万元,同比大幅下降了87.13%。

管理费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 4,093.43万元 5,620.69万元
办公费 521.21万元 461.25万元
折旧摊销费 391.13万元 296.06万元
股权激励费 99.54万元 773.64万元
其他 684.42万元 861.28万元
合计 5,789.74万元 8,012.92万元

PART 3
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政府补助对净利润有较大贡献,占净利润的24.37%

(1)本期政府补助对利润的贡献为4,272.03万元,其中非经常性损益的政府补助金额为481.20万元。

(2)本期共收到政府补助4,294.87万元,主要分布如下表所示:

本期收到的政府补助分配情况


补助项目 补助金额
本期政府补助计入当期利润 4,067.87万元
其他 227.00万元
小计 4,294.87万元

(3)本期政府补助余额还剩下573.65万元,留存计入以后年度利润。

PART 4
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净现金流同比小幅下降

1、净利润同比小幅增加5.47%,净现金流同比小幅降低14.12%

2024年年度,新风光净利润为1.75亿元,去年同期为1.66亿元,同比小幅增长5.47%。净现金流为2.56亿元,去年同期为2.98亿元,同比小幅下降14.12%。

净现金流同比小幅下降原因是:


净现金流下降项目 本期值 同比增减 净现金流增长项目 本期值 同比增减
收回投资收到的现金 9,623.57万元 -50.46% 销售商品、提供劳务收到的现金 12.04亿元 8.27%
支付其他与经营活动有关的现金 1.40亿元 139.80% 收到的其他与经营活动有关的现金 1.02亿元 641.62%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,158.11万元 -79.79%

2、销售商品、提供劳务收到的现金长期小于营业收入

从长期来看,销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入之比长期小于1,这说明大量款项作为应收款项欠着,企业的产品或服务缺乏竞争力,或者需要警惕虚增收入的可能。

PART 5
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行业分析

1、行业发展趋势

新风光属于储能及电能质量治理行业。 储能及电能质量治理行业近三年呈现高速增长态势,年复合增长率超20%,2025年市场规模预计突破2000亿元。政策推动新能源并网需求,叠加工商业储能需求爆发,行业正向高集成化、智能化发展,未来三年市场空间有望达到3000亿元。

2、市场地位及占有率

新风光是国内高压SVG领域龙头企业,在新能源电站电能质量治理市场占有率约15%,位列行业前三;2025年其储能系统集成业务进入国内前十,工商业储能项目交付规模突破5GWh。

3、主要竞争对手


公司名(股票代码) 简介 发展详情
新风光(688663) 聚焦储能系统集成与高压SVG研发 2025年储能系统出货量国内前十,SVG市场占有率15%
思源电气(002028) 电力设备供应商,涵盖无功补偿与储能 2025年SVG市场份额12%,储能项目中标超3亿元
四方股份(601126) 能源电力自动化及新能源解决方案商 2025年储能系统营收占比18%,电网侧项目规模领先
盛弘股份(300693) 专注电能质量与储能变流器技术 2025年工商业储能PCS出货量国内前五
智光电气(002169) 高压变频与储能系统集成服务商 2025年储能EPC业务营收突破8亿元

PART 6
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销售人员占比较高

从2021年至今,公司员工人数整体持续增长,从2021年的573人上升至2024年的930人。

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