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迅游科技(300467)2024年年报深度解读:迅游网络加速产品收入的下降导致公司营收的下降,金融投资回报率低

四川迅游网络科技股份有限公司于2015年上市。公司主营业务是为全球互联网用户提供差异化通讯服务。公司目前主要产品是“迅游网游加速器”。

根据迅游科技2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收2.97亿元,同比下降19.76%。扣非净利润1,357.49万元,同比大幅下降42.25%。迅游科技2024年年度净利润2,240.59万元,业绩同比大幅下降68.73%。

PART 1
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迅游网络加速产品收入的下降导致公司营收的下降

1、主营业务构成

公司的主要业务为互联网加速服务业务,占比高达89.88%,其中迅游网络加速产品为第一大收入来源。

分行业 营业收入 占比 毛利率
互联网加速服务业务 2.67亿元 89.88% 55.40%
移动互联网广告展示服务及付费订阅业务 2,729.17万元 9.18% 61.07%
其他业务 281.26万元 0.94% -
分产品 营业收入 占比 毛利率
迅游网络加速产品 2.67亿元 89.88% 55.40%
移动互联网广告展示服务及付费订阅 2,729.17万元 9.18% 61.07%
其他业务 281.26万元 0.94% -

2、迅游网络加速产品收入的下降导致公司营收的下降

2024年公司营收2.97亿元,与去年同期的3.71亿元相比,下降了19.76%,主要是因为迅游网络加速产品本期营收2.67亿元,去年同期为3.57亿元,同比下降了25.22%。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
迅游网络加速产品 2.67亿元 3.57亿元 -25.22%
移动互联网广告展示服务及付费订阅 2,729.17万元 - -
其他 281.26万元 451.96万元 -37.77%
其他业务 - 868.58万元 -
合计 2.97亿元 3.71亿元 -19.76%

3、迅游网络加速产品毛利率的下降导致公司毛利率的下降

2024年公司毛利率从去年同期的67.0%,同比下降到了今年的56.03%,主要是因为迅游网络加速产品本期毛利率55.4%,去年同期为67.34%,同比下降17.73%。

4、主要发展B2C(包含B2B2C)模式

在销售模式上,企业主要渠道为B2C(包含B2B2C),占主营业务收入的81.88%。2024年B2C(包含B2B2C)营收2.44亿元,相较于去年下降30.38%,同期毛利率为54.44%,同比下降12.99个百分点。

5、对第一大客户高度依赖

目前公司下游客户集中度非常高,前五大客户占总营收的81.95%,此前2022-2023年,前五大客户集中度分别为94.29%、88.33%,总体呈下降趋势,公司对第一大客户(财付通支付科技有限公司)存在一定的依赖,2024年第一大客户(财付通支付科技有限公司)占总营收的比例高达50.02%,第二大客户占比13.41%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
财付通支付科技有限公司 1.46亿元 50.02%
客户一 3,925.11万元 13.41%
客户二 3,190.15万元 10.90%
客户三 1,412.39万元 4.83%
客户四 815.61万元 2.79%
合计 2.40亿元 81.95%

6、前五大供应商高度集中

目前公司上游供应商集中度非常高,前五大供应商占年度采购的60.15%。公司对第一大供应商存在一定的依赖,2024年第一大供应商占年度采购的比例高达17.79%。第二大供应商占比14.85%。

前五大供应商情况


供应商名称 采购金额 公司年度向前五大供应商采购的金额占比
供应商一 2,156.80万元 17.79%
供应商二 1,800.46万元 14.85%
供应商三 1,746.10万元 14.41%
供应商四 1,248.95万元 10.30%
供应商五 338.79万元 2.80%
合计 7,291.10万元 60.15%

去年公司年度向前五大供应商采购的金额占比小幅下滑,从64.76%下降至60.15%,减少7%。

PART 2
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净利润近4年整体呈现上升趋势

1、营业总收入同比降低19.76%,净利润同比大幅降低68.73%

2024年年度,迅游科技营业总收入为2.97亿元,去年同期为3.71亿元,同比下降19.76%,净利润为2,240.59万元,去年同期为7,165.31万元,同比大幅下降68.73%。

净利润同比大幅下降的原因是主营业务利润本期为1,280.87万元,去年同期为6,197.49万元,同比大幅下降。

2、主营业务利润同比大幅下降79.33%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 2.97亿元 3.71亿元 -19.76%
营业成本 1.31亿元 1.22亿元 6.92%
销售费用 5,826.81万元 5,706.60万元 2.11%
管理费用 5,010.57万元 6,153.53万元 -18.57%
财务费用 -1,473.88万元 -1,233.54万元 -19.48%
研发费用 5,856.47万元 7,807.68万元 -24.99%
所得税费用 -2.49万元 617.15万元 -100.40%

2024年年度主营业务利润为1,280.87万元,去年同期为6,197.49万元,同比大幅下降79.33%。

虽然研发费用本期为5,856.47万元,同比下降24.99%,不过营业总收入本期为2.97亿元,同比下降19.76%,导致主营业务利润同比大幅下降。

3、非主营业务利润同比大幅下降

迅游科技2024年年度非主营业务利润为957.23万元,去年同期为1,584.97万元,同比大幅下降。

非主营业务表


金额 占净利润比例 去年同期 同比增减
主营业务利润 1,280.87万元 57.17% 6,197.49万元 -79.33%
投资收益 447.49万元 19.97% 639.48万元 -30.02%
公允价值变动收益 440.71万元 19.67% 802.86万元 -45.11%
其他 117.96万元 5.27% 519.46万元 -77.29%
净利润 2,240.59万元 100.00% 7,165.31万元 -68.73%

4、费用情况

1)财务收益增长

本期财务费用为-1,473.88万元,表示有财务收益,同时这种收益较上期增长了19.48%。值得一提的是,本期财务收益占净利润的比重高达65.78%。重要原因在于:

(1)其他支出本期为199.53万元,去年同期为333.00万元,同比大幅下降了40.08%。

(2)利息费用本期为41.56万元,去年同期为89.56万元,同比大幅下降了53.59%。

(3)利息收入本期为1,586.01万元,去年同期为1,542.68万元,同比增长了2.81%。

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 -1,586.01万元 -1,542.68万元
其他支出 199.53万元 333.00万元
利息费用 41.56万元 89.56万元
其他 -128.96万元 -113.42万元
合计 -1,473.88万元 -1,233.54万元

PART 3
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金融投资收益增加了归母净利润的收益

迅游科技2024年的归母净利润的重要来源是非经常性损益696.05万元,占归母净利润的33.9%。

本期非经常性损益项目概览表:

本期扣除所得税与少数股东权益的非经常性损益


项目 金额
金融投资收益 818.28万元
其他 -122.23万元
合计 696.05万元

计入非经常性损益的金融投资收益

在2024年报告期末,迅游科技用于金融投资的资产为2.88亿元,占总资产的32.06%。金融投资所产生的收益对净利润的贡献为813.49万元,占净利润2,240.59万元的36.31%。

2024年度金融投资主要投资内容如表所示:

2024年度金融投资资产表


项目 投资金额
理财产品 2.67亿元
其他 2,095.92万元
合计 2.88亿元

从金融投资收益来源方式来看,主要来源于交易性金融资产公允价值变动收益和处置交易性金融资产取得的投资收益。

2024年度金融投资收益来源方式


项目 类别 收益金额
投资收益 处置交易性金融资产取得的投资收益 289.05万元
公允价值变动收益 交易性金融资产公允价值变动收益 440.71万元
其他 83.72万元
合计 813.49万元

金融投资资产逐年递减

企业的金融投资资产持续小幅下滑,由2022年的3.67亿元小幅下滑至2024年的2.88亿元,变化率为-21.71%。

长期趋势表格


年份 金融资产
2022年 3.67亿元
2023年 3.24亿元
2024年 2.88亿元

扣非净利润趋势

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