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美湖股份(603319)2024年年报深度解读:新能源车用零部件收入的增长推动公司营收的小幅增长,主营业务利润同比下降导致净利润同比下降

湖南机油泵股份有限公司于2016年上市,实际控制人为“许仲秋”。公司的主营业务为发动机(或内燃机)系统的关键及重要零部件-泵类产品的研发、制造和销售;产品主要有柴油机机油泵、汽油机机油泵、电机、水泵、变速箱泵等。

根据美湖股份2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收19.77亿元,同比小幅增长3.65%。扣非净利润1.47亿元,同比下降26.96%。美湖股份2024年年度净利润1.65亿元,业绩同比下降23.24%。

PART 1
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新能源车用零部件收入的增长推动公司营收的小幅增长

1、主营业务构成

公司的主营业务为汽车零部件制造业,主要产品包括柴油机机油泵、新能源车用零部件、汽油机机油泵、其他四项,柴油机机油泵占比30.46%,新能源车用零部件占比23.39%,汽油机机油泵占比16.89%,其他占比11.65%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
汽车零部件制造业 17.76亿元 89.8% 24.89%
其他业务 1.69亿元 8.54% 13.70%
其他业务 3,275.49万元 1.66% 20.09%
分产品 营业收入 占比 毛利率
柴油机机油泵 6.02亿元 30.46% 36.37%
新能源车用零部件 4.63亿元 23.39% 13.23%
汽油机机油泵 3.34亿元 16.89% 21.68%
其他 2.30亿元 11.65% 21.70%
变速箱泵 1.58亿元 7.98% 24.81%
其他业务 1.90亿元 9.63% -
分地区 营业收入 占比 毛利率
境内销售 16.18亿元 81.82% 21.41%
境外销售 3.27亿元 16.52% 36.37%
其他业务 3,275.49万元 1.66% 20.09%

2、新能源车用零部件收入的增长推动公司营收的小幅增长

2024年公司营收19.77亿元,与去年同期的19.08亿元相比,小幅增长了3.65%。

营收小幅增长的主要原因是:

(1)新能源车用零部件本期营收4.63亿元,去年同期为3.94亿元,同比增长了17.37%。

(2)电机本期营收1.58亿元,去年同期为1.32亿元,同比增长了18.96%。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
柴油机机油泵 6.02亿元 6.04亿元 -0.23%
新能源车用零部件 4.63亿元 3.94亿元 17.37%
汽油机机油泵 3.34亿元 3.51亿元 -4.9%
其他 2.30亿元 2.15亿元 7.04%
变速箱泵 1.58亿元 1.80亿元 -12.13%
电机 1.58亿元 1.32亿元 18.96%
其他业务 3,275.49万元 3,144.56万元 -
合计 19.77亿元 19.08亿元 3.65%

3、新能源车用零部件毛利率的大幅下降导致公司毛利率的小幅下降

2024年公司毛利率从去年同期的25.24%,同比小幅下降到了今年的23.86%。

毛利率小幅下降的原因是:

(1)新能源车用零部件本期毛利率13.23%,去年同期为22.77%,同比大幅下降41.9%。

(2)变速箱泵本期毛利率24.81%,去年同期为28.15%,同比小幅下降11.87%。

4、新能源车用零部件毛利率持续下降

产品毛利率方面,2022-2024年柴油机机油泵毛利率呈小幅增长趋势,从2022年的32.10%,小幅增长到2024年的36.37%,2022-2024年新能源车用零部件毛利率呈大幅下降趋势,从2022年的23.32%,大幅下降到2024年的13.23%。

5、国内销售大幅增长

从地区营收情况上来看,2022-2024年公司国内销售大幅增长,2022年国内销售12.51亿元,2023年增长21.47%,2024年增长6.5%,同期2022年海外销售3.50亿元,2023年增长1.96%,2024年下降8.51%。2022-2024年,国内营收占比从78.12%增长到83.20%,海外营收占比从21.88%下降到16.80%,海外虽然市场销售额在下降,但是毛利率却从31.97%增长到36.37%。

PART 2
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主营业务利润同比下降导致净利润同比下降

1、净利润同比下降23.24%

本期净利润为1.65亿元,去年同期2.15亿元,同比下降23.24%。

净利润同比下降的原因是:

虽然信用减值损失本期损失403.86万元,去年同期损失1,244.58万元,同比大幅下降;

但是(1)主营业务利润本期为1.82亿元,去年同期为2.35亿元,同比下降;(2)资产减值损失本期损失1,157.33万元,去年同期损失284.40万元,同比大幅增长。

净利润从2019年年度到2023年年度呈现上升趋势,从9,307.25万元增长到2.15亿元,而2023年年度到2024年年度呈现下降状态,从2.15亿元下降到1.65亿元。

2、主营业务利润同比下降22.51%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 19.77亿元 19.08亿元 3.65%
营业成本 15.06亿元 14.26亿元 5.56%
销售费用 3,552.59万元 2,347.45万元 51.34%
管理费用 9,050.05万元 7,037.74万元 28.59%
财务费用 3,376.33万元 1,723.81万元 95.87%
研发费用 1.15亿元 1.20亿元 -4.60%
所得税费用 2,382.69万元 2,285.21万元 4.27%

2024年年度主营业务利润为1.82亿元,去年同期为2.35亿元,同比下降22.51%。

虽然营业总收入本期为19.77亿元,同比小幅增长3.65%,不过毛利率本期为23.86%,同比小幅下降了1.38%,导致主营业务利润同比下降。

3、费用情况

1)财务费用大幅增长

本期财务费用为3,376.33万元,同比大幅增长95.86%。归因于利息支出本期为4,022.69万元,去年同期为2,101.12万元,同比大幅增长了91.45%。

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 4,022.69万元 2,101.12万元
其他 -646.36万元 -377.31万元
合计 3,376.33万元 1,723.81万元

2)销售费用大幅增长

本期销售费用为3,552.59万元,同比大幅增长51.34%。销售费用大幅增长的原因是:

(1)业务招待费本期为1,042.88万元,去年同期为558.73万元,同比大幅增长了86.65%。

(2)职工薪酬本期为1,309.71万元,去年同期为1,042.54万元,同比增长了25.63%。

(3)广告宣传费本期为508.76万元,去年同期为299.84万元,同比大幅增长了69.68%。

销售费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1,309.71万元 1,042.54万元
业务招待费 1,042.88万元 558.73万元
广告宣传费 508.76万元 299.84万元
差旅费 445.43万元 335.63万元
其他 245.82万元 110.70万元
合计 3,552.59万元 2,347.45万元

3)管理费用增长

本期管理费用为9,050.05万元,同比增长28.59%。

管理费用增长的原因是:

虽然股份支付本期为-144.15万元,去年同期为257.77万元,同比大幅下降了155.92%;

但是(1)职工薪酬本期为4,059.02万元,去年同期为3,244.95万元,同比增长了25.09%;(2)业务招待费本期为1,025.46万元,去年同期为523.88万元,同比大幅增长了95.74%;(3)折旧及摊销本期为1,348.58万元,去年同期为915.11万元,同比大幅增长了47.37%;(4)服务费本期为867.65万元,去年同期为543.31万元,同比大幅增长了59.7%。

管理费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 4,059.02万元 3,244.95万元
折旧及摊销 1,348.58万元 915.11万元
业务招待费 1,025.46万元 523.88万元
办公费 933.62万元 802.63万元
服务费 867.65万元 543.31万元
股份支付 -144.15万元 257.77万元
其他 959.87万元 750.08万元
合计 9,050.05万元 7,037.74万元

4、净现金流由负转正

2024年年度,美湖股份净现金流为3.47亿元,去年同期为-5,339.22万元,由负转正。

净现金流由负转正的原因是:

虽然(1)投资支付的现金本期为3.61亿元,同比大幅增长13.44倍;(2)偿还债务支付的现金本期为6.71亿元,同比大幅增长34.56%。

但是(1)取得借款收到的现金本期为13.55亿元,同比大幅增长170.71%;(2)销售商品、提供劳务收到的现金本期为15.20亿元,同比增长15.44%。

PART 3
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追加投入待安装设备

2024年,美湖股份在建工程余额合计2.50亿元,较去年的2.10亿元大幅增长了19.47%。主要在建的重要工程是待安装设备、节能与新能源汽车零部件智能制造技术改造项目等。

重要在建工程项目概况


项目名称 期末余额 本期投入金额 本期转固金额 工程进度
待安装设备 1.41亿元 1.38亿元 3,752.88万元
节能与新能源汽车零部件智能制造技术改造项目 3,495.75万元 3,268.83万元 7,812.38万元 93.00
年产350万台新能源电子泵智能制造项目 3,379.20万元 7,089.36万元 6,948.09万元 84.00
衡东泵业智造产业园 - 2,035.39万元 3,546.55万元 100.00

PART 4
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重大资产负债及变动情况

购置新增2,716.51万元,无形资产大幅增长

2024年,美湖股份的无形资产合计9,838.73万元,占总资产的2.54%,相较于年初的6,503.58万元大幅增长51.28%。

2024年度无形资产结构


项目名称 期末价值 期初价值
土地使用权 6,690.86万元 4,250.86万元
软件 1,677.56万元 1,843.62万元
其他 1,470.31万元 409.10万元
合计 9,838.73万元 6,503.58万元

本期购置新增2,716.51万元

其中,无形资产的增加主要是因为购置新增所导致的,企业无形资产新增4,008.51万元,主要为购置新增的2,716.51万元。在购置新增中,主要是土地使用权,合计2,588.22万元。

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